业务招待申请单、招待物品物口请购
表
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业务招待申请单
年 月 日
经办人 人数 招待事由
用餐地点
标
住宿地点
准
会议室地点
总部副 董事长 裁门 办负总 或 负责 责总 裁 人 裁 人
1、公司本部使用公司费用进行公务接待时必须填
制此表。
2、公务接待完成后~经办人须持此单据按程序审注意事项
批费用凭证后方可报销费用。
3、2万元以内,含两万元,由分管副总裁审批~
超过2万元以上由总裁或董事长审批。
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物品请购单
年 月 日
经办人 请购物品名称
请购
事由
单 价 金 额 数 量
部 副门总负总经理 董事长 经责理 人
制表说明:
1、本表适用于公司日常招待物品的采购以及业务接待和外出联系工作时大额礼品的采购。
2、经办人持此单据按费用报销程序报销费用。
3、购买物品价格在一万元以内的,含一万元,由总经理审批~超过一万元以上由董事长审批。
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特殊公务派车申请单
年 月 日
申请部门 申请人
派车时间 派车行程
派车事由
部门负责人
公司领导审批
办公室负责人
注:1、派车事由根据《公务用车费用管理办法》中第三条,特殊公务用车管理,第3款公务派车范围的内容填写。
2、市内特殊公务派车由办公室负责人审批~长途特殊公务派车由公司领导审批。
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