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内部质量管理体系审核表格——内部质量管理体系审核报告

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内部质量管理体系审核表格——内部质量管理体系审核报告内部质量管理体系审核报告编号:QR/QXT-009 审核目的 为外部审核作准备,体系运行以来第一次内部审核,检查质量体系的有效性 审核范围 所有部门 审核依据 ×ISO9001:2000×工厂质量管理体系文件×适用法律法规×顾客投诉 审核日期 编制人 编制日期 质量管理体系内部审核综述 一、不合格数量、分布、性质统计分析情况 不合格项一项,出现在车间。其问题为一般不符合。 二、质量管理体系运行状况评价 结论:总的来讲,质量体系的运行是比较适宜、有效的,但由于在实...

内部质量管理体系审核表格——内部质量管理体系审核报告
内部质量管理体系审核报告编号:QR/QXT-009 审核目的 为外部审核作准备,体系运行以来第一次内部审核,检查质量体系的有效性 审核范围 所有部门 审核依据 ×ISO9001:2000×工厂质量管理体系文件×适用法律法规×顾客投诉 审核日期 编制人 编制日期 质量管理体系内部审核综述 一、不合格数量、分布、性质统计分析情况 不合格项一项,出现在车间。其问题为一般不符合。 二、质量管理体系运行状况评价 结论:总的来讲,质量体系的运行是比较适宜、有效的,但由于在实施方面各类员工对质量管理体系的理解还不深,对标准的要求还理解不够、执行的力度不够,这就要求全员对质量体系还需要继续加深理解,严格执行,不断的为工厂的持续改进和提高做贡献。 三、成效及 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 扬 各部门按照体系执行情况基本符合标准要求,但还得再接再利完善全厂质量管理体系并进行持续改进。 No. 问题点 纠正、预防措施 完成期限 负责人 检查人 1 产品标识工作的实施较差 不合格产品放置在标有不合格标记,未标识的产品及时标识 奖惩建议 无审核组长: 批准意见 厂长: 备注
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