关于**分公司反洗钱专项审计结果的报告(保险公司内部反洗钱专项审计报告参考
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)根据总公司《关于开展2016年综合审计检查工作的通知》要求,**分公司组成审计组,自2016年*月*日至*月日,对分公司本级和**中心支公司等*家所辖机构进行了反洗钱专项审计。审计时间范围为2015全年,对重要事项进行了必要的延伸和追溯。审计过程中,审计组遵循既定的工作程序和
方法
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,查阅了
会议记录
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、文件资料、业务档案、反洗钱
制度
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以及对外报送的反洗钱报告等资料,就本次审计检查中发现的主要问题向各机构进行了初步反馈。现将有关情况汇报如下:一、基本情况(一)反洗钱组织机构建设情况主要描述分公司反洗钱组织架构的构成情况,以及反洗钱主管部门的
职责
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等内容。(二)反洗钱内控制度建设情况执行***等相关制度,并按照反洗钱法律法规及监管机关要求,结合工作实际,制定并印发了**等反洗钱内控制度。(三)客户身份识别和尽职调查情况