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2023年不合格产品管理制度_1

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2023年不合格产品管理制度_1不合格产品管理制度不合格产品管理制度第1章目的第1条对工作的不合格和不合格品进行识别和控制,以防止不合格品的流出所造成的影响,避免工作上的疏忽造成重大的损失。第1章适用范围第2条本程序适用于德鲁克咨询公司原材料验收、产品生产经过和使用现场不合格品及成品检验不合格的控制第2章职责第3条本程序由品管科管管理第4条评审职责本公司受权检验人员负责本厂内不合格品的评审现场不合格品的评审由本公司委派的人员负责第5条处置职责检验人员作出不合格品的处置决定。若不能处置,则上报品管科处置生产人员根据处置决定及时进行处理第3章工作程序...

2023年不合格产品管理制度_1

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不合格产品管理制度

第1章目的

第1条对工作的不合格和不合格品进行识别和控制,以防止不合格品的流出所造成的影响,避免工作上的疏忽造成重大的损失。

第1章适用范围

第2条本程序适用于德鲁克咨询公司原材料验收、产品生产经过和使用现场不合格品及成品检验不合格的控制

第2章职责

第3条本程序由品管科管管理

第4条评审职责

本公司受权检验人员负责本厂内不合格品的评审

现场不合格品的评审由本公司委派的人员负责

第5条处置职责

检验人员作出不合格品的处置决定。若不能处置,则上报品管科处置

生产人员根据处置决定及时进行处理

第3章工作程序

第6条原料、成品检验和试验中发现不合格品进行标识、评审,确定不合格品的范围和性质;决定并施行不合格品处置方案,并割据不合格品的严重程度和范围,通知品管领导,品管科有关负责人

第7条评审、记录

1、原料检验经过中发现的不合格品由收购检验人员根据 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 规定的相应技术标准和补充要求作出评审,做好记录,不合格原料不予收购。

2、经辅料质检员检验且断定为不合格的进货物料,辅料质检员应在不合格物料的“原辅材料进货检验单〞上标识不合格,仓库保管员对其标示、隔离存放

3、产品生产经过中不合格品断定由生产技术人员根据标准作出评审,做好质量记录,并通知质管科。

4、对标有本厂标识的成品进行调查、评审、记录,并写出书面 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 交供销科。

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第8条标识、隔离

1、原料收购检验时发现的不合格品,一律拒收。储存经过中发现的不合格品,由仓库保管员作出如下标识:不合格品应设立红色标志另行隔离堆放。

2、生产经过中产生的不合格品,由该岗位人员根据技术规程规定作出相应标识,有条件时,应与合格品隔离。

3、对不合格品粘贴“不合格〞识别标记,并填写“不合格品通知单〞及注明不合格原因

4、不合格品的隔离方法。对不合格品要有明显的标记,存放在工厂指定的隔离区,避免与合格品混淆或被误用,并要有相应的隔离记录

5、不符合规定检验标准的产品,不允许包装入库

第9条处置

1、检验人员对不合格品评审有作出处置决定,由相关人员进行处置。若有争议,则由品管部负责人仲裁。

2、收购原料时发现不合格,由供给方自行处置。

3、生产经过中,结于标准允许返工的不合格品,生产人员应按相应标准和技术规程的操作工艺,予以返工,并经检验员重新验证合格后方可放行。

4、对已断定不合格的成品或经返工仍不合格的产品另行堆放,并做好标识。

5、原料/成品储存经过中发生的不合格品,由仓管人员进行处置。

6、已经外销不合格由本公司委派的人员和客户协商处理办法,做好记录,并写成书面报告交供销科。

7、对于制度制定不合理、执行情况不好或有过失等工作不合格,对此类不合格应及时采取纠正措施。

第4章纠正和预防措施

第10条质量负责部门根据数据分析发现的不合格或潜在不合格的严重程度,确定施行纠正和纠正措施。

第11条纠正措施,采取纠正措施的机会:

第12条产品实现经过中出现质量不合格品并重复发生。

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第13条走访或与顾客座谈,结果对产品质量不满意,并有详细事例比拟严重时。

第14条收到反应的质量不合格的记录。

第15条顾客的投诉或顾客对同类问题连续提出抱怨。

第16条供方的产品或服务出现严重不合格。

第17条内审和外审发现的不符合项;管理评审中发现的不符合项。

第18条质量管理工作中,出现不符合法律、法规要求时

第19条质量负责部门负责对数据分析发现的不合格进行评审,确定能否需要采取纠正措施。

第20条责任部门负责人对确定需要采取纠正措施的不合格原因进行分析并确定原因和需要采取的纠正措施。

第21条经理组织项目质量负责部门对责任部门提出的纠正措施进行评价并确定所采取的措施。

第22条责任部门负责人组织施行评价后的纠正措施。

第23条经理组织项目质量负责部门对责任部门施行的纠正措施效果进行验证。

第24条经理负责将纠正措施施行效果提交管理部门进行评审。

第23条质量负责部门保持记录。

第5章其它

第24条各级产品质量监督抽查中,发现的不合格品,执行上述程序。

第25条若客户要求使用不合格成品时,必须经供需双方约定,并构成书面接受文件,需要时右供销科向客户讲明情况,各相关职能部门做好标识和记录。

附件:(不合格品处理记录)

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德鲁克咨询〔济南〕有限公司

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