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财务科目中日语对应表6位代码 科目 中文 日文 110001 1001库存现金-人民币 現金-RMB 110840 1002银行存款-BKCH-基本帐户 普通預金-BKCH-SSH-RMB 110841 1002银行存款-ABOC-纳税专户 普通預金-ABOC-SSH-RMB 110842 1002银行存款-PCBC-一般帐户 普通預金-PCBC-SSH-RMB 110843 1002银行存款-MHCB-一般帐户 普通預金-MHCB-SSH-RMB 110844 1002银行存款-MHCB-USD-一般帐户 普通預金-MHCB-SSH...

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6位代码 科目 中文 日文 110001 1001库存现金-人民币 現金-RMB 110840 1002银行存款-BKCH-基本帐户 普通預金-BKCH-SSH-RMB 110841 1002银行存款-ABOC-纳税专户 普通預金-ABOC-SSH-RMB 110842 1002银行存款-PCBC-一般帐户 普通預金-PCBC-SSH-RMB 110843 1002银行存款-MHCB-一般帐户 普通預金-MHCB-SSH-RMB 110844 1002银行存款-MHCB-USD-一般帐户 普通預金-MHCB-SSH-USD-01 110845 1002银行存款-MHCB-USD-资本金 普通預金-MHCB-SSH-USD-02 110846 1002银行存款-BKCH-USD-一般帐户 普通預金-BKCH-SSH-USD 110847 1002银行存款-COMM-一般帐户 普通預金-COMM-SSH-RMB 110848 1002银行存款-MHCB-USD-中长期借款201204 普通預金-MHCB-SSH-USD-03 110849 1002银行存款-MHCB-USD-中长期借款201207 普通預金-MHCB-SSH-USD-04 112499 1002汇兑中转科目 両替仮勘定 112505 1111应收票据 受取手形-GL管理 112598 1111应收票据-调整 受取手形-調整 112600 1131应收帐款-集团外部 売掛金 112601 1131应收帐款-集团内部 売掛金-グループ内 112700 1131应收帐款-调整 売掛金-調整 112701 1131应收帐款-集团内部-调整 売掛金-グループ内-調整 113040 1201物资采购-未到达 未着品 113041 1406发出商品 未着品(出荷) 113060 1243产成品 製品 113062 1243产成品-进料 製品進料 113063 1243产成品-一般-调整 製品-一般-調整 113064 1243产成品-进料-调整 製品-進料-調整 113065 1243产成品-FA/Blank 1243製品-FA/Blank 113066 1243产成品-进料-FA/Blank 1243製品-進料-FA/Blank 113100 1241自制半成品 半製品 113101 1241自制半成品-进料 半製品進料 113102 1241自制半成品-一般-调整 半製品-一般-調整 113103 1241自制半成品-进料-调整 半製品-進料ー調整 113104 1241自制半成品-FA/Blank 1241半製品-FA/Blank 113105 1241自制半成品-进料-FA/Blank 1241半製品-進料-FA/Blank 113120 1211原材料-主料A 原材料 113121 1211原材料-辅料B 原材料-辅料B 113122 1211原材料-进料半成品 原材料-进料半成品 113123 1211原材料-一般半成品 原材料-一般半成品 113124 1211原材料-进料主料 原材料-进料主料 113125 1211原材料-进料辅料 原材料-进料辅料 113126 1211原材料-主料-FA/Blank 1211原材料-主料-FA/Blank 113127 1211原材料-进料主料-FA/Blank 1211原材料-进料主料-FA/Blank 113128 1211原材料-辅料B-FA/Blank 1211原材料-辅料B-FA/Blank 113129 1211原材料-进料辅料-FA/Blank 1211原材料-进料辅料-FA/Blank 113130 1211原材料-一般半成品-FA/Blank 1211原材料-一般半成品-FA/Blank 113131 1211原材料-进料半成品-FA/Blank 1211原材料-进料半成品-FA/Blank 113139 1231材料成本差异 原材料-原価差額 113140 1251在产品 仕掛品 113161 1231低值易耗品 貯蔵品-その他 113163 1231低值易耗品-FA 貯蔵品-FA 113164 1231低值易耗品-Blank 貯蔵品-Blank 113180 1281存货跌价准备 棚卸資産評価引当額 113200 1151预付款项 前払金 113201 1151预付款项-集团内部 前払金-グループ内 113210 1151预付款请款 前払金請求 113297 1151预付款项-集团内部-调整 前払金-グループ内-調整 113298 1151预付款项-调整 前払金-調整 113800 1533其他流动资产-租房费 前払費用-家賃 113803 1533其他流动资产-保险费 前払費用-保険料 113804 1533其他流动资产-集团内部 前払費用-グループ内 113897 1533其他流动资产-集团内部-调整 前払費用-グループ内-調整 113898 1533其他流动资产-调整 前払費用-調整 113899 1533其他流动资产-其他 前払費用-その他 113900 1811递延所得税资产(流动) 繰延税金資産(流動) 114199 1122应收利息 未収利息-その他 114200 1133其他应收款-集团外部 未収入金-一般 114203 1133其他应收款-集团内部 未収入金-グループ内 114204 1133其他应收款-押金 未収入金-保証金 114297 1133其他应收款-集团内部-调整 未収入金-グループ内-調整 114298 1133其他应收款-调整 未収入金-調整 114302 1133其他应收款-出口退税款 未収税金-輸出還付税金 114702 1133其他应收款-个人往来 仮払金-従業員 114797 1133其他应收款-个人往来-集团内部-调整 仮払金-グループ内-調整 114798 1133其他应收款-个人往来-调整 仮払金-調整 115300 2171应交税费-应交增值税-进项税额 仮払消費税等 115500 1101交易性金融资产 デリバティブ資産 115600 1141坏账准备(流动) 貸倒引当金(流動) 120000 1501固定资产-建筑物 建物 120001 1502累计折旧-建筑物 減価償却累計額(建物) 120200 1901长期待摊费用-经营租入固定资产改良 構築物 120201 长期待摊费用-经营租入固定资产改良摊销 120300 1501固定资产-生产设备 機械及び装置 120301 1502累计折旧-生产设备 減価償却累計額(機械装置) 120400 1501固定资产-交通工具 車輌及び運搬具 120401 1502累计折旧-交通工具 減価償却累計額(車両運搬具) 120500 1501固定资产-其他设备 工具器具及び備品 120501 1502累计折旧-其他设备 減価償却累計額(工具器具備品) 120800 1603在建工程 建設仮勘定 121901 1505固定资产减值准备 固定資産評価損失引当金 121902 1701固定资产清理 未処分固定資産 122000 1801无形资产-软件 ソフトウェア 122001 1702累计摊销-软件 ソフトウェア償却累計額 122400 1801无形资产-土地使用权 借地権 122401 1702累计摊销-土地使用权摊销 借地権償却累計額 124700 1901长期待摊费用-经营租入固定资产改良 長期前払費用 124800 1811递延所得税资产(固定) 繰延税金資産(固定) 125400 1911待处理财产损溢-待处理流动资产损溢 未処理流動資産損益 125401 1911待处理财产损溢-待处理固定资产损溢 未処理固定資産損益 130600 1902递延资产借项 その他繰延資産 210000 2111应付票据 支払手形 210098 2111应付票据-调整 支払手形-調整 210100 2121应付帐款-集团外部 買掛金 210101 2121应付帐款-集团内部 買掛金-グループ内 210200 2121应付帐款-调整 買掛金-調整 210201 2121应付帐款-集团内部-调整 買掛金-グループ内-調整 210300 2121应付帐款-未请求 未請求買掛金 210301 2121应付账款-暂估-集团外部 買掛金-入庫仮調整 210302 2121应付账款-暂估-集团内部 買掛金-入庫仮調整-グループ内 210303 2121应付帐款-未请求-运费 未請求買掛金-Freight 210304 2121应付帐款-未请求-关税 未請求買掛金-輸入関税 210305 2121应付帐款-未请求-代理费 未請求買掛金-輸入諸掛 210400 2001短期借款 短期借入金 210401 2001短期借款-集团内部 短期借入金-グループ内 210402 2001短期借款-利息-集团内部 短期借入金-利息-グループ内 210601 2001一年内长期借款-集团内部 一年以内返済予定長期借入金-グループ内 210602 2001一年内长期借款-利息-集团内部 一年以内返済予定長期借入金-利息-グループ内 210800 2181其他应付款-集团外部 未払金-一般 210801 2211应付职工薪酬-应付工资 未払金-給与 210806 2181其他应付款-集团内部 未払金-グループ内 210807 2211应付职工薪酬-应付福利费 未払金-福利費 210808 2181其他应付款-个人往来 未払金-従業員 210809 2211应付职工薪酬-社保费 未払金-社会保障費 210810 2211应付职工薪酬-公积金 未払金-準備金 210811 2181其他应付款-应付设备款 未払金-機器費用 210812 2211应付职工薪酬-工会会费 未払金-組合費 210897 2181其他应付款-集团内部-调整 未払金-グループ内-調整 210898 2181其他应付款-调整 未払金-調整 210899 2181其他应付款-其他 未払金-その他 210901 2191预提费用-集团内部 未払費用-グループ内 210951 2231应付利息 未払利息-グループ内 210959 应付利息-调整 210997 2231应付利息-集团内部-调整 未払費用-グループ内-調整 210998 2191预提费用-调整 未払費用-調整 210999 2703其他流动负债-其他 未払費用-その他 211200 2211应付职工薪酬-累积有薪假 有給休暇引当金 212301 2171应交税金-应交增值税-未交税金 未払税金-未払増値税 212302 2171应交税费-应交增值税-已交税金 納付済増値税 212303 2171应交税费-应交增值税-转出未交增值税 還付取消増値税 212304 2171应交税费-应交增值税-减免税款 減免増値税 212306 2171应交税费-应交增值税-出口退税 輸出還付増値税 212307 2171应交税费-应交增值税-进项税额转出 取消未還付増値税 212308 2171应交税费-应交增值税-出口抵减内销产品应纳税额 輸出?未還付増値税 212309 2171应交税费-应交增值税-转出多交增值税 取消過剰納付増値税 212310 2171应交税费-未交增值税 未払増値税 212311 2171应交税费-应交营业税 未払営業税 212313 2171应交税费-应交所得税 未払所得税 212315 2171应交税费-应交城市维护建设税 未払都市建設維持税 212317 2171应交税费-应交土地使用税 未払土地使用税 212319 2171应交税费-应交个人所得税 未払個人所得税等 212321 2171应交税费-代扣代缴营业税 営業税(源泉徴収) 212322 2171应交税费-代扣代缴所得税 企業所得税(源泉徴収) 212325 2171应交税费-河道工程维管费 未払河道建設税 212326 2171应交税费-教育费附加 未払教育付加税 212329 2171应交税费-代扣代缴城市维护建设税 都市建設維持税-源泉徴収 212330 2171应交税费-代扣代缴河道工程维管费 河道建設税-源泉徴収 212331 2171应交税费-代扣代缴教育附加税 教育付加税-源泉徴収 212333 2171应交税金-待抵扣进项税额 213300 2131预收款项-集团外部 前受金 213302 2131预收款项-集团内部 前受金-グループ内 213397 2131预收款项-集团内部-调整 前受金-グループ内-調整 213398 2131预收款项-调整 前受金-調整 213600 2171应交税费-应交增值税-销项税额 仮受消費税等 213700 2101交易性金融负债 デリバティブ負債 213800 2901递延所得税负债(流动) 繰延税金負債(流動) 220202 2301长期借款-集团内部 長期借入金-グループ内 220203 2301长期借款-利息-集团内部 長期借入金-利息-グループ内 220298 2301长期借款-调整 長期借入金-調整 220400 2901递延所得税负债(固定) 繰延税金負債(固定) 310000 3101实收资本(或股本) 資本金 310001 3103已归还投资 資本金-減資払戻金 310201 3111资本公积-接受捐赠非现金资产准备 資本準備金-受贈非資金資産準備金 310300 3111资本公积-其他资本公积 その他資本剰余金 310403 3141利润分配-未分配利润 前期未処分利益 310408 3121盈余公积-法定盈余公积 利益積立金-法定積立金 310409 3121盈余公积-任意盈余公积 利益積立金-任意積立金 310410 3121盈余公积-法定公益金 利益積立金-法定公益金 310411 3121盈余公积-储备基金 利益積立金-準備基金 310412 3121盈余公积-企业发展基金 利益積立金-企業発展基金 310413 3121盈余公积-利润归还投资 利益積立金-出資金返還 310414 3141利润分配-其他转入 利益処分-その他振替 310415 3141利润分配-提取法定盈余公积 利益処分-法定積立金計上 310416 3141利润分配-提取法定公益金 利益処分-法定公益金計上 310417 3141利润分配-提取任意盈余公积 利益処分-任意積立金計上 420000 5101销售收入-产品-集团外部-一般貿易 売上高-製品-輸出 420001 5101销售收入-产品-集团外部-国内 売上高-製品-現地販売 425001 5101销售收入-产品-集团内部-一般貿易-MS 売上高-製品-輸出販売-MSM 425002 5101销售收入-产品-集团内部-一般貿易-SR 売上高-製品-輸出販売-SRG 425101 5101销售收入-产品-集团内部-来料加工-MS 売上高-製品-来様加工-MSM 425102 5101销售收入-产品-集团内部-来料加工-SR 売上高-製品-来様加工-SRG 425201 5101销售收入-产品-集团内部-进料加工-MS 売上高-製品-出料加工-MSM 425202 5101销售收入-产品-集团内部-进料加工-SR 売上高-製品-出料加工-SRG 425301 5101销售收入-产品-集团内部-国内-MS 売上高-製品-現地販売-MSM 425302 5101销售收入-产品-集团内部-国内-SR 売上高-製品-現地販売-SRG 425303 5101销售收入-产品-集团内部-国内-MSM-Retainer 売上高-製品-現地販売-MSM-Retainer 510300 5401成本-进口运费 原価-商品-輸入付随費 519001 5401主营业务成本 経過勘定原価-当期製品製造原価 519002 5401产成品-当期 経過勘定原価-製品 519003 5401自制半成品-当期 経過勘定原価-半製品 519004 5401在产品-转出 経過勘定原価-仕掛品 519005 5401原材料-领用 経過勘定原価-原材料 519006 4105制造费用-转出 経過勘定原価-製造経費 519007 4101生产成本-工资・奖金-转出 経過勘定原価-人件費 519008 4101生产成本-基本工资 経過勘定原価-労務費-給料手当-給与 519009 4101生产成本-加班工资 経過勘定原価-労務費-給料手当-時間外手当 519010 4101生产成本-工资其他 経過勘定原価-労務費-給料手当-雑給 519011 4101生产成本-奖金 経過勘定原価-賞与 519012 4101生产成本-实际与预提奖金差额 経過勘定原価-賞与引当金繰入 519013 4101生产成本-基本工资-集团内部 経過勘定原価-労務費-給料手当-給与-グループ内 519014 4101生产成本-加班工资-集团内部 経過勘定原価-労務費-給料手当-時間外手当-グループ内 519015 5401主营业务成本-Retainer 経過勘定原価-当期製品製造原価-Retainer 519016 4101生产成本-累积有薪假 経過勘定原価-法定福利費-有給休暇繰入 520000 5401产成品-期首存货余额 原価-製品-期首棚卸高 520100 5401产成品-期末存货余额 原価-製品-期末棚卸高 520300 4101生产成本-基本生产成本 原価-製品-製造原価 530000 5401自制半成品-期首存货余额 原価-半製品-期首棚卸高 530100 5401自制半成品-期末存货余额 原価-半製品-期末棚卸高 530201 5401自制半成品-半成品出库 半製品出庫 530202 5401制造成本差异-半成品 製造原価差異-半製品 530203 5401工单成本差异中间科目-半成品 製造指図差異仮勘定-半製品 530204 5401自制半成品-半成品入库 半製品入庫 530205 5401制造成本差异-半成品-进料 製造原価差異-半製品-進料 530206 5401半成品出库-销售 半製品出庫-販売 540000 5401在产品-期首存货余额 原価-仕掛品-期首棚卸高 540100 5401在产品-期末存货余额 原価-仕掛品-期末棚卸高 540200 5401在产品-转出 原価-仕掛品-他勘定振替 550000 5401原材料-期首存货余额 原価-原材料-期首棚卸高 550100 5401原材料-仕入高-集团外部 原価-原材料-仕入高 550101 5401原材料-仕入高-集团内部 原価-原材料-仕入高-グループ内 550103 4105制造费用-采购价格差异 購入価格差異 550400 5401原材料-期末存货余额 原価-原材料-期末棚卸高 550500 5401原材料-领用 原価-原材料-他勘定振替 550501 5401原材料-其他 原価-原材料-試験研究費振替 550502 原材料费 原材料費 550503 5401原材料费-销售 原材料費(販売) 560000 4101生产成本-基本工资 原価-労務費-給料手当-給与 560001 4101生产成本-加班工资 原価-労務費-給料手当-時間外手当 560003 4101生产成本-工资其他 原価-労務費-給料手当-雑給 560007 4101生产成本-基本工资-集团内部 原価-労務費-給料手当-給与-グループ内 560008 4101生产成本-加班工资-集团内部 原価-労務費-給料手当-時間外手当-グループ内 560100 4101生产成本-实际与预提奖金差额 原価-賞与 560300 4101生产成本-奖金 原価-賞与引当金繰入 560701 4105制造费用-培训费 原価-人材開発費-社員研修費 560800 4105制造费用-社保金 原価-法定福利費 560801 4101生产成本-累积有薪假 原価-法定福利費-有給休暇繰入 560906 4105制造费用-工会费 原価-福利厚生費-組合費 560908 4105制造费用-劳保费 原価-労働保護費 560999 4105制造费用-福利费 原価-福利厚生費-その他 570000 4105制造费用-加工费 原価-外注加工費 570200 4105制造费用-折旧-建筑物 原価-減価償却費-建物 570204 4105制造费用-折旧-其他设备 原価-減価償却費-工具器具備品 570205 4105制造费用-折旧-生产设备 原価-減価償却費-機械及び装置 570207 4105制造费用-无形资产摊销 原価-減価償却費-無形固定資産 570211 4105制造费用-折旧-土地使用权 原価-減価償却費-借地権 570300 4105制造费用-低值易耗品摊销 原価-消耗工具費 570303 4105制造费用-低值易耗品摊销-集团内部 原価-消耗工具費-グループ内 570400 4105制造费用-消耗费 原価-消耗品費-消耗品 570401 4105制造费用-办公用品 原価-消耗品費-PC?小額備品 570403 4105制造费用-消耗费-集团内部 原価-消耗品費-消耗品-グループ内 570600 4105制造费用-修理费 原価-維持修繕費-維持修繕費 570606 4105制造费用-修理费-集团内部 原価-維持修繕費-維持修繕費-グループ内 570607 4105制造费用-长期待摊费用 原価-維持修繕費-長期前払費用 570700 4105制造费用-机器保守 原価-機械保守料 570800 4105制造费用-电费 原価-電力料 570901 4105制造费用-自来水费 原価-ガス水道料-水道料 571000 4105制造费用-房租 原価-支払家賃-家賃 571004 4105制造费用-房租-集团内部 原価-支払家賃-家賃-グループ内 571200 4105制造费用-差旅费 原価-旅費交通費 571300 4105制造费用-车辆租赁费 原価-車輌費-車輌リース契約 571399 4105制造费用-车辆使用费 原価-車輌費-その他 571499 4105制造费用-邮电费 原価-通信費-その他 571999 4105制造费用-税金 原価-租税公課-その他 572000 4105制造费用-进口费用 原価-荷造運賃 572010 4105制造费用-运输费 原価-荷造運賃-国内 572300 4105制造费用-环卫费 原価-環境整備費 572400 4105制造费用-保险费 原価-保険料 572800 4105制造费用-服务费 原価-業務委託料 572801 4105制造费用-服务费-集团内部 原価-業務委託料-グループ内 572810 4105制造费用-技术支援费-集团内部 原価-技術支援費用 572900 4105制造费用-杂费 原価-製造雑費 572901 4105制造费用-公积金 原価-公共積立金 572902 5401主营业务成本-进项税额转出 原価-仕入税額振替 579998 4105制造费用-差异转出(不使用) 原価-製造経費-他勘定振替-CN 579999 5401制造费用-差异转出 原価-製造経費-他勘定振替 580000 5401成本-盘点减损 原価-棚卸減耗 580001 5401成本-盘点减损(成品-半成品) 原価棚卸減耗(製品・半製品) 580002 5401成本-库存减损-进料 原価-棚卸減耗-進料 580200 6701资产减值损失-计提的存货跌价准备 原価-デッドストック評価損 580201 5401成本-商品报废损 原価-商品廃棄損 580202 5401成本-商品报废损(成品-半成品) 原価-商品廃棄損(製品・半製品) 580203 5401成本-库存资产评估损失 棚卸資産評価損 580204 采购价格差异(成品-半成品) 購入価格差異(製品・半製品) 580205 5401成本-成品报废损-进料 原価-商品廃棄損-進料 580206 5401成本-成品报废损(成品-半成品)-进料 原価-商品廃棄損(製品・半製品)-進料 590000 5401成本-成品入库 製品入庫 590002 5401制造成本差异-成品 製造原価差異-製品 590003 5401制造成本差异-成品-进料 製造原価差異-製品-進料 590004 5401成本-成品出库-内部 製品出庫-内部 590207 工单差异中间科目-成品 製造指図差異仮勘定-製品 591000 5401成本-成品出库 製品出庫 600000 5501营业费用-运输费 営業費用:運賃荷造費 600101 5501营业费用-销售服务费 営業費用:販売手数料 602799 5501营业费用-商检报送费 営業費用:その他手数料 602800 5501营业费用-保险费 営業費用:保険料 610005 捆包包材费 梱包資材費 610102 商品样品费 サンプル費 610300 5502管理费用-业务招待费 交際費-交際費 610400 5502管理费用-差旅费 旅費交通費 610500 5502管理费用-车辆租赁费 車輌費-車輌リース契約 610599 5502管理费用-车辆使用费 車輌費-その他 610600 5502管理费用-邮电费 通信費-通話料 610900 5502管理费用-技术服务费 ロイヤリテイ 610901 5502管理费用-技术服务费-集团内部 ロイヤリテイ-グループ内 611000 5502管理费用-坏帐准备 貸倒引当金繰入 620100 5502管理费用-基本工资-外籍员工 給料手当-給与(HQ) 620101 5502管理费用-基本工资-当地员工 給料手当-給与(現地採用) 620102 5502管理费用-加班工资外籍 給料手当-時間外手当(HQ) 620103 5502管理费用-加班工资当地 給料手当-時間外手当(現地採用) 620106 5502管理费用-工资其他 給料手当-雑給 620200 5502管理费用-社会保险-当地员工 法定福利費 620201 5502管理费用-累积有薪假 法定福利費-有給休暇繰入 620305 5502管理费用-综合福利-外籍员工 福利厚生費-保険料 620307 5502管理费用-工会经费 福利厚生費-組合費 620308 5502管理费用-福利费 福利厚生費-食事費(現地) 620309 5502管理费用-劳保费 福利厚生費-労働保護費 620399 5502管理费用-公寓租金及管理费-外籍员工 福利厚生費-その他 620600 5502管理费用-预提与实发奖金差额 賞与 620700 5502管理费用-奖金 賞与引当金繰入 621100 5502管理费用-离职准备金 退職給付費用 621300 5502管理费用-中介费 人材開発費-採用活動費 621301 5502管理费用-培训费 人材開発費-社員研修費 621410 5502管理费用-技术支援费-集团内部 技術支援費用 630100 5502管理费用-低值易耗品摊销 消耗品費-売上伝票類 630101 5502管理费用-消耗品费 消耗品費-消耗品 630102 5502管理费用-办公用品 消耗品費-小額備品 630202 5502管理费用-采购价格差异 購入価格差異(販管) 630203 5502管理费用-存储产品报废损 貯蔵品廃棄損 630204 5502管理费用-库存资产评估损 棚卸資産評価損(販管) 630300 5502管理费用-修理费 維持修繕費 630303 5502管理费用-系统维护费 維持修繕費-情報機器修繕費 630306 5502管理费用-长期待摊费用 維持修繕費-長期前払費用 630500 5502管理费用-办公室费用 水道光熱費 630602 5502管理费用-租金 地代家賃-工場 630800 5503财务费用-银行手续费 手数料-銀行手数料 630900 5502管理费用-相关税费 租税公課-収入印紙 630999 5402主营业务税金及附加 租税公課-その他 631200 5502管理费用-环卫费 環境整備費 631300 5502管理费用-保险费 保険料 631400 5601营业外支出-捐赠支出 寄附金 631500 5502管理费用-资产折旧-建筑物 減価償却費-建物 631502 5502管理费用-资产折旧-构筑物 減価償却費-構築物 631503 5502管理费用-资产折旧-交通工具 減価償却費-車輌運搬具 631504 5502管理费用-资产折旧-其他设备 減価償却費-工具器具備品 631505 5502管理费用-资产折旧-生产设备 減価償却費-機械及び装置 631507 5502管理费用-无形资产摊销 減価償却費-ソフトウエア 631514 5502管理费用-资产折旧-土地使用权 減価償却費-借地権 631600 5502管理费用-审计费 支払報酬-監査法人 631602 5502管理费用-律师费 支払報酬-弁護士 631699 5502管理费用-咨询费 支払報酬-その他 631700 5502管理费用-研究开发费 研究開発費 631802 5502管理费用-业务委托费 外部委託料-一般 632000 5502管理费用-服务费 サ-ビスフィー 632102 5502管理费用-SAP费用 システム使用料-SAP 632300 5502管理费用-其他 雑費 632301 5502管理费用-公积金 公共積立金 632302 5502管理费用-税金 雑費-税金 632303 5502管理费用-盘点减损 棚卸減耗(販管) 710100 5503财务费用-利息收入 受取利息-銀行 710800 5503财务费用-汇兑利益-实现 外貨実現決済差益 710801 5503财务费用-汇兑利益-未实现 外貨未実現評価差益 719900 5102其他业务收入 雑収入 719902 5203补贴收入 補助金収入 719905 5102其他业务收入-集团内部 雑収入-グループ内 720100 5503财务费用-利息费用-BANK 支払利息-銀行 720101 5503财务费用-利息费用-LOAN 支払利息-グループ内 721100 5503财务费用-汇兑损失-实现 外貨実現決済差損 721101 5503财务费用-汇兑损失-未实现 外貨未実現評価差損 721400 6101公允价值变动损益 為替予約評価損失 729900 5405其他业务支出 雑損失 729903 5405其他业务支出-集团内部 雑損失-グループ内 730000 5801以前年度利益修正 過年度損益修正益 739900 5301营业外收入-非常收入 その他特別利益 739901 5301营业外收入-赔款收入 賠償収入 740000 5801以前年度损失修正 過年度損益修正損 740200 5601营业外支出-固定资产清理 固定資産除却損-有形固資除却損 740400 5502管理费用-计提的存货跌价准备 棚卸資産評価損 740800 5601营业外支出-固定资产减值损失 減損損失 749900 5601营业外支出-非常损失 その他特別損失 749901 5601营业外支出-罚款 罰金 749902 5601营业外支出-违约金 違約金 749903 5601营业外支出-滞纳金 滞納金 810000 5701所得税费用 法人税-法人税 999998 来料加工入库中间科目 来料加工在庫受入仮勘定(仮) 999999 期初导入科目 移行仮勘定8位代码 科目 中文 10010200 库存现金-人民币 10020141 银行存款-BKCH-基本帐户 10020142 银行存款-ABOC-纳税专户 10020143 银行存款-PCBC-一般帐户 10020144 银行存款-MHCB-一般帐户 10020145 银行存款-COMM-一般帐户 10020341 银行存款-MHCB-USD-一般帐户 10020342 银行存款-MHCB-USD-资本金 10020343 银行存款-BKCH-USD-一般帐户 10020344 银行存款-MHCB-USD-中长期借款201204 10020345 银行存款-MHCB-USD-中长期借款201207 10029400 汇兑中转科目 11010500 交易性金融资产 11110100 应收票据 11110600 应收票据-调整 11220100 应收利息 11304000 在途产品 11304100 在途物资 11306200 成品-进料 11306300 成品-一般-调整 11306400 成品-进料-调整 11310100 应收帐款-集团外部 11310101 半成品-进料 11310200 应收帐款-集团内部 11310201 半成品-一般-调整 11310300 应收帐款-调整 11310301 应收帐款-集团内部-调整 11310309 半成品-进料-调整 11321000 预付款请款 11330100 其他应收款-集团外部 11330200 其他应收款-集团内部 11330300 其他应收款-调整 11330301 其他应收款-集团内部-调整 11330600 其他应收款-押金 11330700 其他应收款-个人往来 11330900 其他应收款-个人往来-调整 11330901 其他应收款-个人往来-集团内部-调整 11331000 其他应收款-出口退税款 11410100 坏账准备(流动) 11510100 预付款项 11510200 预付款项-集团内部 11510900 预付款项-调整 11510901 预付款项-集团内部-调整 12110100 原材料-主料A 12110101 原材料-FA 12110102 原材料-Blank 12110103 1211原材料-辅料B-FA/Blank 12110104 1211原材料-进料辅料-FA/Blank 12110105 1211原材料-一般半成品-FA/Blank 12110106 1211原材料-进料半成品-FA/Blank 12110200 原材料-辅料B 12110300 原材料-进料半成品 12110400 原材料-一般半成品 12110500 原材料-进料主料 12110600 原材料-进料辅料 12310100 低值易耗品 12310101 1231低值易耗品-FA 12310102 1231低值易耗品-Blank 12320100 材料成本差异 12410100 自制半成品 12410104 自制半成品-FA 12410105 自制半成品-Blank 12430300 产成品 12430305 产成品-FA 12430306 产成品-Blank 12510100 在产品 12810100 存货跌价准备 15010100 固定资产-建筑物 15010300 固定资产-生产设备 15010400 固定资产-交通工具 15010500 固定资产-其他设备 15020100 累计折旧-建筑物 15020300 累计折旧-生产设备 15020400 累计折旧-交通工具 15020500 累计折旧-其他设备 15050100 固定资产减值准备 15330110 其他流动资产-租房费 15330120 其他流动资产-保险费 15330130 其他流动资产-集团内部 15330140 其他流动资产-调整 15330150 其他流动资产-集团内部-调整 15330200 其他流动资产-其他 16030100 在建工程 17010100 固定资产清理 17020100 累计摊销-软件 17020110 累计摊销-土地使用权摊销 18010100 无形资产-软件 18010400 无形资产-土地使用权 18110100 递延所得税资产(流动) 18110110 递延所得税资产(固定) 19010100 长期待摊费用-经营租入固定资产改良 19010110 长期待摊费用-经营租入固定资产改良 19010111 长期待摊费用-经营租入固定资产改良摊销 19020100 递延资产借项 19110100 待处理财产损溢-待处理流动资产损溢 19110200 待处理财产损溢-待处理固定资产损溢 20010400 一年内到期的长期借款-集团内部 20010500 一年内到期的长期借款-利息-集团内部 21010100 短期借款 21010200 短期借款-集团内部 21010300 短期借款-利息-集团内部 21010400 交易性金融负债 21030000 应付帐款-未请求 21030300 应付帐款-未请求-运费 21030400 应付帐款-未请求-关税 21030500 应付帐款-未请求-代理费 21110100 应付票据 21110200 应付票据-调整 21210100 应付帐款-集团外部 21210200 应付帐款-集团内部 21210300 应付帐款-调整 21210301 应付帐款-集团内部-调整 21210600 应付账款-暂估-集团外部 21210601 应付账款-暂估-集团内部 21310100 预收款项-集团外部 21310300 预收款项-集团内部 21310500 预收款项-调整 21310501 预收款项-集团内部-调整 21710101 应交税费-应交增值税-进项税额 21710102 应交税金-应交增值税-已交税金 21710103 应交税金-应交增值税-转出未交增值税 21710104 应交税金-应交增值税-减免税款 21710105 应交税金-应交增值税-销项税额 21710106 应交税金-应交增值税-出口退税 21710107 应交税金-应交增值税-进项税额转出 21710108 应交税金-应交增值税-出口抵减内销产品 21710109 应交税金-应交增值税-转出多交增值税 21710110 应交税金-应交增值税-未交税金 21710200 应交税金-未交增值税 21710300 应交税金-应交营业税 21710600 应交税金-应交所得税 21710800 应交税金-应交城市维护建设税 21711000 应交税金-应交土地使用税 21711200 应交税金-应交个人所得税 21711300 应交税金-代扣代缴所得税 21711400 应交税金-代扣代缴营业税 21711500 应交税费-河道工程维管费 21711600 应交税费-教育费附加 21711800 应交税费-代扣代缴城市维护建设税 21711900 应交税费-代扣代缴河道工程维管费 21712000 应交税费-代扣代缴教育附加税 21712200 应交税金-待抵扣进项税额 21810100 其他应付款-集团外部 21810200 其他应付款-集团内部 21810500 其他应付款-个人往来 21810600 其他应付款-应付设备款 21819997 其他应付款-集团内部-调整 21819998 其他应付款-调整 21819999 其他应付款-其他 21910100 预提费用-集团内部 21910300 预提费用-调整 22110100 应付职工薪酬-应付工资 22110200 应付职工薪酬-应付福利费 22110300 应付职工薪酬-社保费 22110400 应付职工薪酬-公积金 22110500 应付职工薪酬-工会会费 22111100 应付职工薪酬-累积有薪假 22310100 应付利息 22310109 应付利息-调整 22310110 应付利息-集团内部-调整 23010300 长期借款-集团内部 23010400 长期借款-调整 23010500 长期借款-利息-集团内部 27030200 其他流动负债-其他 29010100 递延所得税负债(流动) 29010110 递延所得税负债(固定) 31010100 实收资本(或股本) 31030100 已归还投资 31110200 资本公积-接受捐赠非现金资产准备 31110400 资本公积-其他资本公积 31210100 盈余公积-法定盈余公积 31210200 盈余公积-任意盈余公积 31210300 盈余公积-法定公益金 31210400 盈余公积-储备基金 31210500 盈余公积-企业发展基金 31210600 盈余公积-利润归还投资 31410100 利润分配-其他转入 31410200 利润分配-提取法定盈余公积 31410300 利润分配-提取法定公益金 31410900 利润分配-提取任意盈余公积 31411500 利润分配-未分配利润 41010100 生产成本-基本生产成本 41010200 生产成本-基本工资 41010201 生产成本-基本工资-集团内部 41010210 生产成本-加班工资 41010211 生产成本-加班工资-集团内部 41010220 生产成本-工资其他 41010225 生产成本-累积有薪假 41010230 生产成本-奖金 41010240 生产成本-实际与预提奖金差额 41010241 生产成本-工资・奖金-转出 41010250 生产成本-基本工资 41010251 生产成本-加班工资 41010252 生产成本-工资其他 41010253 生产成本-奖金 41010254 生产成本-实际与预提奖金差额 41010255 生产成本-基本工资-集团内部 41010256 生产成本-加班工资-集团内部 41010257 生产成本-累积有薪假 41050100 制造费用-运输费 41050300 制造费用-培训费 41050400 制造费用-社保金 41050500 制造费用-工会费 41050700 制造费用-劳保费 41050800 制造费用-福利费 41050900 制造费用-加工费 41051100 制造费用-折旧-建筑物 41051500 制造费用-折旧-其他设备 41051600 制造费用-折旧-生产设备 41051610 制造费用-折旧-土地使用权 41051620 制造费用-无形资产摊销 41051700 制造费用-低值易耗品摊销 41051710 