首页 检验检测机构计划汇总表

检验检测机构计划汇总表

举报
开通vip

检验检测机构计划汇总表检验检测机构计划目录序号名称1年度质量监督计划2内部审核年度计划3内部审核实施计划4管理评审年度计划5年度人员培训计划6仪器设备(标准物质)周期检定校准计划7仪器设备(标准物质)期间核查计划8仪器设备维护保养计划9质量控制计划表10能力验证和比对计划11法律法规、标准查新计划表1213141516171819编号:JLWJ2020-JD-01监督序号要素监督内容监督方式监督时间备注检验检测的标准、方法是否现行有效和受控;当检验检检验测标准发生变更时,是否组每3个月监1检测静态监督织学习,必要时是否进行试督1次方法验...

检验检测机构计划汇总表
检验检测机构 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 目录序号名称1年度质量监督计划2内部审核年度计划3内部审核实施计划4管理评审年度计划5年度人员培训计划6仪器设备( 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 物质)周期检定校准计划7仪器设备(标准物质)期间核查计划8仪器设备维护保养计划9质量控制计划表10能力验证和比对计划11法律法规、标准查新计划表1213141516171819编号:JLWJ2020-JD-01监督序号要素监督内容监督方式监督时间备注检验检测的标准、方法是否现行有效和受控;当检验检检验测标准发生变更时,是否组每3个月监1检测静态监督织学习,必要时是否进行试督1次方法验、设备补充、作业指导书更新。功能是否正常,是否在有效的检定或校准周期内,仪器仪器每3个月监2的使用状态是否满足检测需静态监督设备督1次要;仪器的存放和使用环境是否符合要求等是否按作业指导书规定的程每3个月不3人员序、方法和 岗位职责 总经理岗位职责总经理安全岗位职责工厂保安人员的岗位职责工厂财务部岗位职责工程测量员岗位职责 要求从动态监督定期监督1事检验检测工作次受检受检物品标识、受检物品流每3个月监4转是否符合要求,受检物品静态监督物品督一次的管理和 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 是否规范设施检验检测的环境条件是否符每3个月监5静态监督环境合检验检测要求督1次每6个月不原始档案原始记录的填写,数据、6动态监督记录结果的真实可靠;定期监督1次报告的内容是否满足客户需求的全部信息;数据与原始每3个月不检验检7记录是否一致、计算数据是静态监督定期监督1测报告否正确;检验结论是否正确、次用语是否规范。年度质量监督计划表编号:JLWJ2020-JD-01日期:日期:编制(监督员):批准(质量负责人):内部审核年度计划编号:JLWJ2020-NS-1评审日期2020年5月11日时间08:30-17:00地点综合办公室审核目的:对公司进行内部审核,以验证质量管理管理体系运行的符合性、有效性和适应性,查找质量管理体系运行中的不符合项,提出整改意见,制定纠正措施,是管理层改进和完善管理体系的有效手段,为管理评审和外部审核作准备。审核依据:1.质量体系文件(包括质量手册、程序文件、作业指导书、记录表格等);2.国家或行业的有关法律、法规或标准;3.RB/T214-2017《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》审核人员:审核组长:XXX组员:XXX、XX、XXX、XXX受审核部门和涉及的要求、内容:此次内部审核涉及本公司所覆盖的全部质量管理体系要素,各部门和全部工作人员要做到全力配合。审核过程中,涉及到相关问 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 的部门和个人,要在现场做积极有效的配合工作。审核日程安排:1.2020年4月10日制定内审计划,并上报给总经理审核批准。2.2020年4月20日由质量负责人委任内审组成员。3.2020年4月20日综合部主任通知各部门开展内部审核,并要求各部门做好准备。4.2020年51日8:30进行初次会议。月1日9:00进行评审。5.20205年1日16:00出具不符合报告。月1日16:20进行末次会议。