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房地产公司商砼表格(空白)模版目录序号表格分类及名称标准表格编号使用部位备注1甲供物资需求总计划PMSF-72022甲供材料进场计划申请表PMSF-72053商砼供货通知单PMSF-72134甲供材料领用授权委托书PMSF-72145收料单PMSF-72156商砼退场纪录表PMSF-72207商砼供应完成确认单PMSF-72218应供量汇总表PMSF-74019实供量汇总表PMSF-740210甲供材料结算表PMSF-7403中海兴业(西安)有限公司物资采购用表(MATERIALPURCHASE)标准表格:PMSF-7202甲供物资需求总计划项...

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目录序号表格分类及名称 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 表格编号使用部位备注1甲供物资需求总计划PMSF-72022甲供材料进场计划 申请 关于撤销行政处分的申请关于工程延期监理费的申请报告关于减免管理费的申请关于减租申请书的范文关于解除警告处分的申请 表PMSF-72053商砼供货 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 单PMSF-72134甲供材料领用授权委托书PMSF-72145收料单PMSF-72156商砼退场纪录表PMSF-72207商砼供应完成确认单PMSF-72218应供量汇总表PMSF-74019实供量汇总表PMSF-740210甲供材料结算表PMSF-7403中海兴业(西安)有限公司物资采购用表(MATERIALPURCHASE)标准表格:PMSF-7202甲供物资需求总计划项目名称:承建单位:序号材料名称及说明供应商及品牌使用位置单位数量第一批材料进场时间备注原设计变更后原设计变更后计划最迟实际1234567891011121314151617181920承建商计划编制人:监理专业工程师审核/总监审批:承建商项目经理审批:业主专业工程师审核/项目经理审批:盛达(日期:)中海兴业(西安)有限公司物资采购用表(MATERIALPURCHASE)标准表格:PMSF-7205甲供材料进场计划申请表(商砼)项目名称:申请时间:承建单位:序号材料设备名称规格型号单位数量要求货到日期使用位置1234567891011121314151617合计承包人编制人:甲方项目部专业工程师审核:承包人项目经理:甲方项目经理审核:第一联:合约管理部留存第二联:项目部留存第三联:承包人留存填写说明:1、本表格是在项目进行中,承包人按双方约定提前时间提出甲供材料用料进场时间表格;2、本表格由承包人填写,项目部专业工程师审核、项目经理审批后交合约管理部一份;3、本表格承包人、发包人项目部、合约管理部存档,存档期为项目完工后6个月后销毁。中海兴业(西安)有限公司物资采购用表(MATERIALPURCHASE)标准表格:PMSF-7213COBD/****(项目简写)/****( 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 编号)/001商砼供货通知单供货单位:**************公司:合同编号:使用部位(栋号):交货地点:序号钢(牌)号强度等级浇筑方式浇筑时间浇筑部位塌落度(mm)单位数量备注合计:填表人:(领料单位专业工程师)(领料单位专业工程师)签发:(领料单位项目经理签章)日期:监理专业工程师审核/总监审批:领料单位收货人:联系电话:甲方材料工程师:联系电话:甲方项目经理:联系电话:审核:(甲方专业工程师)(甲方专业工程师)签发:(甲方项目经理签章)日期:中海兴业(西安)有限公司物资采购用表(MATERIALPROCUREMENT)标准表格:PMSF-7214甲供材料领用授权委托书本授权书声明:(姓名)系项目的代表人,现授权委托(姓名)为本项目签收甲供材料的代理人,以本公司的名义签收甲供材料。代理人在甲供材料签收、使用过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务,本法定代表人予以承认。代理人无转移委托的权利。特此委托。签字如下,以资证明。承包单位:(签章)法人代表:(签字)代理人:(签字)联系电话:代理人:(签字)联系电话:代理人:(签字)联系电话:日期:年月日备注:材料接收人需要24小时保持联系畅通附件:收料人身份证复印件该表一式四份,其中:项目部、合约部、收料单位各执一份、供应商执一份。物资采购用表(MATERIALPROCUREMENT)COBD/****(项目简写)/****(合同编号)/001收料单项目名称:收料日期:施工合同:施工合同号:材料合同:材料合同号:名称规格型号单位数量单价金额合计(大写)壹拾捌方供货商:(签字)收料单位:(签章)工程师:(签字)项目经理:(签章)备注:本收料单所附供货小票及统计表作为结算附件。第一联存根联本单据经项目经理签章方可生效,详解见本公司物资管理制度。第二联付款联第二联付款联第三联施工方领料联第三联施工方领料联第四联供货方对帐联第五联记帐联本单据经项目经理签章方可生效,详解见本公司物资管理制度。本单据解释权归本公司。单据使用说明本单据为除商品砼外所有甲供物资每次验收移交之原始单据,商品砼每次验收仍使用供货商小票,然后定期汇总时使用本单据。第一联存根联:由甲方项目部留存。第二联付款联:为施工方和甲方结算时对量之用,作为计算甲供物资节超的依据。第三联施工对帐联:为供货商申请收取货款的凭据,应妥善保管,遗失不补。第四联供货对账联:为供货商结算时和收料方、甲方对量之用,不作为供货方索款凭据。第五联记帐联:由甲方项目部于每月22日前递交合约部,由合约部汇总计价后交由财务记账。本单据经项目经理签章后方可生效,签章为项目经理本人签名加盖项目印章,由项目经理负全责。工程师签字为甲方指定的项目材料工程师的签名,该签名为甲方内部工作程序,对外不承担任何责任。供货商签字为供货商送货负责人的签名。收料单位签章为施工方接收材料人员的签名加盖施工方项目印章或公司公章,接收人员一般应指定专人,并由施工方出具委托书及预留签章字样,如有变动,应及时书面通知甲方,未及时通知的,以施工方项目印章或公司公章为准。本单据应由收料单位填制,经供货商签字,收料单位签章后,交甲方工程师审核,甲方项目经理进行抽验复核,复验合格无误后,项目经理方可签章。签章后工程师留下存根联和记帐联,施工对帐联交给收料方,付款联和供货对帐联交于供货商,该全部程序必须在收料后24小时内完成。供货商在合约规定时间内到项目部办理甲供物资付款审批表格,经项目签字后再在付款联上填录单价、计算金额后直接交甲方合约管理部门申请付款。验收商品砼时,先使用供货商的小票,然后每月汇总一次,汇总表和汇总的供货小票装订在一起,然后将汇总收料数量填制在收料单上,并履行相应签章程序,定期将收料单记账联连同装订的汇总小票由合约复核后转交财务入账保管。中海兴业(西安)有限公司物资采购用表(MATERIALPROCUREMENT)商砼退场记录表项目名称:编号:物资名称供应商到场日期使用部位退场日期退场数量退场原因说明:承包单位经办人(签章):日期:供应商意见:经办人(签章):日期:监理单位意见:经办人(签章):日期:项目部意见:经办人(签章):日期:2007.08.28填表须知:1、本表仅适用于物资退场纪录,作为结算的依据;2、本表在退场前由供应商填写并办理;3、本表一式四份,其中项目部、监理单位、承包单位、供应商各执一份。4、本表适用于出现超供货发生质量问 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 时填写。中海兴业(西安)有限公司物资采购用表(MATERIALPROCUREMENT)COBD/****(项目简写)/****(合同编号)/001商砼供应完成确认单项目名称:编号:供货单位:合同号:合同名称:施工单位:材料用途:供应情况描述供应单位签字(盖章):年月日施工单位确认。项目经理签字(盖章):年月日监理师确认总监签字(盖章):年月日材料工程师确认材料工程师签字:年月日项目部意见项目经理签字(盖章):年月日填表须知:1、该表为供货完成确认,作为结算依据,由供应商填写并办理;2、表格编号由项目部材料工程填写;3、该表一式四份,其中:项目部、施工单位各执一份、供应商执两份结算用表(PAYMENTAPPLICATION)甲供材料应供量汇总表工程名称:施工单位:序号材料/设备名称规格型号单位结算应供量备注1234567891011121314151617181920合计项目编制:时间:合约数量编制:日期:项目审批:时间:合约数量审批:日期:表格填写说明:1、 本表格为项目部材料工程师填写甲供材料设备项目并交项目经理审批后,转交合约部主管本项目的造价工程师填写结算应供量,经合约部成控负责人审批后生效;2、 本表格“材料名称”及“规格/型号”栏应与合同甲供材清单统计的口径一致;3、 本表格一式两份,分别由合约管理部、项目部存档。结算用表(PAYMENTAPPLICATION)甲供材料实供量汇总表项目名称:供货单位:工程名称:施工单位:序号品名规格型号使用部位供应商单位收(调拨)数量单据编号备注1234567891011121314151617181920合计施工单位签字:中海兴业(西安)有限公司经办人(签字):施工单位签章:项目经理:(签章)时间:时间:表格填写说明:1、 本表格为项目部材料工程师在工程完工后与领用甲供材的承建方核对甲供材料实供数量,但须经合约部、财务部审核后,项目部方可签章;2、 本表格“材料名称”及“规格/型号”栏应与合同甲供材清单统计的口径一致;3、 本表格由合约管理部、财务部、项目部存档。结算用表(PAYMENTAPPLICATION)甲供材料结算表工程名称:施工单位:序号材料设备名称规格单位单价应供量实供应超领量扣款(加收8%管理费)节约补款备注(元)数量数量123456789101112131415161718192021222324252627合计制表:施工单位签字:审核:施工单位签章:日期:日期:填写说明:1、本表格为办理工程结算时使用,编制依据为《甲供材料实供量汇总表》和《甲供材料应供量汇总表》;2、本表格由项目材料工程师填写、合约管理部审核;3、本表格由合约管理部审核完毕后,交承建商签字盖章确认后,合约部管理部审核出粮;4、本表格由财务部、合约管理部、项目部分别存档。
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