制造费用-低值易耗品摊销-集团内部 41051800 制造费用-消耗费 41051801 制造费用-消耗费-集团内部 41051810 制造费用-办公用品 41052000 制造费用-修理费 41052010 制造费用-修理费-集团内部 41052020 制造费用-长期待摊费用 41052100 制造费用-机器保守 41052200 制造费用-电费 41052400 制造费用-自来水费 41052500 制造费用-房租 41052510 制造费用-房租-集团内部 41052600 制造费用-差旅费 41052700 制造费用-车辆租赁费 41052710 制造费用-车辆使用费 41052800 制造费用-邮电费 41053000 制造费用-税金 41053100 制造费用-进口费用 41053110 制造费用-运输费 41053200 制造费用-保险费 41053300 制造费用-服务费 41053310 制造费用-服务费-集团内部 41053400 制造费用-杂费 41053500 制造费用-公积金 41053600 制造费用-技术支援费-集团内部 41053700 制造费用-环卫费 41059997 4105制造费用-差异转出 41059998 4105制造费用-差异转出 41059999 制造费用-转出 51010301 销售收入-产品-集团外部-一般貿易 51010302 销售收入-产品-集团外部-国内 51010351 销售收入-产品-集团内部-一般貿易-MS 51010352 销售收入-产品-集团内部-一般貿易-SR 51010353 销售收入-产品-集团内部-来料加工-MS 51010354 销售收入-产品-集团内部-来料加工-SR 51010355 销售收入-产品-集团内部-进料加工-MS 51010356 销售收入-产品-集团内部-进料加工-SR 51010357 销售收入-产品-集团内部-国内-MS 51010358 销售收入-产品-集团内部-国内-SR 51010359 销售收入-产品-集团内部-国内-MSM-Retainer 51020100 其他业务收入 51020110 其他业务收入-集团内部 52030100 补贴收入 53010100 营业外收入-非常收入 53010300 营业外收入-赔款收入 53020100 半成品出库 53020200 制造成本差异-半成品 53020300 工单成本差异中间科目-半成品 53020400 半成品入库 53020500 制造成本差异-半成品-进料 53020600 半成品出库-销售 54010000 主营业务成本 54010010 主营业务成本-Retainer 54010900 产成品-期首存货余额 54010990 产成品-期末存货余额 54010999 产成品-当期 54011000 自制半成品-期首存货余额 54011090 自制半成品-期末存货余额 54011098 在产品-转出 54011099 自制半成品-当期 54011100 在产品-期首存货余额 54011190 在产品-期末存货余额 54011199 在产品-转出 54011200 原材料-期首存货余额 54011210 原材料-仕入高-集团外部 54011220 原材料-仕入高-集团内部 54011290 原材料-期末存货余额 54011297 原材料-领用 54011298 原材料-其他 54011299 原材料-领用 54011300 主营业务成本-进项税额转出 54020100 主营业务税金及附加 54050100 其他业务支出 54050110 其他业务支出-集团内部 55010100 营业费用-运输费 55010300 营业费用-销售服务费 55010301 采购价格差异 55013100 营业费用-商检报送费 55013200 营业费用-保险费 55020400 管理费用-业务招待费 55020500 管理费用-差旅费 55020600 管理费用-车辆租赁费 55020700 管理费用-车辆使用费 55020800 管理费用-邮电费 55021000 管理费用-坏帐准备 55021200 管理费用-基本工资-外籍员工 55021210 管理费用-加班工资外籍 55021300 管理费用-基本工资-当地员工 55021310 管理费用-加班工资当地 55021600 管理费用-社会保险-当地员工 55021620 管理费用-累积有薪假 55021700 管理费用-综合福利-外籍员工 55021800 管理费用-工会经费 55021900 管理费用-福利费 55022000 管理费用-劳保费 55022100 管理费用-公寓租金及管理费-外籍员工 55022200 管理费用-离职准备金 55022300 管理费用-中介费 55022400 管理费用-培训费 55022600 管理费用-低值易耗品摊销 55022700 管理费用-消耗品费 55022710 管理费用-办公用品 55022900 管理费用-修理费 55022910 管理费用-长期待摊费用 55023000 管理费用-系统维护费 55023200 管理费用-办公室费用 55023400 管理费用-租金 55023800 管理费用-相关税费 55024100 管理费用-环卫费 55024200 管理费用-保险费 55024300 管理费用-资产折旧-建筑物 55024500 管理费用-资产折旧-构筑物 55024600 管理费用-资产折旧-交通工具 55024700 管理费用-资产折旧-其他设备 55024800 管理费用-资产折旧-生产设备 55024810 管理费用-资产折旧-土地使用权 55024900 管理费用-无形资产摊销 55025100 管理费用-审计费 55025200 管理费用-律师费 55025300 管理费用-咨询费 55025310 管理费用-研究开发费 55025400 管理费用-业
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