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审计报告征求意见回复.doc审计报告征求意见回复.doc 审计报告征求意见回复 审计报告征求意见回复(共7篇) 篇一:审计征求意见稿回复关于对县审计局任期经济责任审计组 审计报告(征求意见稿)的答复意见 贵局关于《对××乡经济责任审计报告(征求意见稿)》(以下简称“征求意见稿”)已收悉。我乡党委、政府高度重视,专门召开班子会议,对审计组所提出的问题结合我乡实际逐条进行分析,认真做出检查,针对审计组所提出问题切实整改。现就贵局对××乡经济责任审计报告提出的问题,答复如下: 一、关于不合规票据列支问题 贵局审计指出,我乡××年至××年列支××...

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审计报告征求 意见 文理分科指导河道管理范围浙江建筑工程概算定额教材专家评审意见党员教师互相批评意见 回复.doc 审计报告征求意见回复 审计报告征求意见回复(共7篇) 篇一:审计征求意见稿回复关于对县审计局任期经济责任审计组 审计报告(征求意见稿)的答复意见 贵局关于《对××乡经济责任审计报告(征求意见稿)》(以下简称“征求意见稿”)已收悉。我乡党委、政府高度重视,专门召开班子会议,对审计组所提出的问题结合我乡实际逐条进行分析,认真做出检查,针对审计组所提出问题切实整改。现就贵局对××乡经济责任审计报告提出的问题,答复如下: 一、关于不合规票据列支问题 贵局审计指出,我乡××年至××年列支××乡派出所严打开支××元;××年至××年列支××乡国土所代征耕地占用税手续费××元;××年列支土地整理项目管理经费××元,以上合计列支××元。此行为违反了《中华人民共和国会计法》第十四条之规定。 以上情况属实,上述支出均为实际支出,请求免予处罚,我们在以后的工作当中一定会进一步加强管理。 二、关于出租和承包收入应缴未缴税费问题 经核实,我乡出租房屋税费未缴纳的现象确实存在。但由于我乡不是建制镇,根据《中华人民共和国房产税暂行条例》规定不属于房产税的纳税范围,我乡”应缴未缴房产税××元”一项应予剔除。 三、关于计育办超标准列支工作经费问题 贵局审计指出,我乡计育办××年可列支工作经费××元,实际列支工作经费××元,超标准列支工作经费××元。此行为违反了《事业单位财务规则》第十九条“事业单位的支出应当严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准”和《××县人民政府办公室关于印发××县社会抚养费征收和终止妊娠保证金收取退还管理办法的通知》(××政办发[××] ×号)“乡镇征收成本性支出控制在××%”之规定。 经我们再三核实,该项超标准支出主要是支付村干部的误工费用所致。为了充分发挥村干部的主观能动性,改变社会抚养费的征收手段,减少干部与群众之间的直接磨擦,改善党群、干群关系,乡党委、政府再三研究才出台了适当支付村干部收取社会抚养费误工费用的措施。对审计组的处理意见我们没有异议,但请求贵局考虑乡镇工作难开展的实际,免予处罚。 四、关于违规发放津补贴问题 贵局审计指出,我乡人民政府发放××年住勤补助××元、计划生育进位奖××元。此行为违反了《行政单位财务规则》第十九条“行政单位的支出,应当严格执行国家规定的开支范围及开支标准。”和《事业单位财务规则》第十九条“事业单位的支出应当严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准”之规定。以上情况属实。对审计组的意见我们没有异议,所发两项补贴将如数扣回,请求从轻处罚。 五、关于往来款项未及时清算问题 贵局审计指出,我乡单位往来账长期挂账未及时清算,至××年××月 止,乡总会计账“暂存款”科目余额为××元,“暂付款”科目余额为××元;乡政府和计育办账“暂存款”科目余额为××元,“暂付款”科目余额为××元。此行为违反了《行政单位财务规则》第三十六条“行政单位应当加强对暂存款项的管理,不得将应当纳入单位收入管理的款项列入暂存款项;对各种暂存款项应当及时清理、结算,不得长期挂账。”之规定。 以上情况属实。对审计组的处理意见我们没有异议,现在正在组织力量对往来款项进行清理核实、汇总上报,按要求尽快调整好相关账目。 总之,贵局对我乡经济责任审计报告(征求意见稿)所提出的问题都在我乡实际存在,这些问题的提出对促进我乡今后的财务收支活动有着长远的意义,对财务工作人员的工作也是一种鞭策,我们一定会按照《征求意见稿》的要求,认真总结、积极整改。但我是个农业大乡,财政收入基础薄弱,可用财力十分有限,日常运转举步唯艰,请求县审计局秉着教育为主、处罚从宽的原则,尽力减轻对我们的经济处罚,我们也一定会认真总结经验,着力健全财务制度,积极 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 财务管理,努力使我乡财务工作再上新台阶 ××乡人民政府 ××年××月××日 篇二:审计报告回复单对审计报告(征求意见稿)的意见回复单 图片已关闭显示,点此查看 附同样规格的纸张填写。 篇三:对审计报告(征求意见稿)的意见回复单对审计报告(征求意见稿)的意见回复单 图片已关闭显示,点此查看 2、征询意见栏不够时,可附同样规格的纸张。书写时请用钢笔或毛笔,字迹请勿潦草。 3、经济责任人请在单位公章处签字。 对审计报告征求意见稿回复意见的函(例文)对××市审计局《审计报告征求意见书》的回复 贵局今年×月×日至×月×日对我单位××××年至××××年财务收支情况进行了就地审计,并于××××年×月×日将《审计报告征求意见书》(以下简称《审计报告》)送达我单位。现就《审计报告》提出如下意见: 一、审计工作是依法进行的,审计报告基本是实事求是的。 本次审计对我公司的经营情况、财务收支情况进行了全面的审查,《审计报告》既肯定我公司做到了国有资产的保值和增值,又指出了我公司在经营运作和财务收支中存在的问题,所列基本符合事实。 二、公司基本情况及对审计“处理意见”的几点要求和意见。 我公司××××年×月由省政府以×府函[199×]×××号文批准成立,政府明确要求公司主要任务是积极多渠道争取和筹集农业建设资金,促进××省农业经济发展。公司当时的主要业务是对口国家六大投资公司中的农业、林业两大投资公司投资××省的业务,以及国家计委对××省的投资业务。公司成立时省计委、省财政都没有安排启动资金,通过几年来的努力,公司已具有××××万元注册资产,××××年创税利总额×××万元,上缴所得税××× 万元,上缴流转税××万元。目前公司正投资×××院建设××省农业高新技术推广大楼,项目建成后对促进××省农业产业化发展有着深远的影响。除此之外,公司积极参与配合省计委及有关部门多争取国家投资××省的项目×××多个,资金××多亿元,其中农、林、牧、渔、乡镇企业等资金××亿元,以工代赈资金×亿元,飞来峡水利枢纽工程××亿元。 根据公司的实际情况及《审计报告》提出的存在问题和处理意见,部分申述我们的要求和意见,希望审计组能够采纳。 1(对“账外公款”发生额处以×,的罚款。我们要求将“账外公款”中个人存款××万元及应归入大账的应收货款×××××××元不计入罚款发生额。对调整后的余额×××××××元处以1×,的罚款计××××××元,减少罚款××××××元。 2(要求“账外公款”中发放的福利、节日补贴在大账中“工资”费用列支,然后调整应纳所得额。因为“应付福利费”科目只列文职工的医疗费用及困难补助等。同时“应付福利费”科目的余额只有××万元,如果列入该科目会出现很大的红字。 3(我公司××××年至××××年免征企业所得税。××××年至××××年账外公款中收取的资金占用费、咨询费××××××元扣除费用××××××元和应缴营业款×××××元后余额××××××元,应相应调减应纳税所得额××××××元。 4(账外公款中业务接待费××××××元,其中××××年×××××元,××××年×××××元。按我公司营业额计算××××年有业务接待费×××××元、××××年有业务接待费×××××,没有超过纳税调整额。因此,应相应调减应纳税所得额×××××元。 以上3、4项合计应减少应纳税所得额××××××元,减少应纳所得税×××××元。5(对资金管理不善问题。我们认为,公司投资××市、××市等项目的资金,都是国家有关部门投资或向银行拆借的投资资金,投资前都是经过项目论证和可行性研究分析,经有关部门审批批准建设的。对于资金回收困难和达不到预期效益,主要是经济形势及市场发生变化的风险问题,不应作为违规拆借资金和资金管理不善问题。 三、通过这次审计,使我们进一步认识到: 1(设立账外公款是违反财经纪律的行为。以前我们对“账外公款”从思想上、认识上以及操作上只是作为公司的另一套账,统一纳入公司预算来记账和处理的,贪图资金周转方便,认为这有利于公司的经营活动。这是由于我们对财经法规的学习不够,理解不深刻所造成的,未充分认识到设立账外公款的违规问题,从而违反了国家财经法规及其他有关规定。今后将吸取教训不再发生类似问题。 2(必须切实加强资金管理和投资项目的管理工作,对每个投资项目要更加认真地做好可行性研究与前期工作,加强对项目的管理和监督。并积极采取措施追收已到期的资金,以维护国有资产的安全、完整。 3(加强财务管理工作和会计核算规范化管理,进一步加强财务人员 的教育。今后要认真组织财务会计制度和税法知识的学习,减少因公司财务和有关人员工作经历和经验肤浅,对财经法规的理解不够全面而造成的工作失误,提高财务人员的政策和业务水平,按国家的有关规定搞好财务工作。对这次审计中提出的财务管理问题,我们已认识到这样做法是错误的。除有针对性地改正外,今后应严格按照《企业会计准则》和相关法规进行会计核算,规范会计的基础工作。 经过审计组人员的辛勤劳动,很好地完成了对我公司的审计工作,把《审计报告征求意见书》送达我公司,为此我们对审计组人员的辛勤努力表示衷心的感谢,对提出的处理意见和建议,我们会吸取经验教训,及时改正。同时请考虑我公司基本上是负债经营,正在投资××省农业推广中心项目,资金紧缺等的实际情况和承受能力,希望在罚款上从轻处理,支持我公司的发展。 ××公司(章) ××××年×月×日 篇四:关于江口县人民医院医技大楼建设工程结算审计报告征求意见的回复关于***大楼建设工程 结算审计报告征求意见的回复 ***审计局: 你局审计的江口县人民医院医技大楼建设工程的结算情况审计报告征求意见书,我公司以于2010年4月21日收到;现就审计报告中异议部分提出以下意见: 一、 审计报告第五条中的第一项第三部分,根据《中华人民共和国招标法》第五 十九条给予我公司中标金额的千分之五以上,千分之十以下的罚款规定,处罚我公司11250.00元不予以接受。原因是我公司中标后按合同及招标要求已按时动工,动工后由于发包方与当地农民之间的土地征收款尚未付清,造成该工程施工受阻被迫停工,停工时间长达8个月之久;恢复施工时钢材、水泥、地材、人工费涨幅已超过合同范围;后经双方按图结合当时上涨实际因素测算,发包方并向上级汇报和请求同意的情况下,于2008年1月2号签订了《江口县人民医院医技大楼补充 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 》;是双方真实意思的表达,也是符合合同法相关规定的,为此不同意对我公司的11250.00元处罚。 二、 审计中的第五条第三项核减工程款20032.13元(由 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 单位支付损失金);其 原因是:我公司作为施工方其义务是按图施工,施工中我方无过失与失误;同时与设计单位无合同关系和经济关系,存在合同关系的是发包与设计方,设计中的过错与损失应由发包方根据委托书和合同约定向设计单位予以索赔或退缴,为此不能从我公司的工程结算款中扣低。 ***建筑工程有限公司 二O一O年4月22号 篇五:审计报告征求意见回执审计报告征求意见回执 ***被审单位: 审计组对***同志任期(离任)经济责任审计报告现已完成。按照中华人民共和国审计署6号令的要求,现将审计报告交与你单位和***同志,征求对审计报告的意见。如对该报告有异议,请及时反馈给审 计组,审计组将核实并做出书面说明。