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应收应付账款模块第五、六章应收/应付款管理5.1应收/应付款管理系统概述5.2应收/应付款管理系统日常业务处理应收/应付款管理-系统概述应收/应付款管理系统的主要功能初始化设置日常业务处理应收/应付单据处理收款/付款单据处理票据管理转账处理坏账处理期末处理应收款管理-系统概述应收款系统的两种应用模式在应收款管理系统核算客户往来根据输入的单据或由销售系统传递过来的单据,记录应收款项的形成。处理应收项目的收款及转账业务对应收票据进行记录和管理在应收项目的处理过程中生成凭证,传递给总账。对外币业务及汇兑损益进行处理,并向账务子系统进行传...

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第五、六章应收/应付款管理5.1应收/应付款管理系统概述5.2应收/应付款管理系统日常业务处理应收/应付款管理-系统概述应收/应付款管理系统的主要功能初始化设置日常业务处理应收/应付单据处理收款/付款单据处理票据管理转账处理坏账处理期末处理应收款管理-系统概述应收款系统的两种应用模式在应收款管理系统核算客户往来根据输入的单据或由销售系统传递过来的单据,记录应收款项的形成。处理应收项目的收款及转账业务对应收票据进行记录和管理在应收项目的处理过程中生成凭证,传递给总账。对外币业务及汇兑损益进行处理,并向账务子系统进行传递。根据所提供的条件,提供各种查询及统计分析。应收款管理-系统概述应收款系统的两种应用模式在总账管理系统核算客户往来若同时使用销售管理系统,可接收销售系统的发票,并对其进行制单处理。客户往来业务在总账系统生成凭证后,可以在应收款系统进行查询。应收款管理-系统概述应收款系统的操作 流程 快递问题件怎么处理流程河南自建厂房流程下载关于规范招聘需求审批流程制作流程表下载邮件下载流程设计 输入期初余额设置账套参数设置基础信息形成应收收款结算转账处理制单查询统计票据处理坏账处理汇兑损益期末结账下月业务初始设置日常处理期末处理应收款管理-系统概述应收款系统与其他系统的主要关系应付款子系统应收款子系统财务分析账务子系统销售子系统数据发票转账凭证应收款管理-日常业务处理参数设置确定应收账款核销方式按余额:按单据的到期日从前向后排序,然后从时间最早的单据开始核销。按单据:将满足条件的未结算单据全部列出,由用户选择要结算的单据,根据所选择的单据进行核销。按存货:未结算单据按存货列出,由用户选择要结算的存货,根据所选择的存货进行核销。应收款管理-日常业务处理参数设置选择设置控制科目的依据何谓控制科目?设置了客户往来辅助核算的科目设置控制科目的依据按客户分类按客户按地区分类应收款管理-日常业务处理参数设置选择设置存货销售科目的依据按存货分类按存货选择制单的方式明细到客户:每个客户控制科目相同的合并为一条分录明细到单据:每个客户的每一笔业务形成一条分录汇总制单:多个客户的多笔业务合并生成一张凭证应收款管理-日常业务处理参数设置选择预收款的核销方式按单据:根据所选择的单据,对预收款一笔一笔地进行核销按余额:按预收款收到的时间从前往后进行核销。选择计算汇兑损益的方式外币余额结清时:当某种外币余额结清时才计算汇兑损益月末计算:每个月末计算汇兑损益应收款管理-日常业务处理参数设置选择坏账处理方式备抵法应收账款余额百分比法销售余额百分比法账龄分析法直接转销法选择是否显示现金折扣或输入发票的提示信息系统会在“单据结算”中显示“可享受折扣”和“本次折扣”,并计算可享受的折扣,显示发票提示信息,如该客户的信用额度余额,以及最后的交易情况。应收款管理-日常业务处理业务处理核算规则设置凭证科目的设置基本科目设置:核算应收款项时经常用到的科目控制科目设置:产品科目的设置:结算方式科目的设置为每种结算方式设置一个默认的科目,以便在应收账款核销时,直接按不同的结算方式生成相应的账务处理中所对应的会计科目。应收款管理-日常业务处理业务处理核算规则设置坏账准备设置坏账准备期初余额第一次使用时设置,以后年度自动生成与总账坏账准备期初余额相等坏账准备科目对方科目提取比率应收款管理-日常业务处理期初数据录入按单据录入应收账款余额通过发票录入预收账款余额通过收款单录入其他费用通过应收单录入与总账对账应收款管理-日常业务处理期初数据录入开票日期客户销售部门科目货物名称数量单价金额2005-06-25华宏公司销售部1131键盘19925099600开票日期客户销售部门科目货物名称数量单价税率金额2005-07-10昌新贸易公司销售部113117寸显示器18250017%52650单据日期科目编号客户销售部门金额摘要2005-07-101131昌新贸易公司销售部5350代垫运费=157600与总账应收款余额相等普通销售发票专用销售发票应收单应收单据处理应收款管理-日常业务处理单据输入单据制证单据审核单据查询收款单据处理单据类型收款单:记录客户的应收款、预收款、其他费用等付款单:记录发生销售退货时,企业开具的退付给客户的款项。处理流程输入结算单据单据核销应收款管理-日常业务处理票据管理计息贴现转出结算背书应收款管理-日常业务处理转账处理应收冲应付用某客户的应收账款冲抵某供应商的应付款项应收冲应收将一家客户的应收款转到另一家客户预收冲应收指红票对冲处理客户的预收款和该客户应收欠款的转账核销业务某客户的红字应收单与其蓝字应收单、收款单与付款单中间进行冲抵应收款管理-日常业务处理坏账处理应收款管理-日常业务处理计提坏账准备坏账收回坏账发生生成输出催款单制单处理应收单制单结算单制单坏账制单转账制单汇兑损益制单应收款管理-日常业务处理汇兑损益设置:选择汇兑损益的处理方法进行汇兑损益处理月末结账销售系统已结账总账未结账应收款管理-日常业务处理项目五应收账款模块一、操作目的1、掌握应收管理系统初始化;2、掌握应收系统日常业务处理;3、掌握应收款管理系统与总账系统的联系。二、操作内容应收账款进行初始设置;应收账款进行业务录入,审核;期末应收账款进行结账。三、操作资料以账套主管的身份启用库存管理模块,启用日期为2010年1月1日。应收账款核销方式为“按单据”核销,单据审核日期依据为“单据日期”,坏账处理方式为“应收余额百分比法”,代垫费用类型为“其他应收款”,应收款核算类型为“详细核算”,受控科目制单依据为“明细到客户”,非受控科目制单方式为“汇总方式”。四、操作要求1、要求操作者熟练掌握应收账款初始设置;2、要求操作者熟练填制业务凭证;3、要求操作者熟练进行期末结账处理。五、操作指导(一)以系统管理admin的身份登录系统管理。1、执行“桌面”→“”命令,打开“用友ERP-U8”系统管理窗口2、执行“系统”→“注册”命令,打开“登录”窗口。如图5-2所示。单击“确定”按扭,以系统管理员“admin”进入系统管理。(二)基础设置001账套主管登录企业门户1、在企业应用平台中,打开“基础设置”选项,执行“基础档案”→“业务”→“收发类别”如图5-5所示。单击“”进行录入,并进行“”设置。编号收发类别收发标志1销售出库发2销售退货发表5-1收发类别设置2、在企业应用平台中,打开“基础设置”选项,执行“基础档案”→“业务”→“销售类型”。单击“”进行录入,并进行“”设置。编号销售类型名称出库类别是否默认值是否列入MPS/MRP 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 01批发销售销售出库否是02销售退回销售退货否是表5-2销售类型设置(三)基本设置:(以02操作员登录企业门户)1、以002身份登录企业门户。在企业应用平台中,打开“业务工作”选项,执行“财务会计”→“应收款管理”→“设置”→“选项”,打开“账套参数设置”对话框,单击“”进行修改。