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偏差办理记录模板偏差办理记录模板有限公司偏差办理报告单编号:1.由偏差发现部门填写,不得留有空格,若不涉及,请划“/”产品/物料/设施名称批号发现人发现日期发现时间发现地点受影响的部分数量□全部□部分偏差内容:检验结果□原辅料□中间体□成品□包装资料□辅料□环境□工艺参数□设施/设施□校验□文件/记录□人员□其他□偏差描述:解析可能的原因:建议采用的措施:负责人:日期:2.由QA人员填写(确认事件可否真切,决定由哪些部门参加检查)参加部门:生产部□化验室□销售部□采买部□物流部□
工程
路基工程安全技术交底工程项目施工成本控制工程量增项单年度零星工程技术标正投影法基本原理
动力部□偏差分级:□略微偏差□重要偏差□严重偏差签字:日期:3.由偏差小组对偏差进行检查,确认原因及纠正/预防措施自至10个工作日之内完成,若是没有结束,请注明原因:检查限时检查过程及根根源因的确定:偏差风险评估:严重性(S)可能性(P)可检测性(D)RPNRPN风险等级措施要求<4低此风险水平可接受,无需采用额外措施。严重程度(S)×须采用控制措施。经过供应可检测性及降9≥RPN≥4中可能性程度(P)×可低可能性来降低最后风险。检测性(D)此为不可以接受风险,须采用控制措施,以>9高降低风险。风险等级:□低风险□中风险□高风险可接受程度:□可接受□不可以接受偏差相关人员确认质量管理部负责人最后办理建议:签名:日期:纠正/预防措施(可增加附页)执行人完成时间4.纠正/预防结果的确认确认人:日期: