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iso认证体系全套表格
--WORD格式--可编辑--文件发放、回收记录编码:编号:序发放回收及日文件名称编号版本领用人日期号号期-----WORD格式--可编辑--发放:文件更改申请单编码:编号:更改文件名称文件编号申请更改部门申请更改原因:申请:日期:更改前内容更改后内容(可另见附页)申请:日期:-----WORD格式--可编辑--更改审批意见:批准:日期:受控文件清单编码:编号:序文件编号文件名称版号、生效日期-----WORD格式--可编辑--文件销毁申请单编码:编号:销毁文件名称销毁部门文件编号销毁数量-----WORD格式--可编辑--申请销毁原因:申请:日期:批准意见:批准:日期:文件借阅、复制记录编码:编号:借出文件编号、名称分发受控借阅复制签名归还-----WORD格式--可编辑--记录:记录清单编码:编号:序编码记录名称保存期备注-----WORD格式--可编辑--3编制:质量目标分解表编码:编号:-----WORD格式--可编辑--质量方针:质量目标:序号部门质量目标频次部门负责人备注制表:审批:批准:日期:日期:日期:管理评审 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 -----WORD格式--可编辑--编码:编号:时间地点评审目的:评审组织:评审人员:评审内容:编制:审核:批准:日期:日期:日期:-----WORD格式--可编辑--管理评审 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 单编码:编号:评审目的范围依据评审时间年月日午点地点评审参加部门、人员:评审内容:各部门评审准备工作要求:编制:审核:批准:-----WORD格式--可编辑--日期:日期:日期:管理评审报告编码:编号:评审会议时地点参加评审人员:评审内容摘要:评审结论:改进、纠正和预防措施摘要及责任部门:-----WORD格式--可编辑--编制:审核:批准:日期:日期:日期:-----WORD格式--可编辑--岗位工作要求表编码:编号:序岗位名称学历专业年龄段性别健康经历培训号男女状况填表:日期:审核:日期:批准:日期:-----WORD格式--可编辑--年度培训计划编码:编号:受培训授课人考核方日期培训内容授课对象部门员式编制:审核:批准:-----WORD格式--可编辑--日期:日期:日期:培训记录表编码:编号:课目主讲时间地点记录部门姓名签到部门姓名签到培训内容:-----WORD格式--可编辑--结果 评价 LEC评价法下载LEC评价法下载评价量规免费下载学院评价表文档下载学院评价表文档下载 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的主要内容:设计内容(包括产品主要功能、性能、技术指标、主要结构等):设计部门及项目负责人:备注:总工程师:日期:设计开发评审报告编码:编号:项目名称规格型号-----WORD格式--可编辑--设计开发阶负责人段评审人员部门职务或职评审人员部门职务或职称称评审内容:□内打√表示评审通过,?表示有建议或疑问,×表示不同意1合同、标准符合性□2采购可行性□3加工可行性□4结构合理性□5可维修性能□6可检验性□7美观性□8环境影响□9安全性□10□11□存在问题及改进建议:评审结论:对纠正、改进措施的跟踪验证结果:设计开发验证人:日期:注:1评审会议记录应予以保留2可另加页叙述-----WORD格式--可编辑--编制:审核:批准:日期:日期:日期:设计开发验证报告编码:编号:项目名称规格型号验证单位及参加验证人员试验样品编号试验起止日期设计开发的综述(性能、功能、技术参数及依据的标准或法规等):主要试验仪器和设备:序号仪器设备编号仪器设备名称操作者针对输入要求的各项试验/检测报告内容摘要及其结论:设计开发验证结论:-----WORD格式--可编辑--对验证结论的跟踪结果:备注:可另页叙述。编制:审核:批准:日期:日期:日期:试产报告编码:编号:产品名称试产数量型号规格试产日期试产人员分工:总负责人设备负责供应负责人人技术指导工序负责人工艺负责质量负责人人工艺路线及可行性评审:-----WORD格式--可编辑--现有过程能力的评估及需要增加或调配的资源:结论:职务或职职务或职确认人员单位确认人员单位称称编制:审核:批准:日期:日期:日期:产品质量确认书编码:编号:项目名称产品型号规格确认方式(会审或函审)会审时间会审地点-----WORD格式--可编辑--确认过程及主要内容:确认结论及建议(如函审,附参函人员函件):确认人员单位职务或职确认人员单位职务或职称称编制:审核:批准:日期:日期:日期:采购物资分类明细表编码:编号:序物资名称规格单位备-----WORD格式--可编辑--号注编写:审核:批准:日期:日期:日期:-----WORD格式--可编辑--供方评定记录表编码:编号:序号供方厂家名称供货名称评价项目评定结评定人论质量:□好□较好□一般□差交期:□及时□一般□差价格:□高□偏高□一般□低配合度:□高□一般□低质量:□好□较好□一般□差交期:□及时□一般□差价格:□高□偏高□一般□低配合度:□高□一般□低质量:□好□较好□一般□差交期:□及时□一般□差价格:□高□偏高□一般□低配合度:□高□一般□低质量:□好□较好□一般□差交期:□及时□一般□差价格:□高□偏高□一般□低配合度:□高□一般□低质量:□好□较好□一般□差交期:□及时□一般□差价格:□高□偏高□一般□低配合度:□高□一般□低-----WORD格式--可编辑--质量:□好□较好□一般□差交期:□及时□一般□差价格:□高□偏高□一般□低配合度:□高□一般□低质量:□好□较好□一般□差交期:□及时□一般□差价格:□高□偏高□一般□低配合度:□高□一般□低质量:□好□较好□一般□差交期:□及时□一般□差价格:□高□偏高□一般□低配合度:□高□一般□低质量:□好□较好□一般□差交期:□及时□一般□差价格:□高□偏高□一般□低配合度:□高□一般□低质量:□好□较好□一般□差交期:□及时□一般□差价格:□高□偏高□一般□低配合度:□高□一般□低评定时间:合格供方名录编码:编号:序号供应商名称提供物资或种类资质联系人电话备注-----WORD格式--可编辑--填表:日期:审核:日期:批准:日期:-----WORD格式--可编辑--采购单TO:FROM:日期:年月日供方名称:需方:地址:地址:邮编:邮编:电话:电话:传真:传真:E-mail:E-mail:编码:SC-7.4-04编号:序品名规格技术要求数量备注号-----WORD格式--可编辑--交货时间:交货地点:付款方式:包装要求:其他注意事项:供方签章:需方签章:联系人:联系人:日期:日期:采购申请单申请部门:日期:编码:编号:物资名称规格数量单位现有库存用途备注量-----WORD格式--可编辑--申请:生产计划表编码:编号:单序号品名规格/型号数量计划时间订单号备注位-----WORD格式--可编辑--生产采购部:年月日-----WORD格式--可编辑--生产统计表编码:编号:序实际完工量不合格处理一次性生合日期品名客户备注号合格不合格返工合格报废产合格率格率-----WORD格式--可编辑--制表:日期:测量监控设备一览表编码:编号:设测量范校计划日期校准日期序设备名称规格/生产厂家使用部年月年年年月备围精度-----WORD格式--可编辑--设测量范校计划日期校准日期序设备名称规格/生产厂家使用部年月年年年月备围精度编制:日期:-----WORD格式--可编辑--顾客满意度调查表致:为提高本公司服务及商品质量,融洽客户关系,更好地为客户提供服务,请填写下表并传递021-69596168,以作改进参考。编码:编号:记录项很满意满意一般不满意备注目电话接听产品质量生产能力交期顾客意见和建议:责任部门意见:签名:-----WORD格式--可编辑--市场销售部意见:签名:年度内审计划编码:编号:审核目的:受审部门:审核依据:审核方法:-----WORD格式--可编辑--审核时间:编制:审核:批准:日期:日期:日期:审核实施计划目的:性质:范围:依据:审核组组长:组员:编码:编号:日时间第一组第二组期首次会议:总经理、管理者代表、各部门经理、内审员-----WORD格式--可编辑--审核组内部会议:整理审核结果、总结、与部门经理交换意见等末次会议:总经理、管理者代表、各部门经理、内审员编制:审核:批准:日期:日期:日期:内审报告编码:编号:审核目的审核范围审核依据受审核部门部门负责人审核组组长审核员审核计划实施情况:-----WORD格式--可编辑--存在的主要问题:体系运行情况总结及有效性、符合性结论:编制:审核:批准:日期:日期:日期:-----WORD格式--可编辑--内审检查表编码:编号:不序符其过程过程要求符记录号合他合-----WORD格式--可编辑--审核员:-----WORD格式--可编辑--不符合报告编码:编号:受审部门部门负责人审核员审核日期1.不符合事实陈述:2.不符合标准条款:3.不符合类型:内审员:日期:4.原因分析:部门负责人:日5.纠正措施:部门负责人:日-----WORD格式--可编辑--6.验证记录:内审员:日期:不合格项分布表编码:编号:部门管售总后理办销生技储采合经者公售产质运供服标准务代室部部部部部计理表中心4.14.25.15.25.35.45.55.66.16.26.36.47.17.27.37.47.57.68.1-----WORD格式--可编辑--8.28.38.48.5合计会议记录编码:编号:会议主题时间地点主持人部门姓名签到部门姓名签到会议内容:-----WORD格式--可编辑--完成期决议事项责任人跟踪结果限-----WORD格式--可编辑--审阅:记录备注:会议内容及决议可附页。检验记录编码:编号:检验类别检测日期产品名称检验项目检测设备及精度质量指标-----WORD格式--可编辑--实测数据结论备注检验员:检验报告编码:编号:产品名称型号检测依据检测项目标准要求实测结果判定-----WORD格式--可编辑--结论检验员:日期:不合格品处理单编码:编号:产品名称型号规格部门不合格数-----WORD格式--可编辑--不合格原因:部门:日期:不合格处置:批准:日期:备注:改进措施计划表编码:编号:部门负责通知时-----WORD格式--可编辑--改进事项的名称完成日改进内容:(可另附增加页)管理者代表意见:签名:日期:总经理批复意见:签名:日期:纠正预防措施处理单编码:编号:-----WORD格式--可编辑--存在(潜在)不合格事实陈述:填表:日期:不合格原因分析:责任部门负责人:日期:采取的纠正(预防)措施:责任部门负责人:日期:验证结果:验证部门负责人:日期:-----WORD格式--可编辑--编号密级页数技术归零报告名称:××型号××产品(名称、编号或批次)××质量问题(或故障)技术归零报告故单障名位:称:报编告单写:位:审核:会签:-----WORD格式--可编辑-------WORD格式--可编辑--问题概述:问题定位:机理分析:问题复现情况:措施及其有效性:经验教训及举一反三:注:栏目不够可以续页。-----WORD格式--可编辑--(1)院质量技术部门意见:签字:年月日(2)院行政总指挥意见:签字:年月日(3)院长意见:签字:年月日-----WORD格式--可编辑--备注说明:1.此表为厂所级批准时使用,上报院签署(1)(2)(3);2.管理归零报告为院级批准时无此页,院行政总指挥签署审核栏。---
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