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活动方案之督导检查工作方案

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活动方案之督导检查工作方案督导检查工作方案【篇一:督导检查方案】关于督导落实项目帮扶十项重点工作的实施方案为贯彻落实扶贫开发攻坚工作的指示精神,根据《开展加强基层建设年活动项目帮扶工作指导意见》要求,为切实加强重点扶贫村的扶贫攻坚工作,结合我市实际,制定督导落实方案如下:一、督导对象市委农工委、市发展和改革委员会、市住房和城乡建设局、市交通运输局、市水务局、市农牧局、市林业局、市商务局、市文化广电新闻出版局、市卫生局、市体育局、市扶贫开发办公室、市旅游局、市邮政局等17个部门单位;12个扶贫开发重点县;纳入基层建设年活动范围的234个贫困村...

活动方案之督导检查工作方案
督导检查工作 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 【篇一:督导检查方案】关于督导落实项目帮扶十项重点工作的实施方案为贯彻落实扶贫开发攻坚工作的指示精神,根据《开展加强基层建设年活动项目帮扶工作指导意见》要求,为切实加强重点扶贫村的扶贫攻坚工作,结合我市实际,制定督导落实方案如下:一、督导对象市委农工委、市发展和改革委员会、市住房和城乡建设局、市交通运输局、市水务局、市农牧局、市林业局、市商务局、市文化广电新闻出版局、市卫生局、市体育局、市扶贫开发办公室、市旅游局、市邮政局等17个部门单位;12个扶贫开发重点县;纳入基层建设年活动范围的234个贫困村及其所在乡镇。二、督导内容1、《开展加强基层建设年活动项目帮扶工作指导意见》提出的十个方面重点建设任务:①农村饮水安全;②村街道路硬化;③村卫生室 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 化建设;④农村垃圾处理;⑤安全稳定用电;⑥农村通讯通邮;⑦文化体育资源共享工程;⑧农村危房改造;⑨村庄环境综合整治规划和村庄建设规划;⑩发展一村一品致富产业项目。2、各县区、各单位(部门)扶贫攻坚开发工作组织实施情况。①近、中、远期规划编制情况和各涉及项目在本地区的统筹推进情况;②涉及的单位(部门)在项目争取、政策支持等工作及其各负责项目地谋划推进情况;③各帮扶单位的定点扶贫工作开展情况。3、各帮扶乡(镇)村落实情况。①乡(镇)、村规划编制情况;②本乡(镇)、本村项目实施情况;③发挥主体作用,项目建设“四议两公开”情况。详细内容见附表。三、督查方法采取定期调度和随机抽查的方法,不定期地了解各项目开展情况,督促各项工作落实。调度主要采取各成员单位汇报的方式;抽查时主要采取以下方式:1、座谈交流。召开由主管领导、涉及单位(部门)、帮扶工作组参加的座谈会,听取县区、单位的项目实施报告的定点帮扶报告。2、查验资料。查阅项目实施的文件资料,一般包括项目实施方案、项目涉及名单、资金、扶持的有关政策文件。3、实地查看。每个县区随机抽查3个乡镇、6个项目贫困村。核实贫困村项目和资金落实情况,确保项目明确,资金准确,来源清晰。发现并及时总结工作的亮点,上报推进中发现的问 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 和不足。4、督查汇总。当日汇总情况,填写督查表,对照基本底数,核查数据,准备撰写督查报告。5、交换意见。每县区、各单位督查结束后,要与主管领导交换意见,肯定工作,指出不足,提出建议。附件:落实项目帮扶十项重点工作督导检查表。【篇二:督导工作方案】第十督导组第一阶段工作方案根据市委《关于开展以强化执行力为主要内容的机关作风建设活动的实施意见》安排和市委作风建设活动领导小组办公室的要求,7月份为作风建设活动的第一阶段,重点开展问题查找工作。为有效开展好第十督导组的督导工作,结合本组督导的区、市级相关部门和第一阶段的工作实际,特制定本工作方案。一、指导思想以中央、省委、市委的决策部署和乐委发[2013]8号文件、乐作风建设办[2013]2号文件精神为指导,坚持强化督促检查、提升执行力度、促进工作开展的工作思路,认真开展督导督查工作。二、督导人员按照组长统筹领导,督导组成员协调安排,工作人员全力高效服务的工作思路,督导工作原则上由督导组组长带队开展,如有工作原因无法亲自督导,由督导组成员带领工作人员开展督导工作。督导组联络员(成员)郭德钊负责与督导组组长、副组长和其他督导组成员及区、市级相关部门联络员的沟通、协调;工作人员付爱龙负责综合材料等文稿的撰写、收集、报送,编发督导组工作简报,完成督导组领导交办的其他工作任务。三、督导方法座谈明查。听取被督导单位的工作情况汇报,查看相关的文件资料,抽查干部职工对规定动作的认知程度,内容以指导组《关于作风建设活动第一阶段督导组工作重点》为主;实地暗访。督导单位的工作情况,以普通群众的身份深入被督导单位的窗口(科室)进行调查了解,切实察被督导单位的作风转变情况。工作报告。建立作风建设督导活动周报告制度,每周由被督导单位向督导组报告本周的工作开展情况,总结工作特色、亮点,由督导组及时向市委作风建设领导小组办公室、市级相关媒体推荐报道。四、时间安排。按照市委指导组的要求,原则上每个月至少去金口河区督导1次;整个活动阶段,去相关市级部门督导至少1次。建议本周五选择几个市级部门进行督导,从点上掌握部分相关情况,以便准备汇报材料。