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会计电算化第四节工资分摊查询及月末处理

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会计电算化第四节工资分摊查询及月末处理会计电算化第四节工资分摊查询及月末处理 第四节 工资分摊查询及月末处理 一、工资分摊 工资费用是企事业单位的重要支出,合理分配工资费用是正确计算每期经营成果的前提条件,是各单位财务人员期末账项调整的重要内容。这里所指的“工资分摊”就是对本期的工资费用以及由工资费用派生出来的职工福利费、职工教育费、工会费用按一定的标准进行合理分摊。 示例5-5: 增加计提费用类型:应付福利费,计提比例为14%,按各部门管理人员工资计提的福利费列入管理费用,按各部门业务人员工资计提的福利费列入营业费用;设置完成后进行应付福利费...

会计电算化第四节工资分摊查询及月末处理
会计电算化第四节工资分摊查询及月末处理 第四节 工资分摊查询及月末处理 一、工资分摊 工资费用是企事业单位的重要支出,合理分配工资费用是正确计算每期经营成果的前提条件,是各单位财务人员期末账项调整的重要内容。这里所指的“工资分摊”就是对本期的工资费用以及由工资费用派生出来的职工福利费、职工教育费、工会费用按一定的 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 进行合理分摊。 示例5-5: 增加计提费用类型:应付福利费,计提比例为14%,按各部门管理人员工资计提的福利费列入管理费用,按各部门业务人员工资计提的福利费列入营业费用;设置完成后进行应付福利费计提并生成记账凭证。 操作步骤: 121 1.在目录区树型列表中选择“业务处理/工资分摊”,进入工资分摊选择窗口,如图5-17所示。 图5-17 工资分摊 2.点击工资分摊窗口下方的〖工资分摊设置〗按钮,系统弹出分摊类型设置对话框,如图5-18所示。 图5-18 分摊类型设置 3.点击〖增加〗按钮,系统弹出分摊计提比例设置对话框,如图5-19所示。 图5-19 分摊计提比例设置 122 4.输入计提类型名称:应付福利费;分摊计提比例:14%。 点击〖下一步〗按钮,进入分摊构成设置窗口,如图5-20所示。 第一行人员类别选择“管理人员”,部门选择所有部门,借方科目选择“5502 管理费用”,贷方科目选择“2153 应付福利费”; 第二行人员类别选择“业务人员”,部门选择所有部门,借方科目选择“5501 营业费用”,贷方科目选择“2153 应付福利费”; 点击〖完成〗按钮保存设置并返回工资分摊界面。 图5-20 分摊构成设置 5.在工资分摊界面选择计提费用类型“应付福利费”,选择所有部门,并在“明细到工资项目”复选框前打“?”,点击〖确定〗按钮,系统根据设置计提福利费并显示应付福利费一览表,如图5-21所示。 图5-21 工资分摊明细 123 6.在“合并科目相同、辅助项相同的分录”前的复选框中打“?”,点击〖制单〗按钮,系统生成计提福利费的凭证,点击〖保存〗按钮或按F6键系统在凭证左上方显示“已生成”戳记。 图5-22 计提福利费凭证 二、工资报表汇总、查询 124 工资表包括工资发放签名表、工资发放条、工资卡、部门工资汇总表、人员类别工资汇总表等由系统提供的原始表,主要用于本月工资发放和统计。 工资发放签名表:即工资发放清单或工资发放签名表,一个职工一行; 工资发放条:为发放工资时交职工的工资项目清单; 部门工资汇总表:按单位(或各部门)工资进行汇总所形成的清单; 人员类别工资汇总表:按人员类别进行工资汇总所形成的清单; 工资卡:即工资台账,按每人一张设立卡片,工资卡片反映了每个员工各月的各项工资情况。 操作要点: 在目录区树型列表中选择“统计分析/账表/工资表”,系统弹出工资表选择窗口,如图5-23所示。选择好工资 表格 关于规范使用各类表格的通知入职表格免费下载关于主播时间做一个表格详细英语字母大小写表格下载简历表格模板下载 式后点击〖查看〗按钮,选择需要查询的部门后即可查询相应工资表。 125 图5-23 工资表查询 工资分析表是以工资数据为基础,对部门、人员类别的工资数据进行分析和比较,产生的各种分析表,供决策人员使用。 工资分析表包括工资项目分析表、员工工资汇总表、分部门各月工资构成分析表、工资增长情况、部门工资项目构成分析表、员工工资项目统计表、分类统计表(按项目)、分类统计表(按部门)、分类统计表(按月)等。 操作要点: 在目录区树型列表中选择“统计分析/账表/工资分析表”,系统弹出工资分析表选择窗口,如图5-24所示。 在左边窗口选择某种分析表后,右边表样窗口显示该分析表的表样,下方说明窗口显示该分析表的简要说明。点击〖确认〗按钮并选择相关项目后,屏幕显示查询的工资分析表。图5-25为分类统计表(按部门)。 图5-24 工资分析表选择 126 图5-25 分类统计表 三、月末处理 月末处理主要包括月末结转本月数据和年末结转本年数据。 (一)月末处理 工资系统的月末结转相当于总账系统的期末结账,通过期末结转,使得本期的工资数据得以固定,不再发生变化,同时将本期的工资数据结转至下一期。 操作要点: 127 在目录区树型列表中选择“业务处理/月末处理”,进入月末处理向导窗口,如图5-26所示。 点击〖确认〗按钮,系统将提示:“月末处理后,本月工资将不许变动~继续月末处理吗,”点击“是”继续,“否”返回到工资管理主画面。 若继续月末处理工作,系统会提示“是否选择清零项”,选择“是”进入清零项目的选择状态(所谓清零项目即下期需要重新确认工资款的项目),完成清零项的指定后点击“确认”钮,系统将进行本月数据结转,并将清零项目数据清空,其他工资款项数据则被转入下一期,本月工资处理到此结束。 图5-26 月末处理 友情提示: 128 1.月末结转只有在会计年度的1月至11月进行。 2.月末结转只有在当月工资数据处理完毕后才可进行。 3.若为处理多个工资类别,则应打开工资类别,分别进行月末结转。 4.若本月工资数据未汇总,系统将不允许进行月末结转。 5.进行月末结转后,当月数据将不再允许变动。 6.月末处理功能只有主管人员才能执行。 (二)反结账 在工资管理系统结账后,发现还有一些业务或其他事项需要在已结账月进行账务处理,此时需要使用反结账功能,取消已结账标记。 操作步骤 1.以需要反结账处理的下一个月的日期登录工资管理系统,如要对1月份进行反结账,应以2月份的日期登录,选择“业务处理”菜单中“反结账”菜单项,屏幕显示反结账界面如图5-27所示。 图5-27 反结账 129 2.选择要反结账的工资类别,点击〖确认〗按钮,系统弹出提示信息,如图5-28所示。 点击〖确定〗按钮,系统进行反结账操作并提示:“反结账已成功完成”。 图5-28 反结账提示 友情提示: 130 1.反结账功能只能由账套主管才能执行。 2.在总账系统已结账、成本管理系统上月已结账、汇总工资类别的会计月份=反结账会计月,且包括需反结账的工资类别等情况下,不能进行反结账。 3.本月工资分摊、计提凭证传输到总账系统,如果总账系统已制单并记账,需做红字冲销凭证后,才能反结账; 如果总账系统未做任何操作,只需删除此凭证即可。 4.如果凭证已经由出纳签字/主管签字,需取消出纳签字/主管签字,并删除该张凭证后,才能反结账。 (三)年末结转 年末结转即结转上年数据,是将经过处理后的工资数据结转至本年。新年度账应在进行数据结转前建立。 与通常的月末结转不同,当业务日期为12月的时候调用“月末结转”功能时,此项功能将不可用,此时需要进行结转上年数据的操作,方法是以账套主管注册到“系统管理”中,通过选择“年度账”下的“结转上年数据”进行上年数据结转。 131
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