合格供应商档案管理程序
采购部收采购部向对方销售人员索要集市场信意向供应商 商业洽谈 供应商资质,信息、品种目息,寻找意录以及销售人员身份证明、向品种 委托书
《药品生产(经营)许可证》 采购部核实、整理
资料后,填写《首
营业执照(新年检) 营企业审批表》交
采购部经理
GMP(GSP)证书
企业公章、出库章、质管部资料应采购部经理审批,
章、财务章样式 为复印交质管部
件加盖
随货同行单、发票样式 企业公
章 质管部审核后,依开户户名、开户银行及账号 次交质量负责人、
企业负责人审批 《税务登记证》和《组织机
构代码证》
根据采购风险等
级,由质量负责人供应商销售人员身份证明,决定是否需要对委托书(品种、地域、期限) 供货商进行实地
考察 供应商和供应品种基本资料
业务部市场信息反馈 质管部将审批后
供货商资料收
集,汇总,建立储运部经营信息反馈
《合格供应商档
案》并归档保管。 质管部验收信息反馈
供应商考评
实施岗位:采购员、质管员、质管部经理、质量负责人、业务部负责人、储运部负责人
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