铝合金原材料进货检验
规程
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铝合金进货检验规程 编号: js-lhjjy-01 1. 目的
对生产用铝合金原材料进货检验过程实施控制,确保采购产品的质量符合规定的要求。 2. 范围
本规程适用于本公司采购的铝合金原材料检验。
3. 职责
3.1质管部根据仓库提供的《原材料请验单》负责对原材料进行取样; 3.2质管部对原材料指标进行检验和试验;
3.3质管部填写原材料检测记录,建立台账;
3.4质检部负责将检测结果反馈至相关部门;
3.5对不合格材料严格按照检测
流程
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进行处理,严禁私自接收或放行。 4.进货检验判定标准
略图:
项次 检测项目及名称 规格值 测量方式 检查频率 检测者 1 标记 标记一致,不可有漏标记 目视 5条/扎 质检员 2 RoHs标签 查看是否清晰、完整(每扎一张) 目视 全检 质检员 3 标签 炉号标签是否完整、清晰(每扎一张) 目视 全检 质检员 4 外观 表面水纹一致,不可氧化及杂物 目视 10条/炉号 质检员 5 包装 包装是否一致,有无过松包装情形 目视 全检 质检员 6 横截面砂眼 图示区域不可有砂眼 目视 1条/炉号 质检员 7 成份 符合相对应牌号成份标准(需与客户提供的光谱仪 1条/炉号 质检员
成份含量对比)
8 *抗拉强度(浇铸) ?200N/mm? 拉力试验机 1条/炉号 质检员
9 *延伸率(浇铸) ?1.5% 拉力试验机 1条/炉号 质检员
10 样本保存 每炉号铝块样本与拉力测试棒及供应商提供目视 1次/批 质检员
样本同时保存(需注明炉号及日期)
备注:1.Pb和Cd成份超标时,退货处理。
5.检验工作程序
首次供货:
供方需将样品、自检
报告
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单、合格证、生产许可证、营业执照和注册证书原件或复印件等交由采购部门,采购部门开具《原材料请验单》,并将供方提供的样品、自检报告单、合格证原件或复印件等材料送至质检部,质检部负责人安排质检员进行检验,质检员填写《原材料检测记录》。
如果合格,质检员和质检部负责人在《原材料请验单》上签字确认并反馈至采购部门,并填写工作联系单反馈至技术部,以据此做出鉴定报告,采购部门通知供方并列入《合格供货方清单》,根据供方情况制定初步供货份额;如果不合格,质检员和质检部负责人在《原材料请验单》上签字确认并反馈至采购部门,质检部填写《工作联系单》反馈至技术部。
合格样品要投入生产使用,需技术部出具相关证明。
非首次供货:
供方需提供质检报告、合格证等资料,仓库开具《原材料请验单》,并将《原材料请验单》和供方提供的质检报告、合格证原件或复印件等资料送至质检部,质检部确认后安排质检员进行检验,质检员填写《原材料检测记录》。
如果合格,质检员和质检部负责人在《原材料请验单》上签字确认并反馈至仓库,据此仓库入库;如果不合格,质检员和质检部负责人在《原材料请验单》上签字确认并反馈至仓库,质检部填写《质量信息反馈单》交总师办评审处理。
供方提供质的检验报告、合格证等资料由质检部存档保存。
附表:
原材料请验单
品名
进厂编码 进料日期 批 号 规 格 包装规格 产 地 件 数 总 数 量 供货单位
检验目的
请 验 人 请验日期 请验部门
备 注
原材料检验记录表
编号: 产品名称 型号规格 进货数量 检验数量 检验方式 ?例行检验 ? 确认检验 序号 检验项目 检验方法 技术要求 检验结果 结论
检验结论:
合格( ) 不合格( )
检验员: 日期: 编制: 审核: 批准: 日期: