客户:签名日期审计项目:营业外支出审计程序编制人索引号F10-1会计期间:复核人页次1一、审计目标1、确定营业外支出的
记录
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是否完整;2、确定营业外支出的计算是正确;3、确定营业外支出在会计报
表
关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf
上的披露是否恰当。二、审计程序执行情况
说明
关于失联党员情况说明岗位说明总经理岗位说明书会计岗位说明书行政主管岗位说明书
索引号1、获取或编制营业外支出明细表,并与明细帐和总帐核对相符;2、检查大额营业外支出,检查原始凭证是否齐全,有无授权批准,会计处理是否正确;3、验明营业外支出是否已在损益表上恰当披露。XXX&"宋体,常规"会计师事务所客户名称:签名日期档案号:审计项目:营业外支出审定表索引号:会计截止日:页次:索引科目代码及名称期末未审数审计调整审定数-0-0合计0.00-0-0审计结论:审计说明:客户名称:签名日期档案号:审计项目:营业外支出发生额表编制人:索引号:会计截止日:复核人:页次:索引科目代码及名称本期借方发生额审计调整审定数-0-0合计0.00-0-0审计结论:审计说明:XXX会计师事务所客户名称:签名日期档案号:审计项目:营业外支出月发生额表索引号:会计截止日:页次:索引科目代码及名称月份本月发生额各月/全年(%)备注合计-0-0审计说明:客户名称:签名日期档案号:审计项目:营业外支出月发生额表编制人:索引号:会计截止日:复核人:页次:月份合计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00审计说明:客户名称:签名日期档案号:审计项目:营业外支出三级月发生额表编制人:索引号:会计截止日:复核人:页次:月份合计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00审计说明:客户名称:签名日期档案号:审计项目:编制人:索引号:会计截止日:复核人:页次:测试
内容
财务内部控制制度的内容财务内部控制制度的内容人员招聘与配置的内容项目成本控制的内容消防安全演练内容
:1、原始凭证是否齐全;2、有无授权批准;3、会计处理是否正确。凭证日期凭证类别及编号摘要科目代码及名称借方金额贷方金额客户名称:签名日期档案号:审计项目:编制:索引号:会计截止日:复核:页次: