审核行程安排
1.审核目的:
检查本公司食品安全质量体系是否符合ISO22000:2005
标准
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、公司食品安全管理体系等既定的
要求
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,
是否具备申请认证ISO22000:2005的条件。
2.审核依据:
■ISO22000:2005标准
■公司质量及食品安全管理体系文件和有关规定 ■有关法律、法规 ■客户
合同
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3.审核组成员:
审 核 组长:傅钢华
审核组成员:王维、陈钰、柯颖、李然、莫明洁、徐敏华、陈小军、燕友
4审核范围:
公司ISO22000:2005质量及食品安全管理体系所涉及的全部活动和部门。
5审核时间
2013年11月15日 8:30—17:30
6审核日程安排
时间
审核员
主要过程或活动及相关的标准条款
部门
8:00-8:30
全部
首次会议
8:30-10:00
王维
4.1、4.2、5.1- 5.6、6.1、8.1、8.4.1、8.5
总经理、管理代表
食品安全小组组长
8:30-12:00
傅钢华
4 .2.2、4.2.3、5.2、 5.4、5.7、5.6.1、5.6.2、7.2、7.3.1、7.3.3、7.3.4、7.3.5、7.4、7.5、7.6、7.7、7.8、8.2 、8.4.2、8.4.3、7.10.4、8.5.2
食品安全小组
10:00-12:00
陈钰、
柯颖
7.1、7.2.3、7. 5、8.3、7.9、7.6.4、7.6.5、7.10.3、7.10.1、7.10.2、7.10、4.5.2、5.4、 5.6、4.2.2、4.2.3
品控部
13:30-15:30
李然、
莫明洁
6.3、6.4、7.2.3、7. 5、7.6.4、7.6.5、7.9、7.10.1、7.10.2、7.10.3、4.2.2、4.2.3、5.2、5.4、5.6.2
生产部
13:30-15:30
陈小军
5.6.1、5.6.2、4.2.2、4.2.3、5.2、5.4
商务部
13:30-15:30
燕友
7.2.3、7.5、7.9、4.2.2、4.2.3、5.2、5.4、5.6.2
仓储部
15:30-16:30
徐敏华
6.2、7.3.2、4.2.2、4.2.3、5.2、5.4、5.6.2
人事行政部
备注: 1.记录管理、文件与资料管理、方针目标、内部沟通、数据分析在各相关部门都将被审核。
2.请各受审核部门准备审核所需之文件与记录,并指定熟悉被审核作业的人员陪同。
3.若各部门对审核行程安排有异议,应提前与审核员沟通
审核组长: 编制: