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医药公司销售管理制度医药公司销售经管手册区域销售经管制度二、合同经管制度三、发货经管制度四、发票经管制度五、应收帐款经管制度六、业务人员建帐、对帐经管制度七、换、退货经管制度八、客户档案经管制度九、客户服务制度十、价格体系政策卜一、开发及促销维护政策十二、宣传品、礼品、赠品使用制度十三、报告制度十四、例会交流制度十五、考核经管制度十六、业务交接经管制度一、区域销售经管制度.严格执行公司关于在规定区域内开展销售的规定,严禁与非经销区域的经销单位发生任何形式的业务往来。.公司发货实行批号经管,物流经管部门在产品外包装箱上加盖产品编码,以示...

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医药公司销售经管手册区域销售经管 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 二、 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 经管制度三、发货经管制度四、发票经管制度五、应收帐款经管制度六、业务人员建帐、对帐经管制度七、换、退货经管制度八、客户档案经管制度九、客户服务制度十、价格体系政策卜一、开发及促销维护政策十二、宣传品、礼品、赠品使用制度十三、报告制度十四、例会交流制度十五、考核经管制度十六、业务交接经管制度一、区域销售经管制度.严格执行公司关于在 规定 关于下班后关闭电源的规定党章中关于入党时间的规定公务员考核规定下载规定办法文件下载宁波关于闷顶的规定 区域内开展销售的规定,严禁与非经销区域的经销单位发生任何形式的业务往来。.公司发货实行批号经管,物流经管部门在产品外包装箱上加盖产品编码,以示区别。.严格按公司规定的销售价格供货,不得以任何方式变相压价销售。一经发现,将给予当事人及直接主管以销售差价5倍以上的罚款。.加强对客户的监控,原则上要求其不得跨区域销售,对正常辐射的客户不予控制,但必须提供商品流向单。否则将停止发货。对恶意串货和低价串货者将终止协议的执行,取消产品经销资格。.做好市场防范工作,发现恶意冲货或低价冲货问题,摸清事实,获取证据,及时举报。对发现并证实有恶意冲货行为的,公司将根据具体情节对予以处罚。二、合同经管制度为保障公司产品销售业务的正常运行,销售部门按公司有关产品价格、结算政策、交易方式等规定向经销商提出要约,促使代理商承诺并签定《代理合同》,并促进合同的执行过程符合规范要求。1).在与客户开展销售业务活动中,每笔业务都必须按规定详细填写公司统一印制的《代理合同》,以此作为公司销售计划、发货、回款、折让的依据。协议单位除签订全年购销协议外,每笔业务同样要签订《购销合同》。2).回款期限折让以整笔合同执行完毕为准,对分品种回款的客户应每品种签订一个合同,以防止部分结款时无法兑现折让。3)、与客户签订合同必须严格按照公司制定的价格政策、资信限额、交货方式、结算政策执行。4)、与客户签订合同时,须详细填写产品品名、单位价格、交货时间、购货方全称及开户行、帐号、税号、交货地点、结算方式和期限等,内容完整无漏项,字迹工整、清晰。5)、销售部门主管严把合同审批关,对所签合同要认真审核,经确认符合条件后方可批准执行。6)、根据合同上注明的交货日期安排发货,无合同不得发货。7)、销售部门建立合同台帐,详细 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 收货单位、签订日期、品名、批号、发货数量、合同金额、执行情况等,以备查询。8)、《购销合同》应每月整理、装订成册,存档备案。三、发货经管制度根据代理合同约定,及时、准确、安全、经济的将公司产品运送到目的地。⑴、尽可能实行公司总部直接向经销商(或代理商)发货。⑵、发货的依据是购销合同、资信限额、货款已确认到达公司指定银行账户。无合同或超资信限额或货款未到达公司指定银行账户的均不得向其发货。(3)、发货审批权限:发货由销售部门经理审核、主管总经理审批,审核、审批时必须履行签字手续。详见附件:发货经管流程。⑷、发货必须坚持先批号先出库的原则。⑸、对有气温限制的货物,发货不得使用铁路集装箱,不得将产品暴露在日光下。⑹、资信限额的确定①.根据客户类别和企业具体情况,确定每一个客户的资信限额,以此作为最高发货限额。②,资信限额按以下原则严格控制:调拨类、零售纯销类客户资信限额不得超过年销售回款计划或上年回款总额的15虬医院分销类客户资信限额不得超过年销售回款计划或上年回款总额的25%,如有特殊情况须报批。③.由于客户经营、回款发生变化,如果需要临时调整资信限额,须填报《客户超资信发货 申请表 食品经营许可证新办申请表下载调动申请表下载出差申请表下载就业申请表下载数据下载申请表 》,由主管总经理批准后执行附件:发货经管流程发货经管流程商业客户销售部门财务部门物流生产部门四、发票经管制度1)、客户需要销售发票时,须报经销售部门经理审核、主管总经理批准。2)、销售发票由专人负责依据有关销售合同、发货通知单及发票经管法规的规定要求到财务部门开具并建立销售发票领用登记台帐。3)、销售发票应妥善保管,并及时、安全地送达相关单位,不得擅自长期携带或个人保存。4)、销售发票送达业务单位后,如该业务单位不能马上付款,须让其财务部门开具发票收到条(签字盖章),以备核查。5)、对违反规定或因经管不善造成的发票丢失等问题,一旦发生,责任人须及时报告,并须部分或全部承担由此给公司造成的经济损失;故意延误报告或隐瞒不报者,一经发现,将加倍给予处罚。6)、其它未尽事宜按照集团公司《发票和收据经管制度》有关规定执行。五、应收帐款经管制度1)、销售部门要将正常应收款项控制在公司规定的限额内,及时跟进和催收应收帐款。坚持每季度与经销单位核对帐目,以确保帐帐、帐款相符,发现问题及时处理。2)、在业务活动中要坚持“少量多批、加速周转”的原则,提高资金使用效率。对超出三个月的应收款,应尽快组织清收;超出六个月的应收款,应向主管总经理上报原因,同时制定清收措施,限定清收时限;超出九个月的应收款,公司一律按呆帐处理。3)、对公司审查确认的呆帐,根据清收的难易程度及与对方协商的具体情况,提出清收报告,报请公司批准后执行。4)、对拟停止业务关系及发生转制等意外变故经销单位的欠款,按正常业务方式无法清收的,须立即上报原因及清收计划,经主管总经理批准后进行清收。清收完毕后,除现款现货或经批准外,原则上不再与该经销单位建立业务关系。.所发生呆帐,将根据具体原因对当事人进行相应处理。.业务中遇有被骗、被抢、被盗等特殊情况时,要在事发24小时内上报,公司根据事发原因进行处理。对隐瞒不报的,视情节轻重对当事人从行政及经济两方面进行处罚。.其它未尽事宜按集团公司《应收款经管办法》执行。六、业务人员建帐、对帐经管制度1)、每位业务人员均应随时关注、了解和掌握自己所分管业务的往来账目情况,并须始终保持往来账目清楚、数额相符。2)、每月5日前将各业务单位的销售品种、销售数量、发票号、票面金额、应收款额、已收款额等,以书面形式告知有关销售主管,销售主管负责落实核对,及时与业务单位进行对帐。3)、一旦发现公司与业务单位账目不符的情况,要及时汇报尽快核对清楚。4)、凡在本人所管业务范围内,无论属何种原因造成的往来账目不符,业务人员均须承担一定的责任。公司将视具体情况,对责任者作出批评教育,限期查清帐目,给予经济处罚,直至辞退等处理决定。对构成犯罪者,将依法予以追究。七、换、退货经管制度加强退货经管,理顺退货程序,保证产品退货处于可控状态,避免和减少损失。1)、以预防为主,防止退货事件发生,对经销商(或代理商)坚持了解库存和批号,根据客户的实际销售量和资信限额等少量多次、有计划地发货。2)、退货对象必须是与公司有业务往来的经销商或代理商。退货范围包括产品质量发生问题,破损,批号过期,包装与国家政策不符,清理客户,终止合同和呆死帐,销售政策变化等。非上述原因的退换货要求,不予处理。3)、退货必须填写《退货申请表》履行审批手续,由销售部门经理上报,主管总经理审批。经批准的退货须填写《产品退货记录》,详细记录退货品种、数量、批号、退货原因等。。4)、在退货过程中须严格按照装箱规定进行,认真清点,归类,装箱,详细填写《退货装箱清单》,最终,《退货申请明细表》与《产品退货记录》、《退货装箱清单》须完全一致。八、客户档案经管制度1、客户档案由与客户直接联系的人一周内负责建立,交直接上级审核,专人负责保管。2、与公司有长期合作关系的主要经销商、医院、药店、零售商等每季度由直接责任人负责对客户档案进行填充、修改和完善,填充、修改和完善的内容按时交档案经管人。3、客户档案经管人按照公司有关规定妥善保管,分类整理。4、档案的保管应严格执行档案借阅制度,不得将档案材料拿给无关人员阅读或凭私人关系随意借阅。5、客户档案是公司的重要财产,任何人不得据为己有。九、客户服务制度1、以对公司内外客户高度负责的精神,提供售后服务、疑问解答、来电来函处理及健康咨询等方面的专业服务。2、做好产品售后服务工作,耐心解答客户疑问;3、及时处理来电、来函,确保客户满意;4、建立客户档案,及时跟踪客户,按时为客户提供健康服务;4、对公司VIP客户在主要节假日要邮寄贺卡或礼物。十、价格体系政策销售部门严格按以下价格政策与自营市场经销商或代理区域代理商开展业务,低于规定出货价的必须上报经批准后方可执行。品名规格型号现行零售价批发价自营最低出货价代理最低出货价卜一、开发及促销维护政策1、开发政策:本着“调研一申请一开发”的程序进行医院或零售终端的开发。开发费规范如下:1)新医院开发费规范:医院等级床位数(张)年药采购额(万元)开发费规范(元/品种)一类二类一类二类一类二类三甲25002500240002300045004000三乙25002500230002200035003000二甲23502300220002100025002000二乙23002200280024000-10000-500说明:①一类:指省会城市及副省级城市的医院。②上述规范是指综合性医院,同等级专科医院自行下降两个等级,中医院下降一个等级的费用规范。③开发费规范含进门费、赞助费、个别临床科室启动小型推广费。④完全借助商业订货会开发得医院无上述开发费用。⑤提供进医院证明及详细医院档案,经营销总部确认医院药房柜台上有药后方可报销开发费。⑥个别特大型医院开发费上述规范不够时可另向总部申请⑦若发现虚报医院等级、性质或医院进药后离预计用量较远,一经查实,给予责任人严肃处罚并退还所报销费用。2)零售终端开发费规范:限特大型连锁店,开发费规范为0-1000元/品种。2、促销政策:以法定零售价的10-15%作为医院终端促销费用,以法定零售价的5-10%作为零售终端促销费用(具体促销费规范见年度营销计划)。3、维护政策以回款的1-2%为维护费用,采取申请审批制度。分为小型维护、中型维护、大型维护三类:1)小型维护:即日常性维护,费用计提规范为维护费用总额的50%,原则上以公司宣传礼品或赠品作为主要维护手段。2)中型维护:即会议性维护,费用计提规范为维护费用总额的25%,指由销售部组织的以医院或科室为单位进行的维护活动,属于中型规模集体性维护活动3)大型维护:即学术性维护,费用计提规范为维护费用总额的25%,指以城市或重点医院为单位组织的以学术推广活动为内容的大型会议维护。学术性维护必须在具备相应销售规模后方可举行。4.