四、施工单位考核达标
标准
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标段名称:NO5.3标 施工单位名称:中十冶集团有限公司
序号
类别
考核内容
考核方法
扣分标准
标准分
扣分
实得分
评分依据
检查组评分
小项序号
1
责任 落实
(80)
建立项目安全生产组织体系框图,框图应涵盖领导层、各部门、作业层三个层次。
查项目部行文。
三个层次缺少或覆盖不全扣5~10分。
20
20
覆盖三个层次
1
明确项目负责人、各部门、作业层安全生产责任。
查项目部行文。
责任不全或未全覆盖扣5~10分;责任表述不符合本项目实际情况扣5~10分。
30
30
符合本项目情况
2
建立健全安全管理、责任、会议、检查和事故报告等基本
制度
关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载
。
查文件。
制度建设项目不全扣5~25分;制度“科学性、针对性、可操作性”不强扣5~25分。
30
30
制度健全针对性强
3
2
工作 策划
(40)
制定本标段“平安工地”建设工作
方案
气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载
。
查文件。
未见文件得零分;针对性、可操作性不强扣5~10分。
20
20
针对性、可操作性强
4
制定本标段安全
工作计划
幼儿园家访工作计划关于小学学校工作计划班级工作计划中职财务部门工作计划下载关于学校后勤工作计划
并进行安全目标分解。
查文件。
安全计划及任务不分解、不具体扣5~10分。
20
20
分解具体
5
3
安全 活动
(80)
标段至少每月组织一次安全生产工作例会,临时性的重要工作有专门会议部署。
查记录。
记录不全扣5~10分。
20
20
记录齐全
6
对所有进场人员实行实名登记,对新进场、转岗、复工工人开展安全培训教育。
查台帐,现场随机抽查工人进行考核。
未见人员登记册扣15分;安全培训教育名单与人员花名册不符或与现场人员不符扣5~10分。
30
30
培训人员与花名册相符
7
对于相关作业人员开展安全技术交底,项目经理部资料应包括全体作业人员。
查台帐,现场随机抽查工人进行印证。
安全技术交底资料不全扣5~10分;安全技术交底与现场抽查人员不符扣5~10分。
30
30
交底齐全
8
4
专项 工作
(240)
三阶段安全风险分析与预防
预案。是否制定总体、专项、应急预案,审批手续是否
规范
编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载
。
查预案及审批手续。
未编制预案的得零分;预案编制针对性、可操作性不强的扣10~20分。
40
40
预案编制针对性可操作性强
9
预控。危险源辨识与防控措施是否科学,是否参加月度预控会议。
查会议纪要及报表。
报表不科学的扣20~30分,未参加会议的每月扣10~20分。
20
5
15
报表未做
10
预警。审批后的危险源辨识和防控措施是否布置到班组,班组长是否向每位工人交底。
查交底记录。
未交底的得零分,交底不全的扣5~10分。
20
20
交底齐全
11
一校 一志 一会
学校的配置、培训计划和开展情况。
查配置及记录。
未开展的得零分,培训未覆盖全面的扣5~10分。
30
10
20
培训不全面
12
日志记录是否及时认真,是否认真梳理危险源。
查日志
未记录的得零分,记录不认真的扣5~10分。
30
10
20
记录不够认真
13
班前会是否召开。
查班前会记录
无记录的得零分,记录不认真的扣5~10分。
14
单元预警法,是否树立单元预警牌,危险源辨识及等级判定是否科学,预警更新是否及时。
查台帐,现场核验。
未开展的得零分,落实不到位扣10~20分。
40
40
开展落实
15
预案演练,是否制定预案演练方案并交底,是否组织预案演练并根据演练情况修订预案。
查演练记录。
未进行演练的得零分,未制定演练方案及修订预案的扣10~20分。
30
10
20
未进行演练
16
5
人员 持证
(60)
项目负责人均持有效B证;每5000万配备一名持有效C证的专职安全员。
查证件。
发现一人未持有效证书扣5分。
30
30
缺少有效证件
17
特殊工种均应持有效证书;证书应当按照要求进行年审,类别应当与标段内使用的机械设备、作业对应,有进出场时间。
查台帐,同时与人员在现场对应检查,现场随机抽检。
发现一例未持有效证书扣5分;证书类别与标段实际情况不符或持证人没有进出场时间扣5~15分。
30
10
20
两人未有证件
18
6
机械 设备
(90)
标段施工机具建立分类管理台帐,大型设备及模板、架设系统,建立“一机一档”,有进出场登记时间。
查台帐。
台帐不全扣5~20分。
30
30
台账齐全
19
起重机械、大型提升及架设设施等特种设备经法定检测或专项检测。
查台帐,现场比对。
未检测扣30分;记录不全或与实物不符扣10~20分。
30
30
没有大型特种设备
20
具有齐全的操作规程,按照要求进行设备维护。
查记录。
资料不符要求或不全扣10~20分。
30
30
资料齐全
21
7
专项 经费
(70)
根据安全工作计划、专项方案和规范要求开展现场安全防护、落实安全保障措施的要求,编制安全经费使用计划。
查记录。
未编制使用计划得零分,计划针对性不强扣10~20分。
40
40
编制针对性强
22
建立安全经费使用台帐,为现场作业人员办理人身意外险。
查记录,有条件的进行现场比对。
台帐不全或现场不符者扣5~15分。
30
30
缺少后附票据
23
8
现场 管理
(110)
施工现场驻地建设
办公区、生活区选址满足要求。
现场检查。
不满足要求一处扣10~20分。
20
20
满足要求
24
按规定将作业区、办公生活区分设。
现场检查。
不满足要求一处扣10~20分。
20
20
作业、生活分区
25
安全设施齐全有效、设置规范。
现场检查。
不满足要求一处扣5~10分。
20
10
10
缺少
正在做
26
临时便桥、临时房屋搭设满足安全技术要求。
现场检查。
不满足要求扣10~20分。
30
30
满足要求
27
现场便道便桥等各种警示警告标志、宣传告示牌、操作规程牌等醒目、牢固且安放位置正确。
现场检查。
不满足要求扣5~15分。
20
10
10
个别安放不牢固
28
9
安全 防护
(90)
现场各种孔洞、高空临边防护到位,上下通道搭设满足要求。
现场检查。
不满足要求扣10~20分。
50
50
满足要求
29
各种作业按照规程进行。
现场检查。
发现一例违规作业扣5分。
20
20
按规程进行
30
作业人员按照要求佩戴防护用品。
现场检查。
发现一人未按要求佩戴扣5分。
20
20
佩戴齐全
31
10
检查 整改
(110)
专职安全员每日安全巡查;每个月由项目部领导组织标段安全生产大检查,并根据工作需要适当增加频率。
查文件、台帐,整改完毕的进行现场核查。
不满足要求的扣10~20分。
40
10
30
巡查记录不齐全
32
现场安全隐患排查及整改。
现场检查。
不满足要求的扣10~20分。
40
40
无安全隐患
33
每月根据检查情况奖优罚劣。
查记录。
未进行者得零分,不全者扣10~20分。
30
30
奖励
34
11
内业 资料 管理
(30)
按有关规定进行内业资料整理归档。
查资料。
未按规定及时、规范进行归档每处扣5~10分。
30
10
20
资料未能及时归档
35
合计
1000
85
915