被审计单位:索引号:4200-3页次:项目:应收票据监盘
表
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编制人:日期:2021-1-20财务报表截止日:2020-12-31复核人:日期:2021-3-20种类票号票面金额备注一、盘点日实存票据银行承兑汇票银行承兑汇票银行承兑汇票银行承兑汇票银行承兑汇票银行承兑汇票银行承兑汇票银行承兑汇票小计0.0二、报表日至盘点日减少票据(一)报表日至盘点日贴现的票据小计0.0(二)报表日至盘点日背书转让的票据小计0.0(三)报表日至盘点日承兑收款的票据小计0.0(四)报表日至盘点日其他减少的票据银行承兑汇票银行承兑汇票银行承兑汇票银行承兑汇票银行承兑汇票银行承兑汇票银行承兑汇票银行承兑汇票小计0.0减少合计0.0三、报表日至盘点日新增票据增加合计0.0四、报表日应收票据应有金额0.0五、期末应收票据未审金额六、差异0.0七、差异原因八、差异处理盘点人员:会计主管:监盘人员:监盘时间:审计
说明
关于失联党员情况说明岗位说明总经理岗位说明书会计岗位说明书行政主管岗位说明书
:编制说明:1、本底稿需打印,并由相关人员签字确认(可直接索引至纸质底稿);2、本表原则上票据按“票号”明细填列;3、如无法取得企业明细表且需填列的票据较多情况表,按票号填列工作量较大时,可将“票号”改为“张数”,按张数统计填列。&"Arial,常规"&102013.08