代理商最高返利比率计划十二、宣传品、礼品、品使用制度为加强公司宣传品、礼品、赠品的规范经管,遵循“必须、合理、规范、节约”的原则。特制定本制度。1、宣传品、礼品、赠品须用于对外开展业务的公关活动及领导认为需要的其他使用范围。2、公司每年初制定宣传品、礼品全年费用预算,按公司CI设计要求统一制作、采购和保管。3、各销售部门因工作需要领取宣传品、礼品、赠品时,须填写“宣传品、礼品、赠品领用申请表”(见附件),销售部经理复核,报请主管总经理审批后领取。临时急需或单笔数量大的则预先提出,经主管总经理审批后方可办理。4、营销总部每季度统计各办事处累计宣传品、礼品、赠品费用金额,并反馈予各销售部门。当累计使用金额达全年限额80%时预警(全年限额二全年回款额*1%,宣传品和礼品以实际成本计价,赠品以财务部门核定的单位平均成本计价)。如特殊情况部门需要超过限额使用,应书面请示主管总经理。附件:宣传品、礼品、赠品领用申请表部门:领用人:复核人:批准人:日期:品名数量单价金额用途实发总计十三、报告制度自营市场区域经理及各位营销代表须按规定时间填报下列报表,与直接领导保持经常性的电话沟通和联系,有重大事情还必须随时书面报告。1)、日报告制度:自营市场区域经理和各位营销代表以书面形式将每工作日工作情况详细记录。经理协同代表拜访客户时填写《协访表》(样表附后),独自拜访客户时填写《走访表》(样表附后),每月的《协访表》和《走访表》在下月5日前寄回销售部。各位营销代表每天拜访客户时填写《走访表》,周末寄给办事处,区域经理审查后在下月5日前寄回销售部。2)、周报告制度:区域经理和各位营销代表以书面形式每周(连同日报)向上级主管汇报工作,均须填报《周计划与周报告》(样表附后),要求各位营销代表填写的《周计划与周报告》在周末传真或递交给区域经理;区域经理填写的《周计划与周报告》须在每周一12:00前传真或发电子邮件至销售部。3)、月报告制度:代表和区域经理以书面形式每月(连同周、日报)向上级主管汇报工作,均须填报《月工作归纳总结》(样表附后)和《月工作计划》(样表附后),要求各位营销代表填写的《月工作归纳总结》和《月工作计划》在每月3日传真或递交给区域经理;区域经理填写的《月工作归纳总结》和《月工作计划》须在每月5日前传真或发电子邮件至销售部。4)、重要事项报告制度:区域经理和各位营销代表遇不能决定的重要事项应及时向上汇报;特殊事项需书面报告。5)、重要信息报告制度:区域经理和各位营销代表得到重要信息应及时向上汇报;特殊事项需书面报告。6)、述职报告制度:区域经理每季度结束后15日内须向销售部书面提交市场分析报告,并在季度营销会议上做述职报告。协访表区域:经理:代表:时间:一、协访客户情况:客户名称:客户类别:协访目的:1.辅导检查,2.客户拜访,3,业务往来,4.统计库存,5.二、协访过程评核:观察辅导工程评价考核内容般好很好非常好近完美简述123451、拜访前准备a、预约b、资料准备c、仪表礼d、拜访必要性a、开场白b、陈述目的C、利益销售2、销售技巧d、处理异议e、聆听f、应变能力h、达成协议Q*口口a、产品描述o>)nn大Ub、描述技巧&、同类产品4、信息意识b、竞争产品C、其他a、主要目的5、目的达成b、次要目的C、下次预约6、其它合计合计分数平均分数三、区域经理评价:1、访谈效果:2、关系程度:3、信息反馈:A、圆满达到协访目的A、非常融洽B、较好达到协访目的B、融洽C、达到协访目的C、较融洽D、基本达到协访目的D、一般E、未达到协访目的E、较差四、营销代表意见:代表签字:日期:月日五、跟踪行动:下次协访时间:辅导内容:日走访表城市:代表:年月日客户名称:类别:客户名称:类别:走访时间走访对象姓名:姓名:姓名:姓名:姓名:姓名:姓名:姓名:姓名:姓名:科室:科室:科室:科室:科室:科室:科室:科室:科室:科室:职务:职务:职务:职务:职务:职务:职务:职务:职务:职务:走访目的走访效果(解决T哪些问题)竞争对手及同类产品信息客户意见及客户自身信息下一步《周计划与周报告》周计划及周报告区域:姓名:起止时间:填写日期:本周重点:日期本周工作计划本周行动结果星期月日AmPm星期月日AmPm星期月日AmPm星期四月日AmPm星期五月日AmPm星期六月日AmPm星期日月日AmPm审批人:日期:月工作归纳总结月工作归纳总结区域:姓名:所属月份:填写日期:1、本月计划执行情况及原因分析:2、本月销售额与回款额、单品种开票量与推广量及完成情况:3、本月新医院开发进展情况:4、本月招标、物价与公疗情况:5、其它方面(团队建设等):6、工作建议及需总部解决的问题:审批意见:审批人:日期:月工作计划月工作计划区域:姓名:所属月份:填写日期:1、本月工作目标(销售额与回款额;单品种开票量与推广量;新医院开发、招标、物价与公疗;团队建设):2、本月重点行动计划(按时间填写):审批意见:审批人:日期:十四、例会交流制度1)、办事处定期召开周工作例会和月工作例会,办事处所在城市代表每周参加周例会;非办事处所在城市代表每月参加月例会。2)、在例会上每个人分别汇报上周(月)工作情况和下周(月)工作计划;交流工作经验,提出实际困难,集思广益予以解决。3)、区域经理每月例会上对区域市场进行一次全面归纳总结和分析。4)、区域经理作为培训师每季度至少在一次例会上安排公司政策、专业销售技巧等方面的培训,并将培训内容及会议纪要传至销售部。十五、考核经管制度IX考核原则:①坚持过程真实和结果有效原则。②坚持考核经管客观公正原则。③坚持定量为主、定性为辅原则。④坚持对每项指标都实行排名考核原则。⑤坚持考核结果与奖金挂钩原则。2)、考核周期:营销代表由区域经理负责每季度进行一次综合考评,区域经理由销售部负责每季度进行一次综合考评。3)、考核指标:序代表考核指标1比重序区域经理考核指标1比重1出勤率及工作态度4过程考核占32%1出勤率及工作态度4过程考核占32%2报表合格率42报表合格率43客情关系43主要客户客情关系44工作技巧44经管技巧45拜访成效85协司拜访率86团队合作86团队建设87销售绝对量18考%果68结核占7销售绝对量18结果考核占68%8销M计划完成%188销量计划完成%189销量增长%179销量增长%1710费用率1510费用率15得分合计100100%得分合计100100%4)、考核结果:按照上述各项考核指标得分分别对营销代表和区域经理进行排序,最后按各项指标得分相加后的总分划分等级A、B、C、D、E,各等级比例分别为A10%、B2等、C40%、D20%、E10%o5)、考核奖罚:根据考核结果分配奖金:C等奖金为平均奖,A等奖金上浮40%,B等奖金上浮20%,D等奖金下浮20%,E等奖金下浮40%o6)、末尾淘汰:连续两个季度考核为E或一年内有三个季度考核为E的予以辞退。十六、业务交接经管制度.无论何种原因形成的人员离耿,都必须上报销售部,在获得批准后,离职人员方可进行业务交接。.与公司内职能部门有业务衔接的,销售部负责通知至相关部门,及时办理交接及变更手续,防止在财、物经管上出现纸漏。所有离职人员必须通过相应的财务审计。.与经销单位有业务关系或直接经管钱物的,必须将所有业务及钱物交接清楚,否则不得办理离岗手续,其未交清楚的应收款及钱物按个人欠款处理。有违法违纪行为的另行处理。.在离职人员离岗同时须将销售部书面通知送达至相关客户,以防止出现离岗后私提货款及货物现象。
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上传时间:2021-11-02
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