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内审通知书内审通知书 内审通知书 篇一: 内审通知书内审通知书表格编号:致: 综合部、销售部、生产部、品质部、研发部、采购部、工程部、市场部、客服部、外贸部 CC: 集团企业管理中心、总经理主题: 2017 年内审通知宝世达电子科技有限公司自 2017 年开始,,在原有质量管理体系要求的基础上,建立并运行了环 境管理体系和健康安全管理体系,根据 QP-004《内部质量审核程序》规定,同时也为了持续保持本公 司一体化管理体系的符合性、 有效性及适宜性。公司决定在 2017 年 8 月 24 日开展内部质量体...

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内审通知书 内审通知书 篇一: 内审通知书内审通知书表格编号:致: 综合部、销售部、生产部、品质部、研发部、采购部、工程部、市场部、客服部、外贸部 CC: 集团企业管理中心、总经理主 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 : 2017 年内审通知宝世达电子科技有限公司自 2017 年开始,,在原有质量管理体系要求的基础上,建立并运行了环 境管理体系和健康安全管理体系,根据 QP-004《内部质量审核程序》规定,同时也为了持续保持本公 司一体化管理体系的符合性、 有效性及适宜性。公司决定在 2017 年 8 月 24 日开展内部质量体系审核, 望各部门进行充分准备,以达到本次内审顺利进行,具体 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 详见“2017 年度一体化管理体系审核 计划” 。特此通知总经理:内部质量审核程序》规定,同时也为了持续保持本公 司一体化管理体系的符合性、 有效性及适宜性。公司决定在 2017 年 8 月 24 日开展内部质量体系审核, 望各部门进行充分准备,以达到本次内审顺利进行,具体计划详见“2017 年度一体化管理体系审核 计划” 。特此通知总经理》和《程序文件》的要求。二. 审核范围:程序文件》的要求。二. 审核范围》及***(领导的决定、批 示或者意见,年度审计计划,**单位审计委托书等) ,***(内部审计 机构名称)决定派出审计组,自*年*月*日起,对你单位(**被审计 人)**年度**(项目)进行审计,必要时将追溯其他年度或延伸审计 有关单位。请予以积极配合和提供必要的工作条件。接此通知后,请 准备好附件所列有关资料,并 对所提供的资料进行承诺。附件: 承诺书 需提供资料清单 审计组长: 主审: 审计组成员: ****(内部审计机构全称印章) *年*月*日抄送: 篇三: 内审通知单DL04内部审核通知单编号: 通 知 部 门 审核会议时间 审核要求: 依据质量管理体系要求,为保证质量活动的符合性,本所定于 年 月 日至 日进行涉及质量体系全部要 地 点素的内部审核,望各部门收到通知后做好应审准备,并对审核活动予 以支持和配合。审核内容: 内 审 组 签 字 质量负责人签字 领 导 批 准日 期 日 期 日 期 篇四: 内部审计通知书内部审计通知书审通字(2017)第 2 号 …………………………………………………………………………关于对宾馆经理夏尊江同志 离任经济责任审计的通知宾馆: 根据审计 工作计划 幼儿园家访工作计划关于小学学校工作计划班级工作计划中职财务部门工作计划下载关于学校后勤工作计划 的安排和厂长的决定,自 2017 年 8 月 13 日起派审计组,对宾馆经理夏尊江同志 2017 年 5 月至 2017 年 8 月任职期间经济责任情况进行审计, 必要时将追溯到其他年度或 延伸审计有关单位。请积极配合,并提出有关资料和必要工作条 件。审计组长: 宋佳龙 审计成员: 张伟荣 孙 华审计物价处 2017 年 8 月 9 日 篇五: 公司关于8月内审通知2017 年 8 月内审通知按照“五建公司工管(2017)65 号”通知安排,定于 2017 年 8-9 月对内蒙、宁夏、山西等地施工项目部实施内审,具体安排如下: 一、内审组长: 吴悦光 小组成员: 孙玉莲 周 吉 常伟伟 刘毓起 郑国青 张 坤 程淑珍 张建花 包国兰 李 谨 二、审核时间及受审核项目部 内审时间 受审核项目部 特凿处: 红四 三 处: 红四 49 处: 门克庆 特凿处: 门克庆 31 处: 察啥素 五 处: 察啥素 五 处: 纳林河 一处: 屯南、斜沟、灵北 49 处: 赤峪峰 五处: 孔庄 钢结构项目部 审核员 孙玉莲 周 吉 刘毓起 郑国青 张 坤 张建花 包国兰 李谨 8 月 15-16 日路途 2017 年 8 月 17 日 2017 年 8 月 18 日 2017 年 8 月 19 日 2017 年 2017 年 8 月 20 日 2017 年 9 月 (具体日期另定)孙玉莲 常伟伟 李忠华 程淑珍周 吉 刘毓起 郑国青 包国兰 三、审核工作准备要求 1、管理总部审核员于 15 日早 8: 00 在公司办公楼前乘车。31 处、49 处、特凿处审核员可直接到本处受审核项目部。 2、请审核员认真准备审核用文件(手册、程序文件、 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 ) ,打 印内审提纲、检查表。 3、审核计划实施中,审核日程或有稍许调整,及时沟通联系。 4、收到通知后请告知。工程管理部 二 O 一一年八月八日
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分类:企业经营
上传时间:2017-12-24
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