委外加工流程主题委外加工流程文件编号本流程总负责采购总监版本A1.0拟制发布实施日期审核批准1.目 的:对公司所有委外加工产品的管理,使采购流程
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有序,确保委外加工工作有效执行。2.适用范围:所有委外加工产品3.流程图:工作流程图责任人相应使用
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单流程说明统计员生管员采购经理采购工程师《委外加工单》统计员根据工艺流程,需要外发加工的,填写《委外加工单》,经生管员审核后,提交到采购经理。采购经理进行审核并登记后,分发到相应的采购工程师进行委外处理。《委外加工单》需注明具体的加工要求,有样品的需附样品。采购工程师仓管员《委外加工单》采购工程师根据《委外加工单》必须在当天与供应商联系委外事宜。仓管员根据《委外加工单》上需求的产品信息安排供应商来仓库提货或由采购工程师送货到供应商处。仓管员或采购工程师必须确保供应商在《委外加工单》上签字确认。仓管员必须每天将供应商提走委外产品的信息提交采购工程师。采购工程师进行订单跟踪供应商仓管员《送货单》1、仓员管根据《送货单》进行收货,同时核对所送货物与单据是否一致,并报品管部检验。品管员《进货验收单》品管员根据仓库的报验数量进行检验,产品检验合格后交于仓库办理入库手续。对于不合格品,按不合格品处理流程进行处理。仓管员采购工程师《入库单》1、仓库员根据检验员检验判定合格品,办理入库手续,并在当日把《入库单》、《委外加工单》、《送货单》交于采购工程师和财务部。采购跟单员《对帐单》采购跟单员根据供应商的《送货单》、《入库单》、《退货单》进行帐目核对。若无误,则提交财务部。若帐目有误,与供应商进行相关单据的进一步核对。会计《对帐单》财务根据采购部提交的帐目核对清单,进行再次核对无误后在对帐单上签字。采购跟单员根据核对无误的对帐单通知供应商开发票。4.流程备注:5.相关附件: