工会审计报告■审计报告根据审会的年度审计计划,总经审办派出以同志为组长的审计小组,于年月日至日,对你单位年度财务收支管理情况进行就地审计。A单位己对所提供的资料作了真实、完整性的承诺。根据审计结果,现出具审计报告如下:一、被审计单位基本情况A单位所管辖个基层。A单位机关人员编制18人,实际14人,下设9个部办。财务部统一管理经费。截止2015年12月31日资产总额为元,负债为元。净资产万元,资产负债率%。二、审计结果(一)2015年度财务收支情况1、收入情况:财务账面总收入元,完成预算的142.36%,其中:⑵拨交经费收入2元,09年完成预算的119.32%。⑶其他收入53元,⑷上级补助收入52元。2、支出情况经费支出总额为4元,09年完成预算的135.8%,其中:(1、职工活动经费0元,(文体活动经费.00元,宣传活动费8,029.70元,其他活动费元),占总支出的%。(2、业务费元,(会议费:元。其它业务费支出4元,)占总支出的%。(3、行政费元。占总支出的%。(4、补助下级支出元。占总支出的%。3、经费结余情况。本年收支相抵费费结余元,上年经费结余元,期末滚存经费结余元。(二)截止2015年12月31日货币资金、固定资产、专用基金情况。1、货币资金总额元,其中:库存现金为1元,账面与库存现金余额相符与资产负债
表
关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf
相符;银行存款元,银行对账单与银行账面金额相符与资产负债表相符;固定资产元。