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员工差旅费报销标准制度

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员工差旅费报销标准制度员工差旅费报销标准制度 广西骏发科技发展有限公司关于 差旅费报销制度的规定 第一条:总则 1、为了统一、规范管理员工因公出差事项,特制订本制度; 2、本制度适用于本公司因公出差的各级员工,出差涉及事项均须按照本制度规定执行; 第二条:出差类型: 1、当日出差:出差当日可能往返者。 ?当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。 ?当日出差人员不得在外住宿;但因实际需要,事先呈报部门经理核准按远途出差办理。 ?当日出差一般情况下需要乘坐出租车的,事前须由其部门经理或公司总经理审核批准。 2、远途出差:出差...

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员工差旅费报销标准制度 广西骏发科技发展有限公司关于 差旅费报销制度的 规定 关于下班后关闭电源的规定党章中关于入党时间的规定公务员考核规定下载规定办法文件下载宁波关于闷顶的规定 第一条:总则 1、为了统一、规范管理员工因公出差事项,特制订本制度; 2、本制度适用于本公司因公出差的各级员工,出差涉及事项均须按照本制度规定执行; 第二条:出差类型: 1、当日出差:出差当日可能往返者。 ?当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。 ?当日出差人员不得在外住宿;但因实际需要,事先呈报部门经理核准按远途出差办理。 ?当日出差一般情况下需要乘坐出租车的,事前须由其部门经理或公司总经理审核批准。 2、远途出差:出差必须在外住宿者。 ?远程出差之交通费凭乘车证明实数支给。 ?远途出差在其区域有公共汽车直达目的地的,须乘坐公共汽车,若因时间紧急或其他原因须经其所属部门经理或公司总经理批准后可乘坐出租车。 3、自备车辆出差者,公司予以适当补贴油费,不再另外报销交通费; 4、出差人员之交通工具除可利用本人车辆外,以利用火车、公共汽车为原则;但因特急事情经公司总经理核准后方可利用空运交通工具。 第三条:出差签核程序 一、个人申请出差 1、出差人员应提前2—5日办理出差申请,填写《出差审批单》,并按以下核决权限逐级核准后方可执行: 2、部门经理出差,报请公司总经理审批 3、业务或其他人员出差,报请部门经理审批; 二、其他规定 1、员工出差时限由审批部门经理或指派人员视情况需要事先予以核定。 2、因公务紧急,未能履行出差审批手续的,出差前可以通讯方式请示并经批准,出差后补办手续。 3、出差员工(总经理及以上人员除外)在出差前须到行政部处办理考勤登记。 4、出差期间因工作需要而延长出差时限的,须报请其所属部门经理审核批准; 第四条:出差费用标准及相关规定: 一、出差时间核算: 1、出差当日12:00以前出发按1天计算; 2、出差当日12:00以后出发按半天计算; 3、出差当日12:00以前返回按半天计算; 4、出差当日12:00以后返回按1天计算; 5、此处涉及的时间以飞机、车船票时间提前,滞后2小时为准。 二、出差费用标准 公司出差费用标准 住宿标准(双人 交通费用 油费补贴 出差补贴 标间) 公共飞机:经远途当日省会城非省会远途当日 汽车 济舱 出差 出差 市 城市 出差 出差 80元/50元/180元/150元/40元/30元/部门经理 实支 实支 天 天 日 日 天 天 业务或其80元/50元/150元/130元/30元/20元/ 实支 实支 他人员 天 天 日 日 天 天 备注:1、上述出差补贴标准(含餐饮、通讯等费用)均为交通费用或油费补贴以外的补贴项目; 2、油费补贴:自带车辆 第五条:出差费用预支、核销程序 一、出差费用预支方式 1、因公出差的员工需预支出差费用的,凭核准的“出差审批单”至财务单位按规定办理费用预支,预支金额为核准金额的80%。 2、出差人员亦可先行垫付出差费用,出差完毕后凭相关票据进行核销。 二、出差费用核销程序 (一)核销规定 1、住宿费用按标准报销,超标自付,欠标不补;由对方接待或公司安排的餐饮接待费、交通费、交际费不得重复报支。 2、交际费用额度由总经理或副经理核准,未经核准费用自理。 3、所有报销项目均需凭发票等票据报销;不得虚报、冒领,上述情形一经查出,除追回报销款外,并视其情节轻重给以不同程度的处罚。 4、当日出差者不报销住宿费。 5、出差人员未经核准出差时间超过审批时间的,停留期间的涉及补贴、交通费不给予支付,特殊情况由总经理核准后予以全额报销。 6、本制度中涉及报销的费用,如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销; 7、若出差应报销住宿费无相关凭证者,则按相应住宿费标准的50%支付。 8、员工出差期间原则上不得报支加班费;节假日出差的,经其所属权责单位批准并由行政部复核后,可酌情安排补休。 (二)核销程序 1、员工须在出差结束后5个工作日之内完成差旅费的报销工作,并呈交一份《出差报销单》。 ?从财务部领取《报销单》后,依财务部规定的标准粘贴相应的正式发票到原始凭证贴签上(补贴部份不需发票)。 ?填好《报销单》的所有明细,出差人员签字后,呈报核决权限逐级核准: A:部门经理出差报销单据须经公司总经理核准; B:业务及其他人员出差报销单据须经部门经理及公司总经理核准; 2、财务部复核程序 ?财务人员按照本制度规定,复核单据的规范情况,包括“出差审批单”、票据的张贴、金额核实、逐级领导核准签字、报销时间等; ?经其复核确认后,予以办理涉及人员的出差费用报销事项; ?对于出差费用的超标部分不得报销; 3、出差人员为两人或两人以上差旅费支出、报销说明: ?出差小组中须指定专人管理所有人员差旅费的支出、报销工作,其他人员仍须签字证明; ?《报销单》中的补贴金额由报销人根据“公司出差费用标准”中的标准分发补贴金额; 3、凡随同董事长、总经理出差的所有员工,不能享受出差补贴; 4、所有员工出差所发生的差旅费,均分列入成本费用中; 5、借款及报销原则为:前款不清,后款不借。 第六条:附则 1、本制度由公司财务部负责解释。 2、本制度的拟定、修改由财务部负责,报公司总经理批准后执行,修改后亦同。 3、本制度自颁布之日起实施。 出差审批单 出差人 公司/部门 职 务 制单日期 出发时间 出差地点 交通工具 出差类型 1、出差事由: 2、差期: 从 年 月 日 时至 年 月 日 时; 大致共计 天 时。 部门经理审批 公司总经理核准 签字: 签字: 日期: 日期: 备注:该单须按照核决权限逐级核准。
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