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会计全套帐自动处理模板0.00.00.00.00.00.0150.00150.00一级代码现金流量凭证号摘要二级代码科目明细科目借方贷方CF名称51701001购买笔517001营业费用营业费用-办公费100.00101R0101001购买笔101001现金现金-人民币100.00其它费用其它费用51701002车费517002营业费用营业费用-差旅费50.00101R0101002车费101001现金现金-人民币50.00其它费用其它费用明细帐代码科目期初借方贷方期末101001现金-人民币0.0150.00-150.00102001...

会计全套帐自动处理模板
0.00.00.00.00.00.0150.00150.00一级代码现金流量凭证号摘要二级代码科目明细科目借方贷方CF名称51701001购买笔517001营业费用营业费用-办公费100.00101R0101001购买笔101001现金现金-人民币100.00其它费用其它费用51701002车费517002营业费用营业费用-差旅费50.00101R0101002车费101001现金现金-人民币50.00其它费用其它费用明细帐代码科目期初借方贷方期末101001现金-人民币0.0150.00-150.00102001银行存款-公司户0.00.00.00.00.00.0122001应收账款-奥克兰0.00.00.0122002应收账款-0.00.00.00.00.00.0126001预付账款-0.00.00.00.00.00.0129001其他应收款-0.00.00.00.00.00.0130001内部往来0.00.00.01300020.00.00.01300030.00.00.00.00.00.0133001商品进销差价-0.00.00.01330020.00.00.01330030.00.00.00.00.00.00.00.00.0135001库存商品-0.00.00.01350020.00.00.01350030.00.00.01350040.00.00.00.00.00.0157001低值易耗品-0.00.00.01570020.00.00.01570030.00.00.01570040.00.00.01570050.00.00.01570060.00.00.00.00.00.0171001固定资产-电脑设备0.00.00.00.00.00.0175001累计折旧-电脑设备0.00.00.00.00.00.0179001在建工程-0.00.00.00.00.00.0204001应付账款-0.00.00.00.00.00.0211001其他应付款-职员0.00.00.02110020.00.00.02110030.00.00.02110040.00.00.02110050.00.00.02110060.00.00.02110070.00.00.00.00.00.0501001营业收入0.00.00.05010020.00.00.05010030.00.00.05010040.00.00.05010050.00.00.05010060.00.00.00.00.00.0511001营业成本-0.00.00.05110050.00.00.05110060.00.00.05110070.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0517001营业费用-办公费100.000.0100.00517002营业费用-差旅费50.000.050.00517003营业费用-维修费0.00.00.0517004营业费用-装修费0.00.00.0517005营业费用-招待费0.00.00.0517006营业费用-福利费0.00.00.0517007营业费用-广告费0.00.00.0517008营业费用-租金0.00.00.0517009营业费用-工资0.00.00.0517010营业费用-其他0.00.00.0517011营业费用-电话费0.00.00.0517013营业费用-水费0.00.00.0517014营业费用-电费0.00.00.0517015营业费用-管理费0.00.00.0517016营业费用-空调费0.00.00.0517017营业费用-折旧摊销0.00.00.00.00.00.0541001其他业务收入-其它0.00.00.00.00.00.00.0合计150.00150.00备注:负数为贷方第&P页,共&N页试算平衡 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 代码科目期初借方贷方期末101现金0.0150.00-150.00102银行存款0.00.00.0109其他货币资金0.00.00.0111短期投资0.00.00.0121应收票据0.00.00.0122应收账款0.00.00.0125坏账准备0.00.00.0126预付账款0.00.00.0127应收出口退税0.00.00.0128应收补贴款0.00.00.0129其他应收款0.00.00.0130内部往来0.00.00.0131商品采购0.00.00.0133商品进销差价0.00.00.0135库存商品0.00.00.0141受托代销商品0.00.00.0143商品代销差价0.00.00.0144商品削价准备0.00.00.0145加工商品0.00.00.0147出租商品0.00.00.0149分期收款发出商品0.00.00.0151材料物资0.00.00.0155包装物0.00.00.0157低值易耗品0.00.