内部质量管理体系审核报告编号:QR/QXT-009 审核目的 为外部审核作准备,体系运行以来第一次内部审核,检查质量体系的有效性 审核范围 所有部门 审核依据 ×ISO9001:2000×工厂质量管理体系文件×适用法律法规×顾客投诉 审核日期 编制人 编制日期 质量管理体系内部审核综述 一、不合格数量、分布、性质统计
分析
定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析
情况 不合格项一项,出现在车间。其问
题
快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题
为一般不符合。 二、质量管理体系运行状况评价 结论:总的来讲,质量体系的运行是比较适宜、有效的,但由于在实施方面各类员工对质量管理体系的理解还不深,对标准的
要求
对教师党员的评价套管和固井爆破片与爆破装置仓库管理基本要求三甲医院都需要复审吗
还理解不够、执行的力度不够,这就要求全员对质量体系还需要继续加深理解,严格执行,不断的为工厂的持续改进和提高做贡献。 三、成效及表扬 各部门按照体系执行情况基本符合标准要求,但还得再接再利完善全厂质量管理体系并进行持续改进。 No. 问题点 纠正、预防
措施
《全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观软件质量保证措施下载工地伤害及预防措施下载关于贯彻落实的具体措施
完成期限 负责人 检查人 1 产品标识工作的实施较差 不合格产品放置在标有不合格标记,未标识的产品及时标识 奖惩
建议
关于小区增设电动车充电建议给教师的建议PDF智慧城市建议书pdf给教师的36条建议下载税则修订调整建议表下载
无审核组长: 批准意见 厂长: 备注