选项设置:应收款系统的业务控制参数·应收款核销方式:按单据;·单据审核日期依据:单据日期;·汇兑损益方式:月末处理;·坏账处理方式:应收余额百分比;·代垫费用类型:其他应收单;·应收账款核算类型:详细核算;·是否自动计算现金折扣:√;·是否登记支票:√;·核销是否生成凭证:√。(四)基本科目设置在企业应用平台中,打开“业务工作”选项,执行“财务会计”→“应收款管理”→“设置”→“初始设置”如图5-14所示,单击“”按钮按所给资料录入。应收科目:1122;·预收科目:2203;·应交增值税科目:22210102;银行承兑科目:1121;·票据利息科目:660301;·票据费用科目:660302。(五)结算方式科目设置执行“财务会计”→“应收款管理”→“设置”→“初始设置”,单击“”按钮按所给资料录入。结算方式币种科目现金结算人民币1001(库存现金)现金支票人民币1001(库存现金)转账支票人民币100201(银行存款——人民币户)银行汇票人民币100201(银行存款——人民币户)表5-3结算方式科目设置一览表(六)坏账准备设置执行“财务会计”→“应收款管理”→“设置”→“初始设置”,单击“”按钮按所给资料录入,如图5-17所示。提取比率:0.5%;·坏账准备期初余额:800;·坏账准备科目:1231(坏账准备);对方科目:670101(资产减值损失——计提的坏账准备)。图5-17“坏账准备设置”窗口(七)账期内账龄区间设置执行“财务会计”→“应收款管理”→“设置”→“初始设置”,“账期内账龄区间设置”按所给资料录入。序号起止天数总天数010~30300231~60600361~90900491~12012005121以上表5-4账龄区间一览表(八)报警级别设置执行“财务会计”→“应收款管理”→“设置”→“初始设置”,单击“”按钮按所给资料录入。序号起止比率总比率级别名称010以上10A0210%~30%30B0330%~50%50C0450%~100%100D05100%以上E表5-5报警级别一览表(九)业务核算1、发生以下销售业务,录入应收单据并进行审核。2、(1)录入应收单据、收款单据;(2)修改应收单据、收款单据;(3)删除应收单据;(4)核销应收单据。3、填写销售专用发票(1)以002的身份登录“企业应用平台”如图5-20所示,在应收款管理系统中,执行“应收单据处理”→“应收单据录入”,如图5-21所示。确认各项内容后,单击“”按钮如图5-22所示。①A、按以下信息录入应收单据:16日,市场部付海涛向北京翰博书店售出电子商务讲座600套,无税单价25元,销售专用发票号码为787012,货税款尚未收到,税率17%。注意:税率17%,直接输入17即可。备注要写上,生成凭证时摘要即是备注的内容。B、对以上应收单据进行审核,并立即生成如下凭证:借:应收账款(1122)17550贷:主管业务收入──电子商务讲座(600102)15000应交税费──应交增值税(销项税额)(22210102)2550单击“”将所给资料进行录入,录入完毕后单击“”如图5-23所示。再以001的身份登录,在应收款管理系统中,执行“应收单据处理”→“应收单据审核”,打开“应收单过滤条件”对话框;特别注意“单据日期”的设置。(3)再以002身份登录进行单据制单处理。(4)执行“业务工作”中,“财务会计”→“应收款管理”→“制单处理”。打开“制单查询”的窗口,在“制单查询”窗口,单击“发票制单”。单击“”按钮,进入“销售发票制单”窗口,。单击“”按钮,单击“凭证类别”栏下拉三角按钮,选择“记账凭证”并进行制单;单击“”按钮,生成第一张记账凭证,单击“”按钮。项目六应付账款模块一、操作目的掌握应付账款系统初始化;掌握应付款管理系统日常业务处理;掌握应付款管理系统与总账系统的联系。二、操作内容要求应付款管理的初始设置;要求掌握应付款管理的日常处理;要求会最后的结账处理。三、操作资料应付账款核销方式为“按单据”核销,单据审核日期依据为“业务日期”,应付款核算类型为“详细核算”,受控科目制单依据为“明细到供应商”,非受控科目制单方式为“汇总方式”。四、操作要求1、要求操作者掌握应付账款的初始设置;2、要求操作者掌握应付账款的日常业务设置;3、要求操作者掌握应付账款的期末结账设置。五、操作指导(一)系统登录1、以系统管理admin的身份登录系统管理。(二)基础设置1、用001的身份以账套主管登录企业门户2、在企业应用平台中,打开“基础设置”选项,执行“基础档案”→“业务”→“收发类别”编号收发类别收发标志3采购入库收4采购退货收表6-1收发类别设置3、在企业应用平台中,打开“基础设置”选项,执行“基础档案”→“业务”→“采购类型”编号采购类型名称出库类别是否默认值是否委外默认值是否列入MPS/MRP计划01厂商采购采购入库否否是02销售退回采购退货否否是表6-2采购类型设置(三)设置应付款管理系统参数A、选项设置:应付款系统的业务控制参数·应付款核销方式:按单据;·单据审核日期依据:单据日期;·汇兑损益方式:月末处理;·应付账款核算类型:详细核算;·是否自动计算现金折扣:√;·是否登记支票:√;·核销是否生成凭证:√。1、再用002的身份操作员登录企业门户,在企业应用平台中,打开“业务工作”选项,执行“财务会计”→“应付款管理”→“设置”→“选项”(四)设置基本科目1、在企业应用平台中,打开“业务工作”选项,执行“财务会计”→“应付款管理”→“设置”→“初始设置”2、执行“财务会计”→“应付款管理”→“设置”→“初始设置”结算方式币种科目现金结算人民币1001(库存现金)现金支票人民币1001(库存现金)转账支票人民币100201(银行存款——人民币户)商业承兑汇票人民币1401(材料采购)银行承兑汇票人民币1401(材料采购)表6-3结算方式科目设置一览表3、执行“财务会计”→“应付款管理”→“设置”→“初始设置”,如图6-16所示;单击“”按钮按所给资料录入序号起止天数总天数010~30300231~60600361~90900491~12012005121以上表6-4账龄区间一览表4、执行“财务会计”→“应付款管理”→“设置”→“初始设置”序号起止比率总比率级别名称010以上10A0210%~30%30B0330%~50%50C0450%~100%100D05100%以上E表6-5报警级别一览表(五)业务核算发生以下销售业务,录入应收单据并进行审核。1、录入应付单据、付款单据;2、修改应付单据、付款单据;3、核销付款单据。(1)以002的身份登录“企业应用平台”,在“业务工作”模块中,执行“财务会计”→“应付款管理”→“应付单据处理”→“应付单录入”(2)再以001的身份登录,在应付款管理系统中,执行“应付款管理”→“应付单据处理”→“应付单审核”(3)再以002身份登录进行制单处理(4)在应付款管理系统中,执行“应付单据处理”→“应付单据录入”(5)再以“001”的身份登录;在“业务工作”中,执行“财务会计”→“应收款管理”→“应收单据审核”(6)再以“002”的身份登录进行制单处理(7)再以“002”的身份登录进行制单;执行“业务工作”中,“财务会计”→“应付款管理”→“制单处理”(8)再以“001”的身份登录,自动核销(9)以002的身份的登录,并进行以下操作,执行“业务工作”→“财务会计”→“应付单据处理”→“应付单据录入”(10)再以“002”的身份登录,执行“业务工作”→“财务会计”→“单据查询”进行一下单据查看。进行“发票查询”操作。演讲完毕,谢谢观看!
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