表4-17 索引号:(审计机关名称)器材(存货)抽查情况表抽查日期:年月日项目名称:项目执行单位:仓库名称:陪同人员:金额单位:存货名称和规格单位单价盘点前账面记录尚未入账数应结存盘点记录抽查记录抽查结果差异品质状况(正常、残次、毁损等)数量金额入库发出数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额12345=3×467=3×689=3×810=4+6-811=5+7-91213=3×121415=3×1416=14-1017=15-11-5958.75000-5958.750005958.75000000000000000000000000抽查结果汇总:审计说明:抽查金额:应存账面金额合计:抽查比率:正确金额:抽查正确率:审计人员: 审计日期: 复核人员: 复核日期:表4-20索引号:(审计机关名称)器材(存货)审定表审计期间____项目名称:项目执行单位:金额单位:上年末审定数未审计数调整金额(+/-)审计工作底稿索引号审定数项目金额
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数0.000.000.00明细账:0.00其中:0.00器材采购0.00库存设备0.00库存材料0.00待处理器材损失0.000.000.00合计0.000.00问题摘要:审计结论:审计人员:审计日期:复核人员:复核日期: