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ISO9001:2015内审检查表

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ISO9001:2015内审检查表ISO9001:2015质量管理体系审核核查表nullnullnullnullnullnullnullX-XX-XXX-Xnull过程名称null涉及部门nullnull审核员/日期null陪审人员nullnull标准条款nullnullnullnull审核路径检查内容null审核记录涉及部门4.1:理解组织及其环境1.内、外部宗旨和战略方向?nullnull总经理营业部null2.与宗旨和战略方向有关,并影响质量管理体系预期结果的能力的内外部因素是否有进行识别?这些内外部因素是否得到监视和评审?nullnull总...

ISO9001:2015内审检查表
ISO9001:2015质量管理体系审核核查表nullnullnullnullnullnullnullX-XX-XXX-Xnull过程名称null涉及部门nullnull审核员/日期null陪审人员nullnull标准条款nullnullnullnull审核路径检查内容null审核记录涉及部门4.1:理解组织及其环境1.内、外部宗旨和战略方向?nullnull总经理营业部null2.与宗旨和战略方向有关,并影响质量管理体系预期结果的能力的内外部因素是否有进行识别?这些内外部因素是否得到监视和评审?nullnull总经理营业部4.2:理解相关方需求和期望1.是否有对质量管理体系有关的相关方以及相关方的需求和期望进行识别?nullnull总经理营业部采购部null2.相关方及其要求的相关信息是否有进行监视和评审?nullnull总经理营业部采购部4.3:确定质量管理体系的范围1.组织是否有确定质量管理体系的范围?质量管理体系的范围是否覆盖ISO9001-2015以及覆盖全部产品?nullnull总经理品管部4.4:质量管理体系及其过程1.是否对质量管理体系所需的过程进行识别?并确定这些过程所需的输入和期望的输出?nullnull品管部4.4:质量管理体系及其过程2.是否确定了这些过程之间的相互关系?nullnull品管部4.4:质量管理体系及其过程3.对于这些过程是否设定了相应的监视和测量方法以及目标、指标以确保这些过程能有效的运行?nullnull品管部4.4:质量管理体系及其过程4.这些过程的职责和权限是否得到了分派?nullnull品管部4.4:质量管理体系及其过程5.是否有对这些过程以及实施所需的变更进行 评价 LEC评价法下载LEC评价法下载评价量规免费下载学院评价表文档下载学院评价表文档下载 和,以确保实现这些过程的预期结果?nullnull品管部4.4:质量管理体系及其过程6.文件、记录等形成文件信息是否能满足过程需求?手册和程序文件中要求的支持性文件是否齐全?是否有文件、记录等形成文件信息的清单?nullnull各部门5.1.1领导作用和承诺总则1.公司的质量方针和质量目标是什么是否确定?nullnull总经理5.1.1领导作用和承诺总则2.质量管理体系运行所需的资源是否满足?(确认具体流程的输入资源是否满足)nullnull总经理5.1.2以顾客为关注焦点1.如何理解顾客现在的以及将来的需求?(这些需求包括客户明确要求的,以及潜在的没有明确要求的)nullnull总经理5.1.2以顾客为关注焦点2.如何增强顾客满意度?(增强客户满意度主要思路是什么?)是否有考虑过超越客户的需求?nullnull总经理5.2.1:制定质量方针1.质量方针是否适应组织的宗旨和环境以及支持战略方向?nullnull总经理5.2.1:制定质量方针2.质量目标是否以质量方针为框架制定的?质量目标的的完成是否能体现质量管理体系的运行绩效?nullnull总经理5.2.2:沟通质量方针1.质量方针(包括释义)是否作为形成文件信息进行发布和管理?nullnull总经理5.2.2:沟通质量方针2.质量方针(包括释义)在组织内是否得到了沟通、理解和应用?(确认质量方针在组织内部是如何进行沟通的?是否组织内所有相关人员都能得到沟通?是否都能理解质量方针?)nullnull总经理5.2.2:沟通质量方针3.相关方如何获取质量方针?(内部相关方如何获取?外部相关方如何获取?)nullnull总经理5.3:组织的岗位、职责和权限1.各部门的岗位、职责和权限是否有清晰定义?nullnull各部门5.3:组织的岗位、职责和权限2.如何向最高管理者汇报管理体系的绩效和改进的机会?谁来汇报?岗位职责中有无明确?nullnull品管部5.3:组织的岗位、职责和权限3.如何对质量管理体系的变更进行控制和管理,已确保质量管理体系的完整性?nullnull品管部6.1:应对风险和机遇的措施1.是否有对质量管理相关的风险和机遇进行识别和管理?nullnull各部门6.1:应对风险和机遇的措施2.风险应对措施有无实施和评价其有效性?nullnull各部门6.2:质量目标及其实现的策划1.是否与质量方针一致?nullnull总经理6.2:质量目标及其实现的策划2.质量目标是否可测量且适用?nullnull总经理6.2:质量目标及其实现的策划3.质量目标是否有进行监视、测量、沟通和适时更新?nullnull总经理6.2:质量目标及其实现的策划4.质量目标是否按4W1H来进行策划和实现?nullnull总经理6.3:变更的策划1.质量管理体系变更如何进行管理的?是否对以下4点进行了考虑:(1)变更目的及潜在后果。(2)质量管理体系的完整性。(3)资源的可获得性。(4)职责和权限的分配和再分配nullnull总经理品管部7.1.1:支持资源总则1.组织现有的内部资源的能力是否可保证质量管理体系的运行?是否存在局限性?是否需要从外部供方获得更多的资源?nullnull总经理7.1.2人员1.是否对外包服务人员和服务提供方的能力做管理?nullnull各部门7.1.2人员2.特殊工岗和关键工岗等人员配置是否符合策划要求?(确认在职人员安排是否符合组织架构设定)nullnull各部门7.1.3:基础设施1.建筑物和相关设施的提供和维护是否满足质量管理体系运行过程的需求?nullnull行政7.1.3:基础设施2.生产和服务提供所需的设备等是否有进行管理?有无设备清单?nullnull技术部7.1.3:基础设施3.如何对设备进行维护、保养?有无相应的制度?以及形成文件信息?nullnull技术部7.1.3:基础设施4.生产和服务过程中有用到哪些软件?这些软件是否有管理?有无相应的 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 ?(监视和测量软件、分析软件、ERP系统等)nullnull各部门7.1.4:过程运行环境1.组织针对人为因素导致的产品和服务不合格有没有采取一定的措施?(防呆、奖惩制度等)nullnull各部门7.1.4:过程运行环境2.组织采取过哪些缓解紧张情绪,预防职业倦怠、保证工作情绪等活动以减少因心理的不利因素?nullnull各部门7.1.4:过程运行环境3.是否有特定环境因素要求的工岗?如何对这些环境因素进行管控?nullnull各部门7.1.4:过程运行环境4.现场确认6S状况。nullnull各部门7.1.5:监视和测量资源1.是否有对监视好测量设备进行管理?有无清单?nullnull品管部7.1.5:监视和测量资源2.是否规定了监视和测量设备的校准方式、校准周期?有无相应的校准记录?nullnull品管部7.1.5:监视和测量资源3.负责内校的校准人员有无相应的资质?nullnull品管部7.1.5:监视和测量资源4.查核现场所使用的监视和测量设备是否有按相关规定进行管理?(检查现场所使用的监视测量设备的校准状态、标识、编号、校准记录等)nullnull品管部7.1.5:监视和测量资源5.发现监视和测量设备失效时,如何对此设备以往的检测的结果进行确定?有无相应的制度?(确认是否在需要时可以将此台设备所检测过的产品都追溯到)nullnull品管部7.1.6:组织的知识1.是否有对开发过程和结果做一定的经验总结,以便于下次开发时可以进行利用?nullnull技术部7.1.6:组织的知识2.是否有通过数据分析等方式对经常性问题进行识别,并做出相应的措施?这些措施有无纳入到相关的作业标准中?nullnull各部门7.2:能力1.各工岗是否确定了相应的任职要求?在岗人员有无相应的能力评价?是否均能满足岗位需求?nullnull各部门行政部7.2:能力2.是否实施了提升能力的措施?是否有对结果进行评价?有无保留相关的形成文件信息?nullnull各部门行政部7.3:意识1.各工岗员工是否了解公司的质量方针以及相关的质量目标?nullnull各部门7.3:意识2.各工岗员工是否了解各自工岗可能产生的负面影响,以及如何减少这些影响的方法?nullnull各部门7.4:沟通1.部门需要沟通的内容有哪些(包括内部和外部)?方式有哪些?是否有保留必要的形成文件信息?nullnull各部门7.4:沟通2.查核部门内部和部门之间有接口关系的沟通方式是否合理?沟通时机和沟通内容是否明确?是否保留必要的形成文件信息?是否规定了必要的回复要求来确保信息沟通的准确性和及时性?nullnull各部门7.5:成文信息1.形成文件的信息,编制、审核、批准、发放、使用、变更、标识、回收、作废等全过程是否符合相关要求?(根据清单、收发记录和实际使用情况来确认)nullnull各部门7.5:成文信息2.确认形成文件信息需求场合是否可方便获得适用形成文件信息?(确认作业标准是否为最新版且需求工岗可随时获得、保留的形成文件信息是否方便查阅等)nullnull各部门7.5:成文信息3.查核有追溯要求的保留形成文件信息,保存状态和保存方式是否可满足追溯需求?nullnull各部门7.5:成文信息4.是否有电子档的程序文件信息?这些形成文件信息如何进行管理以保证可读性和适用性?nullnull各部门7.5:成文信息5.是否有外来形成文件信息?这些形成文件信息(如行业标准、法律法规要求、客户要求等)如何进行管理以保证适用性?nullnull各部门8.1:运行的策划和控制1.组织负责哪些产品和服务实现过程?(可确认部门职责和公司组织架构)nullnull各部门8.1:运行的策划和控制2.各部门对产品和服务的要求是否有确定?nullnull各部门8.1:运行的策划和控制3.对于各自负责的产品和服务实现过程是否有相应的工艺/作业流程文件?nullnull各部门8.1:运行的策划和控制4.是否明确了产品和服务实现所需要的资源(从人、机、料、法、环方面确认)?nullnull各部门8.1:运行的策划和控制5.是否明确了哪些过程需要进行验证、确认、监控、检验等活动?这些活动有没有按策划的需求在进行?有无相关的符合性证明文件及相应的作业/检测标准?nullnull各部门8.1:运行的策划和控制6.是否对过程实现的资源进行确定?是否可保证这些资源充足有效?nullnull各部门8.1:运行的策划和控制7.如何确保工艺、流程、标准、要求等变更是受控的?nullnull各部门8.1:运行的策划和控制8.有无外包/外协过程?是否有对这些过程进行管理和控制?nullnull各部门8.1:运行的策划和控制9.是否基于风险管理的理念,对产品和服务实现过程中可能发生的不合格进行识别和采取措施?nullnull各部门8.2.1:顾客沟通1.是否与客户之间建立了有效沟通渠道,以保证技术、要求、产品和服务细节、 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 、订单处理、顾客财产处理等事项能及时有效的与顾客进行沟通。nullnull营业8.2.1:顾客沟通2.是否有明确的沟通渠道,以方便顾客对组织进行询问、了解、反馈、查询、投诉、订购等。nullnull营业8.2.1:顾客沟通3.发生顾客投诉时是否主动与顾客联系,就可能的事宜和可采取的措施进行沟通,以减轻其负面影响。nullnull营业8.2.1:顾客沟通4.是否有应对重大顾客投诉的应急措施?(基于风险管控的思路)nullnull营业8.2.2:产品和服务要求的确定1.组织进行产品和服务要求确定时认为有哪些必要的要求须要确定?是否有涉及到适用的法律法规要求?nullnull各部门8.2.2:产品和服务要求的确定2.是否对不同顾客的产品和服务要求进行管理?nullnull各部门8.2.3:产品和服务要求的评审1.是否有对顾客的产品和服务要求进行评审?评审方式?评审结果是否有保留形成文件信息?nullnull营业8.2.3:产品和服务要求的评审2.是否有对订单进行评审?评审方式?评审结果是否有保留形成文件信息?nullnull生管8.2.3:产品和服务要求的评审3.当顾客提出新要求时,是否对新要求进行评审?评审是否保留形成文件信息?如何确保各个相关部门及时准确的了解新(变更)要求?nullnull营业8.2.4:产品和服务要求的更改1.当产品和服务要求发生变更时,相关形成文件信息是否及时进行更新?相关人员是否及时准确的了解变更信息?是否保留相关形成文件信息?nullnull各部门8.2.4:产品和服务要求的更改2.产品和服务要求的变更是否经过评审?是否保留相关形成文件信息?nullnull营业8.3.1:产品和服务的设计和开发总则1.设计开发的范围?nullnull技术部8.3.1:产品和服务的设计和开发总则2.设计开发的流程?nullnull技术部8.3.2:设计和开发策划1.开发策划活动是否有现成开发 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 ?nullnull技术部8.3.2:设计和开发策划2.是否开展了必要的评审、验证、确认活动?是否保留相关现成文件信息?nullnull技术部8.3.2:设计和开发策划3.是否明确了开发设计相关人员或部门的职责和权限?是否对可利用的内外部资源进行了评估?是否有相关形成文件信息?nullnull技术部8.3.2:设计和开发策划4.开发设计信息如何在参与人员之间得到沟通或共享?是否有相应的人员或制度对其进行管控?(主要考虑多人共同完成的工作和上下道工序之间的信息沟通)nullnull技术部8.3.2:设计和开发策划5.设计各阶段是否有相关现成文件信息来证实其设计开发结果的满足性?nullnull技术部8.3.3:设计和开发输入1.有关功能和性能的重要设计参数或指标是否进行了识别和管理?nullnull技术部8.3.3:设计和开发输入2.设计开发时是否对参考了以前类似设计开发活动的信息?(吸取以前的经验教训,防止以前开发过程和结果出现的不合格再发生)nullnull技术部8.3.3:设计和开发输入3.设计开发时,是否考虑过相应的法律法规、组织承诺实施的标准、行业规范等?nullnull技术部8.3.3:设计和开发输入4.是否对设计开发失效的潜在后果进行了分析?并制定了相应的控制措施?nullnull技术部8.3.3:设计和开发输入5.设计开发的输入信息的充分性是否得到了评审?评审的内容是否包括满足设计开发的目的、完整清楚、没有相互冲突等。nullnull技术部8.3.3:设计和开发输入6.设计开发输入是否保留相关的形成文件信息?nullnull技术部8.3.4:设计和开发控制1.设计开发过程中,是否有明确各阶段的拟获得结果?nullnull技术部8.3.4:设计和开发控制2.设计开发过程中是否设置了必要的评审活动以设计开发结果满足要求的能力?评审方式有哪些?评审内容是否明确?nullnull技术部8.3.4:设计和开发控制3.评审活动是否保留相关形成文件信息?(包括评审结果、采取的后续措施等)nullnull技术部8.3.4:设计和开发控制4.当某项设计开发内容涉及重大产品特性时,是否设置了验证活动?验证方式和验证内容是否明确?nullnull技术部8.3.4:设计和开发控制5.验证活动是否保留了相关现成文件信息?(包括验证结果、采取的后续措施等)nullnull技术部8.3.4:设计和开发控制6.是否安排了必要的确认活动?确认方式和确认内容是否明确?nullnull技术部8.3.4:设计和开发控制7.确认活动是否保留了相关的形成文件信息?(包括确认结果、采取的后续措施等)nullnull技术部8.3.5:设计和开发输出1.设计开发的输出文件有哪些?(输出文件包括工艺 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 、控制文件、作业标准、接收标准、检验标准及用于车服务实现或检测所用到的负责产品等)nullnull技术部8.3.5:设计和开发输出2.设计开发的输出文件是否经过评审或验证活动?(确认设计开发输出是否满足输入的要求以及生产和服务提供的过程的需求以及满足预期目的、安全和真确提供的产品和服务的基本特性等)nullnull技术部8.3.5:设计和开发输出3.设计开发输出是否包括或引用监视和测量的要求?以及接受准则?nullnull技术部8.3.5:设计和开发输出5.设计输出相关的形成文件信息是否有保存?(评审结果和后续措施等)nullnull技术部8.3.6:设计和开发的更改1.当设计开发期间发现不合理或可改进时,如何进行更改?是否有相应的流程对其进行控制?nullnull技术部8.3.6:设计和开发的更改2.是否有保留以下形成文件信息?(1)设计开发更改的具体内容.(2)新方案评审的结果,包括更改可能会带来的影响。(3)更改的授权。(4)为防止不利影响而采取的措施nullnull技术部8.4.1:外部提供的过程、产品和服务的控制总则1.是否对应控制的外部供方进行识别?(除供应商外也包括外包、外协、运输等)nullnull采购部8.4.1:外部提供的过程、产品和服务的控制总则2.是否确定了外部供方评价、选择、绩效、监视及再评价的准则?是否保留相关的形成文件信息?nullnull采购部8.4.2控制类型和程度1.是否根据不同的产品的性质、供方业绩等进行了分级、分类管理?nullnull采购部8.4.2控制类型和程度2.不同的产品是否有规定其检验方法和频率或放行准则、验证方法等?以保证其不会对组织产生不利影响。nullnull采购部8.4.3提供给外部供方的信息1.对于不同的产品和服务,应提供给外部供方的信息是否明确?(如质量要求、技术要求、性能要求、包装要求需要的质量证明等等)nullnull采购部8.4.3提供给外部供方的信息2.当要求需要改变时,如何保证外部供方能及时准确的了解相关信息?nullnull采购部8.4.3提供给外部供方的信息3.外部供方的控制、绩效和监视结果是否有提供给外部供方?nullnull采购部8.5.1:生产和服务提供的控制1.各生产和服务过程是否在受控的条件下进行?主要过程是否有相应的作业指导书?nullnull生产部门8.5.1:生产和服务提供的控制2.现场确认作业是否有按要求进行。nullnull生产部门8.5.1:生产和服务提供的控制3.各生产和服务过程是否可获得拟获得的结果?(确认各个工岗是否明确什么样的作业结果是合格的)nullnull生产部门8.5.1:生产和服务提供的控制4.生产和服务过程中有哪些过程有环境要求(包括检测过程)?是否对这些环境进行了管控?是否保留环境符合要求的证据形形成文件信息?nullnull生产部门品管8.5.1:生产和服务提供的控制5.生产和服务过程中设定了哪些监视和测量过程?这些过程是否适用?这些过程的资源提供是否满足需求?nullnull生产部门品管8.5.1:生产和服务提供的控制6.各个工岗的人员能力是否满足需求?需要的资质是否满足?nullnull生产部门品管8.5.1:生产和服务提供的控制7.是否对其输出结果不可以通过后续检测来加以验证的特殊工岗进行识别?是否对这些特殊工岗的实现策划结果的能力进行确认以及再确认?(人机料法环方面确认)nullnull生产部门品管8.5.1:生产和服务提供的控制8.是否采取措施防范认为错误?(如防呆等)nullnull生产部门品管8.5.1:生产和服务提供的控制9.生产和服务提供的各过程中,放行的准则是否明确?交付下道或顾客的过程是否明确?nullnull生产部门品管8.5.1:生产和服务提供的控制9.实施了哪些有助于增强下道或顾客满意度以及提高生产和服务水平的交付后活动?nullnull生产部门品管8.5.2:标识和可追溯性1.产品标识是否符合相关标准要求?(现场确认,包括产品自身的标识和状态标识)nullnull生产部门品管部8.5.2:标识和可追溯性2.当有追溯要求时,是否可以完成追溯?(实际追溯确认)nullnull生产部门品管部8.5.3顾客和外部供方的财产1.对顾客和供方财产是否得到了识别、验证、防护和保护?nullnull生产部门品管部8.5.3顾客和外部供方的财产2.当顾客财产和供方财产发生损坏、丢失、不适用等情况时,是否有像顾客和供方报告?是否保留相关形成文件信息?nullnull生产部门品管部8.5.4:防护1.生产和服务过程中是否规定了必要的防护?是否有按规定的要求进行?(包括原辅材料的防护)nullnull各部门8.5.4:防护2.防护要求是否覆盖了外包、外协等过程?(如外部供方的防护要求,承运商的防护要求等)nullnull各部门8.5.5:交付后活动1.是否对交付后活动进行识别、和管理?(包括客户合同、协议、订单等要求的交付后活动)这些交付后活动是否满足?nullnull营业部生管部8.5.6:更改控制1.生产和服务提供的更改是否进行了必要的评审和控制?nullnull生产部门8.5.6:更改控制2.是否保留了形成文件信息,包括有关更改评审的结果、授权进行更改的人员以及根据评审结果所采取的必要措施?nullnull生产部门8.6:产品和服务的放行1.产品和服务放行人员是否得到了正式授权?这些人员的能力是否得到了确认和再确认?nullnull品管部8.6:产品和服务的放行2.确认现场已放行的产品和服务是否都得到了授权人员或客户的批准?nullnull品管部8.6:产品和服务的放行3.放行条件是否明确?是否满足产品和服务的要求?针对这些放行条件策划了哪些安排来进行确认?nullnull品管部8.6:产品和服务的放行4.