【篇三:会计业务督导检查实施方案】2012年全省农村信用社会计业务督导检查实施方案为加强会计管理, 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 会计行为,促进会计核算质量不断提高,结合《中国银监会黑龙江监管局办公室关于转发落实案件防控工作有关要求的 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 》(黑银监办[2012]38号)的要求,省联社决定开展全省农村信用社2012年会计业务督导检查工作。为保证此项工作顺利开展,特制定本方案。一、指导思想以省联社“十项创新”工程为纲领,以各项业务制度办法为依据,本着“提高会计核算质量、促进会计业务发展”的原则,对2012年上半年会计业务进行检查,并对检查出的问题进行分析研究,提出解决问题的措施和办法,以提升会计人员的素质,提高全省农村信用社的会计核算质量。二、组织机构为保证此次督导检查顺利进行,省联社成立了由何剑平副主任为组长,杨金波部长及各市地联社、办事处主管主任为副组长,会计结算部相关人员及各市地联社、办事处会计结算部门负责人为成员的督导检查领导小组,负责检查相关事宜。三、时间安排(一)督导检查阶段:2012年6月5日至2012年6月日。省联社组织全省的会计督导员组成检查组,分别对全省各县级联社(含农商行)进行督导检查,每个县级联社的督导检查面不少于基层信用社(含营业部)、信用分社总数的30%。(二)总结阶段:2012年7月2日至2012年7月6日。各检查组形成详细的督导检查材料向省联社汇报督导检查情况。四、检查时间段2012年1月1日至2012年5月30日。五、检查内容(一)银监局规定的检查内容按银监会《严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见》的要求对是否存在以下行为进行检查:柜员卡使用,是否存在以下行为:(1)复制、盗用、超权持有操作卡、授权卡、密码(或口令等);(2)将个人名章、操作卡、授权卡、密码(或口令等)交他人使用,或使用他人个人名章、操作卡、授权卡、密码(或口令等)办理业务。重要物品保管、使用方面,是否存在以下行为:违反领用、登记、交接、作废和销毁制度将本人保管的业务印章、有价单证、重要空白凭证等重要物品交给他人保管、使用。办理具体柜台业务方面,是否存在以下行为:(1)柜员办理本人业务;(2)不按规定核对预留印鉴或支付密钥办理业务;3)代客户签名、设置/重置/输入密码;(4)代客户申请、购买、签收、保管重要空白凭证和支付设备(如网银u盾或令牌、密码信封、支付密码器等);(5)代客户保管客户存单、卡、折、有价单证、票据、印鉴卡、身份证件等重要物品;(6)代客户申请、启用、操作网上银行、手机银行、电话银行业务;(7)委派会计对网点负责人干预授权工作不抵制,或对柜员违规操作行为不制止、不纠正,或授意、指使、指令柜台人员违规操作;(8)柜员对明知是违规办理的业务不抵制、不报告。办理开户、变更、挂失等业务方面,是否存在以下行为:(1)受理企业账户开户、更换或挂失补办印鉴、法定代表人变更时,不核对企业证明文件原件,不核查单位法定代表人、授权经办人身份;2)受理个人账户开户(卡)申请或开通网银时,不按规定核实申请人意愿和身份信息。银行账户管理方面,是否存在以下行为:(1)获取客户密码,泄露、擅自修改客户信息;(2)利用客户账户过渡本人资金;(3)通过本人、他人账户归集、过渡银行和客户资金、套取资金;(4)违规使用内部账户为客户办理支付结算业务;(5)空存、空取资金。业务授权方面,是否存在以下行为:(1)不确认客户真实意愿授权;(2)不审核凭证授权;(3)不核实业务授权;4)超权限授权。对账方面,是否存在以下行为:(1)制度规定不允许参与对账的人员参与对账;(2)不按规定审核对账回执;(3)不按规定处理存在问题的对账回执。(二)省联社规定会计督导常规检查内容按省联社会计督导检查细则要求,重点对账户管理、授权管理、内外账务核对、印章管理、档案管理、有价单证和重要空白凭证管理、冲账、抹账、挂账业务、协助查询冻结扣划业务、现金业务管理等方面进行检查。六、相关要求(一)高度重视。各级领导应高度重视此次会计业务督导检查工作,选派优秀会计督导员、委派会计和相关会计人员参加,使督导检查发挥作用,工作落到实处,并以此次检查为契机,全面提高会计核算质量,充分发挥会计督导员、委派会计的作用,确保会计核算工作科学化、精细化水平不断提高。(二)认真检查。此次检查,检查组要本着“查找问题、解决问题”的原则,对检查中发现的问题要认真分析原因,提出解决问题的思路和办法,要现场帮助基层的会计人员解决工作中的具体问题,对于不能现场解决的问题要认真进行反馈,同时要做好检查辅导问题的记录。(三)严肃纪律。检查结果应真实准确的反映被查单位情况,检查组不得隐瞒检查出的问题,不得敷衍了事,对于不认真负责的检查组要追究相关人员的责任。同时检查组要严格纪律约束,不进高档酒店,不接受馈赠礼物,保持清正廉洁,维护检查组的形象。(四)积极配合。各单位要指定专人积极配合此次检查工作,做到不隐瞒、不设障碍,协助检查人员的工作。对检查中发现的问题,各级联社领导应给予足够重视,意见交换时各单位的主要领导要亲自参加,对检查发现的问题应及时整改,并将整改结果于检查结束后10日内上报市(地)联社,市地联社将辖内汇总后上报省联社。附件:会计业务督导检查分片情况表二〇一二年六月一日
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