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的修订、审核、批准以及保存工作。 2、适用范围:需要公司签章的合同或协议(人事劳动合同除外)。 3、合同审批流程 1、合同、协议签订 1.1 、由合同、协议提起人填报《合同会签单》(附合同、协议),部门负责人负责初审。 1.2 、合同涉及到的执行部门按业务分工对合同的执行细节进行评审。 1.3 、财务部需对合同执行中涉及的金额、税务、付收款方式进行评审。 1.4、法务部应对合同执行的法律风险提出审核意见。 1.5、总经理审批:最终审批;对各部门评审意见发生分歧时进行综合复议、审批,或授权相关人员进行审批。 1.6、如合同有修改应由发起人或负责部门重新提起审核流程。 1.7、 印章管理员根据以上权限进行签章,同时有权对合同或协议中的基本条款提出建议或意见, 合同发起人或相关负责人应做出合理解释,产生分歧时总经理最终审批。 2、合同、协议管理 2.1、合同由行政部和财务部各留一份。 2.2、合同的查阅应由相应部门负责人审批。 2.3、业务经济合同应在首结前将复印件交财务部门管理。 3、合同审批流程说明 合同审批流程图 经办人提起部门负责人审批相关部门审批法务部审批财务部审批总经理终审盖章办结合同会签单 时间 经办人 合同名称 合同对方单位 合同份数 一式份 合同总金额 ¥万元 经办部门意见 法务部意见 财务部意见 总经理意见 合同会签单 时间 经办人 合同名称 合同对方单位 合同份数 一式份 合同总金额 ¥万元 经办部门意见 法务部意见 财务部意见 总经理意见