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港口营运行业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南0214

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港口营运行业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南0214ICS点击此处添加ICS号点击此处添加中国标准文献分类号     DB39山东省地方标准DB37/XXXXX—XXXX     港口运营行业企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南Detailedruleforthesystemofscreeningforandeliminationofindustrycommerceandtradehiddenrisksofworksafetyaccidents文稿版次选择     XXXX-XX-XX发布XXXX-XX-XX实施山东省质量技术监督局   发布前言本标准按照GB/...

港口营运行业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南0214
ICS点击此处添加ICS号点击此处添加中国 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 文献分类号     DB39山东省地方标准DB37/XXXXX—XXXX     港口运营行业企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南Detailedruleforthesystemofscreeningforandeliminationofindustrycommerceandtradehiddenrisksofworksafetyaccidents文稿版次选择     XXXX-XX-XX发布XXXX-XX-XX实施山东省质量技术监督局   发布前言本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。本标准由山东省安全生产监督管理局提出。本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。本标准起草单位:山东省日照港集团有限公司。本标准主要起草人:引言本标准是依据国家安全生产法律法规及标准规范,充分借鉴和吸收国际、国内隐患排查治理相关标准、现代安全管理理念和企业的隐患排查治理成功经验,融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化创建等相关要求,结合山东省安全生产实际编制而成。开展隐患排查治理是企业安全管理的重要组成部分,是对风险控制措施的持续有效进行排查确认、有效控制风险的重要方法。本标准的目的是规范山东省企业隐患排查治理行为,保障从业人员的职业安全与健康,降低企业安全生产风险,实现安全生产和安全发展。目次TOC\o"1-3"\h\z\u前言2引言31范围62规范性引用文件63术语和定义74基本要求74.1组织有力、 职责 岗位职责下载项目部各岗位职责下载项目部各岗位职责下载建筑公司岗位职责下载社工督导职责.docx 明确74.2系统融合、规范深化84.3激励约束、重在落实84.4目标明确、机制常态85隐患分级与分类95.1隐患分级95.1.1一般事故隐患95.1.2重大事故隐患95.2隐患分类95.2.1基础管理类隐患95.2.2生产现场类隐患106工作程序与内容106.1编制排查项目清单106.1.1基本要求106.1.2建立隐患排查清单106.1.2生产现场类隐患排查项目清单106.1.3基础管理类隐患排查项目清单116.2制定排查计划116.3隐患排查116.3.1排查组织类型116.3.2排查要求126.3.3组织级别126.3.4排查周期126.3.5确定排查项目126.3.6排查结果记录136.4隐患治理136.4.1隐患治理要求136.4.2隐患治理流程136.4.3一般隐患治理146.4.4重大隐患治理146.4.5隐患治理验收157文件管理158患排查治理效果159持续改进169.1评审169.2更新169.3沟通16附件A一、现场管理类隐患排查治理清单18附件C年度/月度安全检查计划样表20附件D基础管理类隐患排查清单21附件E装卸设备隐患排查治理标准样表(门座式起重机)I附件F隐患整改责任书样表III港口营运企业安全生产事故隐患排查治理体系实施指南1范围本标准规定了港口企业生产安全事故隐患排查治理体系建设的术语和定义、基本要求、隐患分级和分类、工作程序和内容、文件管理、隐患排查的效果、持续改进等。本标准适用于山东省内港口企业事故隐患排查治理体系的建设和实施指南的编制。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。《危险货物港口作业重大事故隐患判定指南》(交办水〔2016〕178号)DB/37/T2883-2016《生产安全事故隐患排查治理体系通则》3术语和定义DB37/T2883-2016界定的及下列术语和定义适用于本文件。4基本要求4.1组织有力、职责明确企业应按照“一岗双责”“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则,分级落实隐患排查治理主体责任,根据业务实际建立由主要负责人或分管负责人牵头的组织领导机构,建立集团、公司、站队三级隐患排查治理的 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 。主要负责人作为本级单位、部门事故隐患排查治理体系建设的第一责任人,负责推进保障隐患排查治理体系全过程的有效运行,保证隐患排查治理的资源投入,根据业务实际及职责定位,分级明确检查类别及频次。安全生产管理人员负责监督、推进各级隐患排查治理工作,组织综合安全检查,推动相关部门开展专业性安全检查。工程技术人员负责本行业、本专业的专业性安全检查,督导隐患排查问题的整改及落实等工作。岗位员工负责本岗位及相关作业过程中日常性的隐患自查、整改及举报工作。其他相关人员负责职责范围内的隐患排查治理工作。4.2系统融合、规范深化隐患排查治理体系应与企业现行安全管理体系紧密结合,将隐患排查治理工作流程纳入相关体系文件中,形成一体化的安全管理体系;并根据安全标准化、风险分级管控等安全管理体系的要求,进一步完善隐患排查治理制度,规范企业各层级、各岗位开展隐患排查治理工作,使隐患排查治理贯彻于生产活动全过程。4.3激励约束、重在落实企业应分别建立“集团、公司、站队”三级隐患排查激励约束机制,明确隐患举报方式渠道,明确奖惩标准,建立隐患排查治理目标责任考核机制,形成激励先进、约束落后的鲜明导向。隐患整改落实“责任、措施、资金、期限、预案”五到位要求,实现隐患排查闭环管理。建立健全事故隐患排查治理档案,定期对事故隐患进行统计和原因 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 ,制定实施防止隐患重复发生的根本性措施,持续提升企业本质安全化水平。4.4目标明确、机制常态企业各级排查隐患到期整改率100%,逐步建立有效的“以专业排查、岗位排查为基础,综合排查、日常督查、不定期抽查及外聘专家检查为补充”的常态化隐患排查机制。5隐患分级与分类5.1隐患分级按照隐患的危险程度,可分为一般隐患和重大隐患两个等级。5.1.1一般事故隐患是指危害和整改难度较小,发现后能够立即整改排除的隐患。5.1.2重大事故隐患是指危害和整改难度较大,无法立即整改排除,应当全部或者局部停产停业,并经过一定时间整改治理方能排除的隐患,或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。以下情形为重大事故隐患:——违反法律法规有关规定,整改时间长或可能造成较严重危害的;——涉及重大危险源的;——具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所,长期滞留人员在10人以上的;——危害和整改难度较大,一定时间得不到整改的;——因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患;——设区的市级以上负有安全监管职责的部门认定的。5.2隐患分类事故隐患分为管理缺陷、设备设施不安全状态、人员不安全行为、作业环境不良、其它隐患等五类。事故隐患类别内容以基础管理类隐患和生产现场类隐患为主。5.2.1基础管理类隐患包括以下方面存在的问题和缺陷:生产经营单位资质证照、安全生产管理机构及人员、安全生产责任制、安全生产管理制度、安全操作 规程 煤矿测量规程下载煤矿测量规程下载配电网检修规程下载地籍调查规程pdf稳定性研究规程下载 、教育培训、安全生产管理档案、安全生产投入、应急管理、职业卫生基础管理、相关方安全管理、基础管理其他方面。5.2.2生产现场类隐患包括以下方面存在的问题和缺陷:设备设施、场所环境、从业人员操作行为、消防及应急设施、供配电设施、职业卫生防护设施、动力系统、相关方现场作业、现场其他方面。6工作程序与内容6.1编制排查项目清单6.1.1基本要求企业应依据确定的各类风险的全部控制措施和基础安全管理要求,编制包含全部应该排查的隐患排查清单(见附录A、B)。隐患排查项目清单包括生产现场类隐患排查清单和基础管理类隐患排查清单。6.1.2建立隐患排查清单企业各级根据部门设置及职责分工,对装卸生产、海上拖带、火车作业、工程施工、装卸设备、油气储罐及输送、道路交通、消防等各业务领域,明确相关隐患排查治理职责及现场和基础管理类隐患排查清单;排查清单应包括排查内容、排查标准、排查方法、排查责任部门等。6.1.3生产现场类隐患排查项目清单企业应根据日常检查、专业性检查、综合性安全检查等检查类别,并依据风险分级管控体系中各风险点的控制措施和标准、规程要求,编制排查清单,明确检查周期、组织级别(见附件A)。至少应包括:与风险点对应的设备设施和作业名称;——排查内容;——排查标准;——排查方法;——排查组织;——排查周期。6.1.4基础管理类隐患排查项目清单企业应根据法律、法规等相关基础管理内容要求,结合日常检查、专业性检查、综合性安全检查等检查类别,编制排查清单(见附件B)。至少应包括:——基础管理名称;——排查内容;——排查标准;——排查方法;——排查频次;——排查组织。6.2制定排查计划企业各级应根据组织机构、业务性质及年度工作安排,制定下发综合、专业、专项、季节性等安全检查计划(见附件C)。安全检查计划应明确检查类别、检查时间、检查标准及责任分工。6.3隐患排查6.3.1排查组织类型排查组织类型主要包括:——日常隐患排查。是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查,以及基层单位领导和专业技术人员的日常性检查。日常隐患排查要加强对关键装置、要害部位、关键环节、重大危险源的检查和巡查。——综合性隐患排查。是指以保障安全生产为目的,以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点,各有关专业部门共同参与的全面检查。——专业性隐患排查。是指对区域布置、工艺、机械设备、电气、仪表、储运、消防和公用工程等系统分别进行的专业检查。——专项隐患排查。是指根据企业自身需要、上级政策要求以及事故发生后针对性开展的专项检查。——季节性隐患排查以防台风、防洪防暑降温、防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电等分别进行的专业检查。——节假日隐患排查主要是指节前对安全、保卫、消防、生产准备、备用设备、应急预案等进行检查,特别对节日各级管理人员、检修队伍的值班安排和安全措施、原辅料、备品备件、应急预案的落实情况等进等分别进行的专业检查。——专家诊断性检查是指技术力量不足或安全生产管理经验欠缺的企业委托安全生产专家查隐患或者接受政府买服务委托安全生产专家进行隐患排查和治理进行的专家检查。——事故类比隐患排查是对企业内和同类企业发生事故后的举一反三的安全检查。6.3.2排查要求企业隐患排查应坚持全面覆盖、责任到人,采用定期排查与日常管理相结合,专业排查与综合排查相结合,一般排查与重点排查相结合等方式,安全排查的结果应与安全目标责任考核挂钩。6.3.3组织级别企业应根据组织机构及职能定位,确定不同的排查组织级别和频次。排查组织级别一般包括集团级、公司级、站队级、班组级;各层级相关部门、人员开展隐患排查,应填写隐患排查记录,针对记录内容及存在问题提出改进建议和要求。6.3.4排查周期企业应根据法律、法规要求,结合组织机构、职能定位及生产工艺特点,确定不同层级综合、专业、专项、季节性等隐患排查类型的周期,排查周期应满足行业管理要求。6.3.5确定排查项目企业应根据综合、专业、专项、季节、日常等隐患排查类型,以生产现场类隐患或基础管理类隐患为排查重点,从“管理缺陷、人的不安全行为、设备设施的不安全状态、作业环境不良”等方面,选择确定具有针对性的排查项目作为隐患排查的内容,明确人员数量、时间安排及排查要求。6.3.6排查结果记录企业隐患排查结果记录包括安全检查计划、检查记录表、隐患整改责任书、整改建议等内容各级对查出的隐患要建立台帐,详细记录每次检查的情况及隐患问题整改情况。6.4隐患治理6.4.1隐患治理要求隐患治理实行分级治理,分类实施。主要包括岗位纠正、班组治理、站队治理、部门治理、公司治理等。各级应根据隐患排查分类结果,制定隐患治理方案,隐患排查治理应符合“闭环管理”,对隐患治理的效果进行验证和跟踪,按照隐患等级明确效果验证责任部门和验证程序要求。对已按照要求整改的隐患及时销号,对未按期和按要求整改的隐患应督促整改。隐患治理应做到方法科学、资金到位、治理及时、责任到人、限期完成。能立即整改的隐患应立即整改,无法立即整改的隐患,治理前要研究制定防范措施,落实监控责任,防止隐患发展为事故。6.4.2隐患治理流程企业事故隐患治理流程包括:隐患检查通报、下发隐患整改通知、隐患整改情况反馈、隐患整改情况验收等环节。按照安全生产法规要求,企业应当在每次隐患排查结束后,将隐患名称、存在位置、不符合状况、隐患等级、治理期限及治理措施要求等信息进行公示。相关职能部门下发隐患整改通知书,对隐患整改责任单位、措施建议、完成期限等提出要求。隐患存在单位在实施隐患治理前应当在对隐患存在原因进行分析基础上制定可靠的治理措施,并在隐患整改完成后及时上报。隐患整改通知下发部门应当对隐患整改效果组织验收。6.4.3一般隐患治理由企业各级(公司、站队、班组等)负责人或者有关人员负责组织整改。能够立即整改的隐患应立即组织整改,整改情况要安排专人进行确认;难以立即排除的应及时进行分析,制定整改措施并限期整改。6.4.4重大隐患治理根据本标准第5.1.2条判定属于重大事故隐患的,企业整改责任人应组织制定治理方案,经论证后实施。治理方案应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。需要上报政府有关部门的,隐患所在单位或责任部门要及时向上级政府部门上报,并按上级督办要求落实整改。6.4.4.1隐患评估重大隐患参照本标准第5.1,5.2相关条判定,重大隐患评估确定以隐患造成事故后果影响及管控资源的多少确定,必要时可外聘专家或第三方进行判定。6.4.4.2治理方案企业应制定重大隐患治理方案。治理方案应当包括下列主要内容:——治理的目标和任务;——采取的方法和措施;——经费和物资的落实;——负责治理的机构和人员;——治理的时限和要求;——防止整改期间发生事故的安全措施。6.4.4.3治理实施企业隐患治理实行分级治理、分类实施的原则,各级各部门根据职责分工,推进落实隐患治理方案。能够立即整改的隐患,必须确定责任人组织立即整改,整改情况要安排专人进行确认;针对难以立即排除的事故隐患,企业应当按照事故隐患整改“责任、措施、资金、期限、预案”五到位要求,及时组织整改实施。6.4.5隐患治理验收隐患治理完成后,应根据隐患级别组织相关人员对治理情况进行验收并出具验收意见,实现闭环管理。重大隐患治理工作结束后,企业应组织相关专业部门人员对治理情况进行综合复查评价。对政府督办的重大隐患,按有关规定执行。7文件管理企业在隐患排查治理体系策划、实施及持续改进过程中,应完整保存体现隐患排查全过程的记录资料,并分类建档管理。至少应包括:——隐患排查治理制度;——隐患排查治理台账(见附录B);——隐患排查清单等内容的文件成果。涉及不能立即整改的一般隐患、重大隐患,其排查、评价记录,隐患整改复查验收记录等,应单独建档管理。8患排查治理效果通过隐患排查治理体系的建设,企业应至少在以下方面有所改进:——风险控制措施全面持续有效;——风险管控能力得到加强和提升;——隐患排查治理制度进一步完善;——各级排查责任得到进一步落实;——员工隐患排查水平进一步提高;——对隐患频率较高的风险重新进行评价、分级,并制定完善控制措施;——生产安全事故明显减少;——职业健康管理水平进一步提升。9持续改进9.1评审企业应适时和定期对隐患排查治理体系运行情况进行评审,以确保其持续适宜性、充分性和有效性。评审应包括体系改进的可能性和对体系进行修改的需求。评审每年应不少于一次,当发生更新时应及时组织评审并保存评审记录。9.2更新企业应主动根据以下情况对隐患排查治理体系的影响,及时更新隐患排查治理的范围、隐患等级和类别、隐患信息等内容,主要包括:——法律法规及标准规程变化或更新;——政府规范性文件提出新要求;——企业组织机构及安全管理机制发生变化;——企业生产工艺发生变化、设备设施增减、使用原辅材料变化等;——企业自身提出更高要求的;——事故事件、紧急情况或应急预案演练结果反馈的需求;——其它情形出现应当进行评审。9.3沟通企业应建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部风险管控沟通机制,及时有效传递隐患信息,提高隐患排查治理的效果和效率。企业应主动识别内部各级人员隐患排查治理相关培训需求,并纳入企业培训计划,组织相关培训。企业应不断增强从业人员的安全意识,通过培训等手段使其熟悉掌握隐患排查的方法,消除各类隐患,有效控制岗位风险,保障企业安全。附件附件A:生产现场类隐患排查项目清单附件B:基础管理类隐患排查项目清单附件C:年度/月度安全检查计划样表附件D:基础管理类隐患排查治理标准样表附件E:港口装卸设备隐患检查样表(门坐式起重机)附件F:隐患整改责任书样表附录A一、现场管理类隐患排查治理清单风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查......编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤(检查项目)危险源或潜在事件(标准)管控措施名称(示例交接班)名称(示例巡检)…名称…名称…排查周期/组织级别(示例:每天/岗位级)排查周期/组织级别(示例:每周/车间级)排查周期/组织级别排查周期/组织级别排查周期/组织级别序号名称作业活动或设备设施1(工程技术)(√)(√)(管理措施)(√)(√)(培训教育)(√)(√)(个体防护)(√)(√)(应急处置)(√)(√)….….….….23.........附件B现场管理类隐患排查治理台账风险点排查内容与排查标准计划过程排查过程整改过程验收过程编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤(检查项目)危险源或潜在事件(标准)管控措施排查类型排查周期责任单位责任人排查结果隐患描述隐患级别排查人排查时间形成原因分析整改措施整改责任单位整改责任人整改期限资金额验收时间验收人验收情况序号名称作业活动或设备设施1工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置….….….….23.........附件C年度/月度安全检查计划样表年度:序号检查类别检查内容组织部门时间安排备注编制:审核:审批:附件D基础管理类隐患排查清单序号排查项目排查内容与排查标准专业性检查综合性检查............名称名称名称名称名称名称名称名称排查周期/组织级别(示例:每季度/企业级)排查周期/组织级别(示例:每月/部门级)排查周期/组织级别排查周期/组织级别排查周期/组织级别排查周期/组织级别排查周期/组织级别排查周期/组织级别(教育培训)主要负责人和安全管理人员接受培训,按规定取证,取证后按规定进行再培训教育,培训教育学时够。(√)(√)生产单位主要负责人和安全管理人员具备与所从事的生产经营活动向适应的安全生产知识和管理能力。(√)按规定取证,证件有效,证件与实际岗位相符、证件符合国家有关规定和要求。(√)(√)开展日常教育、“三级”教育、“四新”教育、转岗、重新上岗等安全培训教育,安全培训教育规定时间或内容符合要求。(√)(√).......附件E装卸设备隐患排查治理标准样表(门座式起重机)设备名称 设备型号 出厂编号 注册登记号 设备编号 使用备案号 运行单位运行班组检查项目检查内容检查结果基础与轨道1、基础稳固、坚实,无变形、无裂纹。□符合□不符合2、轨道接头间隙不应大于4mm,接头处轨面高度差应不超过0.5mm。□符合□不符合3、轨道变形或磨损在规范要求范围之内。□符合□不符合4、缓冲止挡器齐备,功能有效。□是□否5、轨道接地电阻小于4Ω。□是□否机械系统1、所有螺帽、高强螺栓坚固,力矩紧固到位,焊缝无质量缺陷,符合技术规范要求,安全可靠。□符合□不符合2、吊钩的止脱钩保险装置完好,无发卡现象,功能满足要求,磨损量在允许范围内。□符合□不符合3、钢丝绳的断丝数或变形均在规范允许范围之内,润滑良好;滚筒运行时应无异常响声、润滑良好,机座牢固、运行时无抖动现象。□符合□不符合4、行走机构、提升、变幅、卷扬机构、回转及制动装置完好,灵敏、可靠。□符合□不符合5、制动器、离合器灵敏、可靠,性能良好。□是□否6、夹轨器、铁鞋完好,开启灵活,功能有效。□是□否7、各类限位器、联锁装置、联动装置性能良好,灵敏、可靠。□是□否8、各类滑轮、导向轮无裂纹、无跑偏现象、润滑良好,转动无卡滞现象。□有□无9、齿轮减速箱油位正常,无异味;齿轮连轴器连接螺栓无松动,轴承润滑良好、温度在60℃以下、无异常响声。□符合□不符合10、变幅、起升液压控制器连动机构调节螺栓无松动,回位弹簧预紧力调整适中、制动灵敏可靠。□符合□不符合11、有缆风绳等防倾倒措施。□有□无12、设备如在高压线下进行工作或通过时,其最高点与高压线之间的最小垂直距离不应小于相关规定;周边作业环境符合安全规范要求。□符合□不符合电气系统1、电气控制装置灵敏可靠,数据显示正确。□是□否2、故障信号、运行操作警示灯、警铃等完好有效。□是□否3、操作联动台操作手柄灵活可靠,显示屏、各信号灯显示正常,数据准确。□是□否4、轨道、金属结构和电气设备的金属外壳接地电阻不应大于4Ω,主回路和控制回路应绝缘良好,绝缘电阻不应小于0.5MΩ;避雷装置可靠,避雷接地电阻不大于10Ω。□符合□不符合5、主隔离开关、事故紧急开关、短路保护、过流保护、漏电保护和偏斜保护等装置完好,动作灵敏。□符合□不符合6、电缆自动卷线装置运行良好,电缆拖放通道无障碍物。□是□否7、专用照明灯及各类警示灯具完好,照度符合要求。□符合□不符合8、自动夹轨器电气控制回路通畅,性能符合要求。□符合□不符合9、电气室内应配备有足够数量的二氧化碳干粉灭火器。□有□无10、起重机械检测仪表、指示器、警示器等完好、准确。□符合□不符合安全装置/设施/防护1、爬梯、通道、平台等的临边防护栏按要求设置到位,结构强度满足要求。□是□否2、各类孔、洞等设置有盖板,盖板完好,强度满足要求。□符合□不符合3、机房、操作室等有防风、防雨、防晒措施,门、窗完好。□符合□不符合4、机房、操作室内铺设绝缘地板,配备足够数量灭火器;消防救生器材齐全。□有□无5、吊钩、行走部分及设备四周有警告标志和涂有警示色标。□有□无6、设备各项安全保护装置符合技术规范要求,安全可靠。□符合□不符合检查人 检查时间 查出问题处置措施□现场立即整改□下发隐患整改指令书□下发处罚通知书□下发停机整改指令书备注 注:1、检查人员检查时对照表中内容逐项检查,检查结果在对应的“□”上打“√”。2、需要补充说明的问题在备注栏中作详细说明。附件F隐患整改责任书样表编号:责任公司责任站队其他责任单位罚款金额责任人违章人员检查级别整改期限隐患类别隐患业别检查人复查人发出单位隐患描述原因分析整改要求整改情况 复查情况 隐患状态  签发人接受人:说明:1、整改确认人是指隐患整改单位对问题整改情况的确认者;2、在隐患整改期限后二日内(如有多个期限,以最晚期限为准),需将责任书(一式两份)和反映整改情况的材料一并反馈;3、在隐患改正前,责任单位要采取有效措施,防止事故发生。
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