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经费开支管理办法规定

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  为加强经费管理,使开支符合科学、合理、规范、节约的原则,待制定本经费管理方法。
  一、公司经费实行分块核定、管理和使用。主要包括:办公费、交通费、差旅费、会议费等。
  二、 公司经费审批权属公司总经理一支笔审批、核报。公司行政办公室和财务部负责办理具体业务。
  (一)办公费用管理
  1、办公用品(纸张笔、墨水、复印、打印等)费用按部门定编10元/人?月核定;
  2、软皮记录本每人每月领取一本,钢笔自备;
  3、办公用品由行政办公室主任统一管理登记造册,各部门依据办公 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 和工作需要登记领取,费用实行年度累计考核,每月汇总结算并予以公布,超出标准部分由各部门自行担当;
  4、行政办管理人员原则上只配电脑,不配置打印机,打印工作由行政办公室统筹支配在商务中心进行打印、复印;
  5、打字耗材在行政办公室主任处登记领取;
  6、复印、打印费用由商务中心打字员进行统一登记,部门承办人员签字,每月汇总一次并予以公布;
  7、文件材料复印、打印必需经行政办兼职人员登签发表格,由行政办主任批准;
  8、行政办原则上不担当各部门的打字、复印业务,各部门如需打字、复印必需到商务中心进行。
  (二)业务款待费管理
  1、公司因工作需要进行业务款待,实行公司总经理一支笔审批制度,由行政办公室统一支配,凭就餐申请单就晚,宴请定点为百花村快餐公司一楼快餐部和二楼美食广场;
  2、款待标准:一般接待按30元/人(含酒水)核定,重要接待按50元/人(含酒水)核定;超支部分由宴请人员自理,特殊状况接待申报部经理批准后另行核定;
  3、公司全部宴请必需提前填报审批单,报公司部经理批准后交由行政办公室负责支配。就餐完毕后由宴请领导在结帐单上写明宴请人数并签名,由行政办公室统一结帐,无就餐申请单的公司一律不予以结帐;
  4、严格把握陪客人数,座陪人数最多不能超过宴请人数,无关人员禁止陪餐,严禁私人宴请,一经查出,加倍惩处;
  5、公司工作人员因公加班(节假日或晚上),经部门主管领导申请、行政办主任批准发放就餐单,按每餐10元/人标准可在公司快餐一、二楼就餐;
  6、公司行政办会同财务部每月将公司款待费明细状况在公司总经理办公会上通报一次,务求严峻 认真。
  (三)会议费管理
  1、召开公司会议所需经费,需经公司总经理批准,公司行政办公室承办并负责费用把关;
  2、召开各类业务性会议,由主办部门写出 关于书的成语关于读书的排比句社区图书漂流公约怎么写关于读书的小报汉书pdf 面报告,报公司主管领导审批,行政办负责支配实施。
  三、严峻 财务制度,加强经费管理
  公司行政办公室和财务部要认真执行财务 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 ,严格执行公司各项经费管理规定,加强审查把关基础工作,对全年各项费用要做出严格周密的预算,每月公布一次各项经费使用状况,各项费用支出,未经公司主管领导和总经理批准不得擅自核销,对违反财务制度而造成公司损失的将追究个人责任。
  四、本方法从2005年6月15日起执行。
  五、本方法解释权为公司行政办公室。
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