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王志强 10095540 57000 25000 32000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0返回首页支出明细 支出明细 序号编码 日期 支出款项 应支出总金额 实际支出金额 欠款金额 相关联系人 联系方式 备注 420969001 9/26/17 采购费 980000 600000 380000 李莉 13800138000 420969002 9/27/17 加班费 50000 30000 20000 顾照月 13800138001 420969003 9/28/17 看护费 200000 180000 20000 程韬 13800138002 420969004 9/29/17 场地费 50000 50000 0 刘天飞 13800138003 420969005 9/30/17 参展费 30000 30000 0 谭超群 13800138004 420969006 10/1/17 活动经费 100000 80000 20000 夏春 13800138005 420969007 10/2/17 培训费 70000 70000 0 吴凤霞 13800138006 420969008 10/3/17 后勤费 9000 9000 0 丁桂萍 13800138007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 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13800138004 420969006 10/1/17 活动经费 ¥100,000.00 ¥80,000.00 ¥20,000.00 夏春 13800138005 420969007 10/2/17 培训费 ¥70,000.00 ¥70,000.00 ¥0.00 吴凤霞 13800138006 420969008 10/3/17 后勤费 ¥9,000.00 ¥9,000.00 ¥0.00 丁桂萍 13800138007返回首页应收明细 日期 产品编码 产品名称 规格型号 单位 单价 数量 相关联系人 联系方式 应收总金额 实收金额 欠款金额 备注 9/1/17 BM1008611 长虹 55英寸 台 3000 10 李进 10095533 30000 25000 5000 9/2/17 BM1008612 美的 65英寸 台 2800 20 万国祥 10095534 56000 25000 31000 9/3/17 BM1008613 海信 55英寸 台 2900 15 李爱富 10095535 43500 25000 18500 9/4/17 BM1008614 TCL 55英寸 台 3200 17 王长宝 10095536 54400 25000 29400 9/5/17 BM1008615 小米 65英寸 台 3500 19 李爱国 10095537 66500 25000 41500 9/6/17 BM1008616 创维 42英寸 台 2500 30 吴迪 10095538 75000 25000 50000 9/7/17 BM1008617 康佳 43英寸 台 2600 25 赵有钱 10095539 65000 25000 40000 9/8/17 BM1008618 松下 55英寸 台 3000 19 王志强 10095540 57000 25000 32000应收统计返回首页应付明细 序号编码 日期 支出款项 应支出总金额 实际支出金额 欠款金额 相关联系人 联系方式 备注 420969001 9/26/17 采购费 980000 600000 380000 李莉 13800138000 420969002 9/27/17 加班费 50000 30000 20000 顾照月 13800138001 420969003 9/28/17 看护费 200000 180000 20000 程韬 13800138002 420969006 10/1/17 活动经费 100000 80000 20000 夏春 13800138005应付统计返回首页收支票据 收入票据 支出票据 客户名称: 联系电话: 日期: 年月日 客户名称: 联系电话: 日期: 年月日 收款项目 单位 数量 单价 金额 备注 收款项目 单位 数量 单价 金额 备注 万 千 百 十 元 角 分 万 千 百 十 元 角 分 合计人民币(大写): 合计: 合计人民币(大写): 合计: 出纳: 审核: 经办人签字: 出纳: 审核: 经办人签字:保存单据保存单据返回首页返回首页票据库 票据库使用说明 使用说明 1.本表由VBA编码制作而成,在使用时需要启动宏。2.使用时需要先完成商品信息的录入3.在收入明细表中双击任意单元格会弹出录入信息的窗体,双击即可录入信息,有公式的地方无需手动填写,如需更改请提前备份。4.财务汇总工作表只需要点击统计按钮即可统计所有的应收应付及欠款的总额。5.收支查询表中只需要输入查询条件即可,可以单独按时间查询,可以按名称查询,也可以综合查询。6.应收应付表中点击统计按钮即可统计所有的明细,无需其他操作。
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