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医院内部审计工作总结

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医院内部审计工作总结医院内部审计工作总结  xx年在院领导的支持下,在上级主管部门的指导帮助下,我们审计科全体同志认真学习、领会十七大会议精神,一如既往地贯彻和落实《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和国家相关法律法规。以医院工作为中心,结合内审工作实际,紧紧围绕我院的热点、重点、难点问题开展审计工作,充分发挥内审的监督和效劳职能,为医院领导及时提供决策依据。共开展各项审计10余项,为医院节约了资金。在深化医疗体制改革,促进廉政建设,加强财务管理,提高经济效益等方面,真正起到了经济卫士和参谋助手的作用。  xx年是我院迅速开展...

医院内部审计工作总结
医院内部审计 工作总结 关于社区教育工作总结关于年中工作总结关于校园安全工作总结关于校园安全工作总结关于意识形态工作总结   xx年在院领导的支持下,在上级主管部门的指导帮助下,我们审计科全体同志认真学习、领会十七大会议精神,一如既往地贯彻和落实《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和国家相关法律法规。以医院工作为中心,结合内审工作实际,紧紧围绕我院的热点、重点、难点问题开展审计工作,充分发挥内审的监督和效劳职能,为医院领导及时提供决策依据。共开展各项审计10余项,为医院节约了资金。在深化医疗体制改革,促进廉政建设,加强财务管理,提高经济效益等方面,真正起到了经济卫士和参谋助手的作用。  xx年是我院迅速开展的一年,医疗、科研、管理工作有条不紊的开展,为我们搞好工作提供了有力保证。我们审计科认真贯彻落实卫生局、审计局等上级部门的指示精神,结合我院实际,在做好审计工作的同时,积极配合其它各项工作的开展。坚持完善自我,提高认识的原那么,努力完善审计 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 ,健全审计机构,调整人员结构。  |||  1、标准了审计工作流程,按照xx年审计工作 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 ,进一步加强了对院内各经济工程的监管。  2、参与制定了医院物资采购、设备管理及相关规章制度假设干项。标准了经济行为,使审计工作进一步走向法制化、制度化和标准化。  3、在审计部门单独成立时,进一步明确了审计工作人员的职责和权限。使内审工作的内部监督职能进一步得到表达,可以更好的为领导提供决策依据。  4、调整人员的知识和年龄结构,新增专业审计人员1名(应届本科毕业生),加强了审计队伍建设。  强化措施,进一步提高审计人员的业务素质和政治素质,使我院每个内审人员都真正成为思想领先、业务过硬、技能娴熟、务实高效的工作高手。  |||  1、参加审计厅、市审计局、市卫生局规财处召开的培训班,获取了大量审计工作信息及先进工作经验。  2、与南昌市第九医院、江西省精神病医院等审计人员相互交流,共同探讨审计工作新思路。  3、加强自身业务素质的学习,积极进行学术研究和探讨。  1、参与后勤维修审计  随着医院业务不断的扩大,后勤管理部门所涵盖的内容也越来越丰富,这就要求我们须建立健全 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 。我们参与制定了一系列后勤管理的规章和措施,对零星维修每月审计一次,对基建维修的每个工程都进行审计,截止到6月底,共为医院节省开支1000余元。为推动医院的后勤开展起到了应有的作用。  2、参与财务收支审计  做好医院财务账面审计工作,为保证医院财务账面的合法性、合理性、准确性,我科室配合审计局对医院xx年财务收支情况进行审计,对存在的问题进行了及时有效的整改,进一步标准了财务制度,为领导提供了决策依据,为医院的改革和开展做出了奉献。  |||  3、参与各项招投标工作审计  随着医院业务的迅速开展,加强内部管理,强化内部监督机制就显得尤为重要。医院工程建设和物资采购是与市场紧密相联的,要实现对工程建设和物资采购工作的有效控制,就必须用各项规章制度来标准和约束。我们参与制定招投标程序的相关规定并监督实施。在招投标工作中真正坚持公开、公正、公平的原那么。根据《政府采购管理方法》要求,我科室切实加强了对单位采购活动的监督,尤其是对药品、医疗器械等招标采购,进一步预防了商业贿赂的发生。在这半年工作中,单位六个工程的招标工作,我科室全程监督,严肃招投标纪律,较好地保证了招标过程严格按照程序和要求,公开、公平、公正地顺利进行。为单位节约资金万余元  4、参与物价审计  |||  为了加大医疗收费的监督,我科室每个月定期对出院病历、运行病历及药房处方批价的情况进行检查,截止到6月底,发现20多份出院病历,30多份运行病历存在“三单不符”的现象,并及时做出了整改。  5、参与专项支出审计  科研工作是医院开展的一项至关重要的工作,我们集中力量加强对科研专项资金的审计监督,使这些资金充分发挥作用和效益。半年来我们开展科研经费审签10项,促进了科研工作的开展。  1.领导的重视与支持是搞好内审工作的关键。领导的重视程度越高,内审工作就越有依靠,发挥的作用也就越大。我们在认真做好工作的同时,注重同上级领导的交流,不定期汇报工作情况,争取领导的信任,取得了领导对内审工作的高度重视和大力支持。  |||  2.健全的审计机构,合理的人员结构及知识结构是做好审计工作的根底条件。在院领导的高度重视和帮助下,审计机构不断得到完善,工作效率明显提高。合理的人员配置和人员结构便于工作的顺利开展,为我院审计工作的长远开展奠定了坚实根底。  3.内审要树立效劳意识。内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与效劳并重,寓监督与效劳之中。内部审计归根到底是一种内部管理行为,它的目标是为了加强内部管理,为管理者效劳。结合学校实际,内审工作的监督、评价、控制职能都必须着眼于为学校经济开展效劳,把效劳意识融于整个审计过程中,在做好监督的同时为领导提供可靠的决策依据。  工作总结特点  自我性  总结是对自身社会实践进行回忆的产物,它以自身工作实践为 材料 关于××同志的政审材料调查表环保先进个人材料国家普通话测试材料农民专业合作社注销四查四问剖析材料 ,采用的是第一人称写法,其中的成绩、做法、经验、教训等,都有自指性的特征。  |||  回忆性  这一点总结与方案正好相反。方案是设想未来,对将要开展的工作进行安排。总结是回忆过去,对前一段时间里的工作进行反思,但目的还是为了做好下一阶段的工作。所以总结和方案这两种文体的关系是十分密切的,一方面,总结是方案的标准和依据,另一方面,总结也是制定下一步工作方案的重要参考。  客观性  总结是对前段社会实践活动进行全面回忆、检查的文种,这决定了总结有很强的客观性特征。它是以自身的实践活动为依据的,所列举的事例和数据都必须完全可靠,确凿无误,任何夸大、缩小、随意杜撰、歪曲事实的做法都会使总结失去应有的价值。  经验性  总结还必须从理论的高度概括经验教训。但凡正确的实践活动,总会产生物质和精神两个方面的成果。作为精神成果的经验教训,从某种意义上说,比物质成果更珍贵,因为它对今后的社会实践有着重要的指导作用。这一特性要求总结必须按照实践是检验真理的唯一标准的原那么,去正确地反映客观事物的本来面目,找出正反两方面的经验,得出规律性认识,这样才能到达总结的目的。  |||        |||  |||模板,内容仅供参考   
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