你单位自收到审计报告之日起10日内提出书面意见,如在规定期限内未提出书面意见,则审计组视同无异议,审计组将正式报告上报审计部门。 单位:(被审单位盖章) 现任责任人(签字): 被审济领导干部(签字): 篇六:审计报告征求意见书回证XXX县审计局 送达文书名称和文号:审计报告(征求意见稿) X审征[2013]10号 送 达 机 关(盖章): 送件人及送件时间(签名): 年 月 送 达 方 式:直接送达 受送达机关或者个人(签章): XX县 年 月 收件人及收件时间(签名): 年 月XXX局日 日 日 图片已关闭显示,点此查看 图片已关闭显示,点此查看 图片已关闭显示,点此查看 图片已关闭显示,点此查看 图片已关闭显示,点此查看 图片已关闭显示,点此查看 图片已关闭显示,点此查看 图片已关闭显示,点此查看 篇七:审计报告征求意见书审计报告征求意见书 : 根据《中华人民共和国审计法》第39条的规定,现将对你单位 年度 的审计报告送交你们征求意见。请在收到审计报告之日起10日内提出书面意见,并连同审计报告一并返回审计组或者审计机关。如果在规定时间期限内没有提出书面意见,视为无意见。 附:审计报告(征求意见稿) 赴审计组 年 月 日关于**(单位)****年度****的审计报告 (征求意见稿) 根据《中华人民共和国审计法》第*条,我局于****年*月*日至*月*日,对****单位****年度****进行了审计(就地审计或报送审计)。与审计相关的会计资料、其他证明性材料由****单位提供,并由该单位对这些资料的真实性和完整性负责。我局是依据提供的资料,按照国家审计准则及其他有关法律、法规、规章实施审计。在审计过程中,我局审计人员结合****单位实际情况,(重点审计了********,延伸审计或调查了****、****等单位,并)实施了(包括抽查会计记录等)必要的审计程序。 一、被审计单位(或被审计项目、事项)的基本情况 [包括被审计单位的经济性质、管理体制、财政、财务隶属关系或国有资产监督管理关系,以及财政财务收支状况等(根据提供资料反映的被审计单位组织的财政、财务收支情况或资产、负债、所有者权益及损益状况等,该审前财政、财务情况也可合并到审计结果内容中一起反映)] 二、审计结果 (一)财政、财务收支(或资产、负债、所有者权益及损益)情况 (二)审计发现的主要问题 (写法参考:一般是将同类问题归纳在一起,这样可以使报告所反映问题条理清楚,重点突出。对每一个具体问题的写作,先叙述违纪事实,交代清楚问题的产生的原因、时间、责任人、违纪金额等等,然后 根据国家的法律法规的规定,确定违纪问题的性质。按序分类、分别排列) 三、审计评价 (即根据审计实施 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 规定的审计目标,以审计结果为基础,经过分析研究,对被审计单位财政收支、财务收支真实、合法和效益情况发表评价意见) 评价程序: 1.审计组应当在审计报告中提出审计评价的初步意见,审计机关审定审计报告,对被审计单位提出评价意见(依据《审计机关审计事项评价准则》第十条)。 2.作出审计评价时,应首先对所审查的财政财务收支的总体情况进行说明,并评价被审计单位取得的成绩和存在的问题(依据《审计机关审计事项评价准则》第十一条)。 四、审计处理(处罚)意见 (审计查出的被审计单位违反国家规定的财政收支、财务收支行为需要依法处理处罚的意见以及法律、法规、规章依据,有关移送处理的意见。初步意见先要严,以免正式处理处罚时被动) 五、改进意见和建议(必要时) (主要针对审计中发现的问题,就被审计单位如何进一步加强财政、财务收支管理、内部控制制度以及相关管理制度提出改进意见和建议,以促进被审计单位完善内部控制制度,改进相关的管理工作。提出的建议必须有针对性,可操作性,要与审计发现的问题紧扣起来,切忌离题万里,泛泛而谈,让人不知所云) ****年*月*日被审计单位对审计报告的意见 被审计单位名称: 法定代表人签名:年 月 日被审计单位签章
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