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采购材料出入库流程采买材料进出库流程采买材料进出库流程PAGE/NUMPAGES采买材料进出库流程采买材料出、入库流程为保证材料财产安全、完好,财务成本核算正确,特制订本流程。一、入库流程1、货物抵达:采买材料抵达单位后,采买部门负责查对到货清单标明的品种、数量、规格、价钱等与合同、发票是否一致。如果一致,采买部门负责编制采买订单。如果不一致,与订立合同的技术人员等交流,对切合使用要求的供货,书面写出与合同不符原因,一式二份,一份采买部保存,一份交财务管理部;对不切合要求的供货,退回供货商。2、查收:对不需要专业查收人员...

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采买材料进出库流程采买材料进出库流程PAGE/NUMPAGES采买材料进出库流程采买材料出、入库流程为保证材料财产安全、完好,财务成本核算正确,特制订本流程。一、入库流程1、货物抵达:采买材料抵达单位后,采买部门负责查对到货清单标明的品种、数量、规格、价钱等与 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 、发票是否一致。如果一致,采买部门负责编制采买订单。如果不一致,与订立合同的技术人员等交流,对切合使用要求的供货, 关于书的成语关于读书的排比句社区图书漂流公约怎么写关于读书的小报汉书pdf 面写出与合同不符原因,一式二份,一份采买部保存,一份交财务管理部;对不切合要求的供货,退回供货商。2、查收:对不需要专业查收人员查收的材料,由库房保存员根据采买订单以及材料外观,对材料的数量、规格型号、质量进行查收,无需填制材料查收单;对需要专业人员查收的材料,采买员实时通知专业查收人员对所购材料的数量、质量、性能等进行查收,填制材料查收单。对查收不合格的材料或与订单规格型号不符的材料,退回供货商,并通知采买部门。对数量不符的,通知采买部门,由采买部门根据到货情况改正采买订单或退货。3、入库:查收合格的材料,库房管理员须参照采买订单编制入库单,并将材料根据定置定位原则摆放,同时根据入库单粘贴相应材料标签。4、传单:库房管理员于当日下班前将每天材料入库单传到财务管理部。二、出库流程1、填写领料单:领料人领用材料时应按财务核算要求填写领料单,注意材料名称、规格型号、计量单位等,正确注明领用材料用途。2、部门主管审批:领料人手工填写领料单后,需经部门主管签批。3、库房审核手写领料单:库房保存员根据审批后的领料单,审核账面库存是否充分。领用材料用途标明是否切合财务核算要求,对切合领料条件的领料单由库房保存员填写实发数量;对填写不切合核算要求的、手续不完备领料单退回领料人改正相应内容后从头审批。4、出库单:根据审核后的领料单,填写出库单。出库单调式三联,一联库房部门保存;一联由库房部门于当日结束时交财务部门;一联交领料部门保存。5、发货:库房管理员应根据先进先出原则发货,发出材料时,应按出库单填写数量发货并签章,同时要求领料人在出库单上签章。注意事项:(1)领用不同使用用途的材料,应分别开具领料单。(2)领料手续不全的领料单,库房保存员应拒绝发货。(3)领料单当日有效,过期作废。
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