00.0159待摊费用0.00.00.0161长期投资0.00.00.0165特准储备物资0.00.00.0171固定资产0.00.00.0175累计折旧0.00.00.0176固定资产清理0.00.00.0179在建工程0.00.00.0181无形资产0.00.00.0185递延资产0.00.00.0186开办费0.00.00.0191待处理流动资产损益0.00.00.0192待处理固定资产损益0.00.00.0195待转销汇兑损益0.00.00.0201短期借款0.00.00.0203应付票据0.00.00.0204应付账款0.00.00.0206预收账款0.00.00.0209代销商品款0.00.00.0211其他应付款0.00.00.0215应付工资0.00.00.0216应付福利费0.00.00.0221应交税金0.00.00.0225应付利润0.00.00.0229其他应交款0.00.00.0231预提费用0.00.00.0245特准储备资金0.00.00.0251长期借款0.00.00.0261应付债券0.00.00.0270递延税款0.00.00.0271长期应付款0.00.00.0275专项应付款0.00.00.0281住房周转金0.00.00.0301实收资本0.00.00.0311资本公积0.00.00.0313盈余公积0.00.00.0314公益金0.00.00.0321本年利润0.00.00.0322利润分配0.00.00.0322.01未分配利润0.00.00.0322.02盈余公积补亏0.00.00.0322.03提取盈余公积0.00.00.0322.04应付利润0.00.00.0322.05转作奖金的利润0.00.00.0322.06应交特种基金0.00.00.0322.07归还借款的利润0.00.00.0322.08单项留用的利润0.00.00.0501营业收入0.00.00.0507销售折扣与折让0.00.00.0511营业成本0.00.00.0517营业费用150.000.0150.00521商品销售税金及附加0.00.00.0531代购代销收入0.00.00.0541其他业务收入0.00.00.0545其他业务支出0.00.00.00.0550所得税0.00.00.00.0551管理费用0.00.00.00.0555财务费用0.00.00.00.0557汇兑损益0.00.00.00.0560以前年度损益调整0.00.00.00.0561投资收益0.00.00.00.0565补贴收入0.00.00.00.0571营业外收入0.00.00.00.0575营业外支出0.00.00.00.0150.00150.00注:负数为贷方。资产负债表单位:元资产行次年初数期末数资产行次年初数期末数流动资产:流动负债:货币资金1-150.00短期借款46短期投资2应付票据47内部往来30.0应付账款480.00.0应收账款40.0预收账款49减:坏账准备5其他应付款500.0应收账款净额6应付工资51预付账款70.0应付福利费52其他应收款80.0应交税金53存货90.0代收代付款54待转其他业务支出10其他未交款55待摊费用11预提费用5612一年内到期的长期负债57一年内到期的长期债券投资13其他流动负债58流动资产合计20-150.00流动负债合计650.0长期投资:长期投资21固定资产:长期负债:66固定资产原价240.0长期借款67减:累计折旧250.0应付债券68固定资产净值260.0长期应付款75固定资产清理27其他长期负债76在建工程280.0长期负债合计固定资产合计350.0所有者权益:78无形及递延资产:实收资本79无形资产36资本公积80递延资产370.00.0盈余公积81无形及递延资产合计400.00.0未分配利润85-150.00所有者权益合计-150.00资产总计-150.00负债及所有者权益总计-150.00现金流量表项目名称期初本期累计流入流出往来款0.00.00.0B01关联公司0.00.00.0B02股东投入0.00.00.0B03职员往来0.00.00.0B04客户往来0.00.00.0收入0.00.00.0C01主营业务收入0.00.00.0C020.00.00.0C030.00.00.0C040.00.00.0C050.00.00.0C060.00.00.0支出0.0150.00-150.00R01其它费用0.0150.00-150.00R02电费支出0.00.00.0R03水费支出0.00.00.0R04管理费0.00.00.0R05空调费0.00.00.0R06租金0.00.00.0R070.00.00.0R080.00.00.0R090.00.00.0净现金流量0.0150.00-150.00注:负数为流出第&P页,共&N页利润表月份上年累计1月2月累计一、主营业务收入0.00.0减:销售折让0.0主营业务收入净额0.00.0减:主营业务成本0.00.0主营业务税金及附加0.0二、主营业务利润0.00.0加:其他业务收入0.00.0减:其他业务支出0.0减:存货跌价损失(呆料)0.0营业费用150.00150.00管理费用0.0财务费用0.0三、营业利润-150.00-150.00加:投资收益0.0补贴收入0.0营业外收入0.0减:营业外支出0.0四、利润总额-150.00-150.00减:所得税0.0五、净利润-150.00-150.00固定资产累计折旧200年月份名称数量金额购入日期年限月折旧额已用月数累计折旧额电脑50.00.050.00.050.00.050.00.0合计0.00.00.0
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