关键的顾客要求或指标是否得到了充分的确认?nullnull品管部8.6:产品和服务的放行5.现场的放行活动是否按策划的安排进行?(确认相关记录与要求的是否相匹配)nullnull品管部8.6:产品和服务的放行6.是否保留了相关形成文件信息?是否包含了:(1)符合接受准则的证据。(2)放行人员的可追溯信息nullnull品管部8.7:不合格输出的控制1.各工序的不合格输出如何进行标识和管理?(确认各个环节的不合格输出是否做到了标识清楚,区分放置)nullnull品管部8.7:不合格输出的控制2.不合格输出如何处置?负责处理不合格输出的人员职责权限是否明确?nullnull品管部8.7:不合格输出的控制3.是否对纠正后的不合格输出进行了再确认?是否保留可证明纠正后符合输出要求的证据形形成文件信息?nullnull品管部8.7:不合格输出的控制4.是否保留了不合格输出的相关形成文件信息?包括:(1)不合格的描述(2)所采取的措施(3)所获得的让步(4)不合格输出的处理人nullnull品管部9.1.1:监视、测量、分析和评价总则1.组织要求的监视和测量项目是否有确定?监视、测量、分析和评价的方法及时间(周期)是否明确?nullnull总经理9.1.1:监视、测量、分析和评价总则2.是否保留可做为监视、测量、分析和评价结果证据的形成文件信息?nullnull总经理9.1.2:顾客满意1.组织确定了哪些获取顾客满意度的方式?nullnull营业9.1.2:顾客满意2.对于获得的顾客满意信息是否进行了必要的评审?如何利用评审结果来提高顾客的满意度?nullnull营业9.1.2:顾客满意3.是否保留相关的形成文件信息?(评审结果、采取的措施等)nullnull营业9.1.3分析与评价1.确定是否对下列内容进行了评价?a.产品和服务的符合性b.顾客满意度c.质量体系的绩效和有效性d.策划是否得到了有效实施e.针对风险和机遇所采取措施的有效性f.外部供方的绩效g.质量管理体系改进的要求nullnull各部门9.1.3分析与评价2.这些评价的方式和数据信息来源是否合理?采用了哪些统计技术?nullnull各部门9.2:内部审核1.组织是否制定了内部审核方案?方案内容是否包括了频次、方法、职责、策划要求和报告?nullnull品管部9.2:内部审核2.组织内审的策划时间间隔?是否有按策划的时间间隔进行内部审核?nullnull品管部9.2:内部审核3.内部审核的审核范围和审核准则是否有规定?nullnull品管部9.2:内部审核4.是否采取了适当的纠正和纠正措施?nullnull品管部9.2:内部审核5.是否保留了可做为实施审核方案以及审核结果的证据。nullnull品管部9.3:管理评审1.是否按策划的时间对组织的质量管理体系进行评审?nullnull总经理9.3:管理评审2.是否明确了管理评审的输入?nullnull总经理9.3:管理评审3.是否明确了管理评审的输出?nullnull总经理9.3:管理评审4.是否保留形成文件的信息?作为管理评审的证据?nullnull总经理10.1改进总则1.是否确定的改进的时机?(顾客满意度评审后、管理评审后等?)nullnull总经理10.1改进总则2.是否有对改进的结果做了适当的评价?nullnull总经理10.2不合格和纠正措施1.当出现不合格包括投诉的不合格时,组织如何做出应对?应对方式是否合理?nullnull品管部10.2不合格和纠正措施2.是否确定了评价准则来评价是否需要采取措施消除不合格产生的原因?nullnull品管部10.2不合格和纠正措施3.组织是否保留了相关的形成文件信息?内容包括:(1)不合格的性质以及随后采取的措施。(2)纠正措施的结果nullnull品管部10.3:持续改进1.组织是否对持续改进的需求和机遇进行了识别?nullnull总经理nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull
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东方一杰
十年压铸技术:三年专职模具设计,四年汽配组项目主管,三年技术经理;模具、工艺、机加问题解决。
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分类:生产制造
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