6.2020年51月日16:50发布内审报告审核报告的分发范围:此次内审工作报告的分发范围为:公司所有部门审核方法:按要素审核,依据内审查验表分组对资料、现场检验检测进行审核,采用方法问、查、看、考等方式.审核项目:RB/T214-2017《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》覆盖的所有要素。总经理批示:编制:综合部编制时间:2020年4月10日内部审核年度计划编号:JLWJ2020-NS-2同意实施批准人:XXX日期:2020年4月11日编制:综合部编制时间:2020年4月10日编号:JLWJ2020-NS-3日期实施时间项目工作内容介绍内审组成员、内审目的、8:30—9:00首次会议内审分组、内审流程内审人员分组根据内审查验9:00~12:00审核表进行审核内审人员分组根据内审查验13:00-16:00审核表进行审核2组人员对检查记录进行汇2020年5出具不符合16:00-16:20总,对审核中出现的不符合月11日项报告项开具不符合项报告发布内审中检查出的不符合项目,针对不符合项目进行16:20-16:50末次会议讨论,提出整改内容责任化和整改意见,限定整改期限出具内审根据此次内部审核情况,出16:50-17:00报告具内审报告内审实施计划编制:综合部编制时间:2020年4月10日管理评审年度计划编号:JLWJ2020-GP-01评审日期2020年9月15日时间09:00-12:00地点公司会议室评审目的:对公司的质量体系的适宜性、充分性、有效性进行评审,确保质量体系满足实验室资质认定评审准则的要求,使实验室的管理体系不断完善与改进。评审依据:RB/T214-2017《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》、《程序文件》、《质量手册》等。评审方式:会议。评审内容:1.检验检测机构相关的内外部因素的变化;2.目标的可行性;3.政策和程序的适用性;4.以往管理评审所采取措施的情况;5.近期内部审核的结果;6.纠正措施;7.由外部机构进行的评审;8.工作量和工作类型的变化或检验检测机构活动范围的变化;9.客户反馈;10.投诉;11.实施改进的有效性;12.资源配备的合理性;13.风险识别的可控性;14.结果质量的保障性;15.其他相关因素,如监督活动和培训。参加人员:公司领导、部门负责人、技术负责人、质量负责人、资料管理员、设备管理员、质量监督员、内审员等。各部门需准备工作要求:各部门根据评审内容的要求准备相应资料,于2020年9月5日前向综合办公室主任提交以上评审内容书面报告。评审安排:1.2020年9月1日发布进行管理评审通知2.2020年9月5日前上报评审内容书面报告3.2020年9月15日9点进行管理评审4.2020年9月15日15点出具管理评审报告总经理批示:同意编制:编制日期:审核:审核日期:批准人:XXX日期:2020年8月20日轼一肿湫JLU2020-PH10*1嵌Ji辘人赫眄人Mi毓工靓脓林林九械魏辘舫赫锲口那翘院勒㈱殿螺的场脚联也^cc*-QS*E椒H雕人触W魏族12020.1.10RB/T214-20174■)OXX23456189101112m(梆懒)躺厥懒微H:JLM2020-JD-01M(辘睇)mmmm歌/辘嬲施籁人噂1nnM2020.9.15XXffl躺:躺腼;鞍桶:«:雌帆m(WW)mm编号:JLU2020-HC-01IO.1mm转涯(恭就册糠出谏欣/懒锹期脑人12345678910111213躺:躺帆微戳帆雌:雌帆编号:JLU2020<01IO螂*肿MO柳期制i(帆雄)123456789101112躺:躺帆W:tt:雌帆mmJLU2020-ZH1mi贴靴牖雕就叫WI藏制雕眄123456789101112躺:躺腼;鞍桶:tt:雌帆豺蒯岫力悯^f:JLU2020-NL-01腑生酬1BA123456789101112躺:躺腼;鞍桶:tt:雌帆:螂螂:螂:则皤:嬲Y低辑赫野魁[加群群脾mm轴糜喇韩搬鞫M解韩
本文档为【检验检测机构计划汇总表】,请使用软件OFFICE或WPS软件打开。作品中的文字与图均可以修改和编辑, 图片更改请在作品中右键图片并更换,文字修改请直接点击文字进行修改,也可以新增和删除文档中的内容。
该文档来自用户分享,如有侵权行为请发邮件ishare@vip.sina.com联系网站客服,我们会及时删除。
[版权声明] 本站所有资料为用户分享产生,若发现您的权利被侵害,请联系客服邮件isharekefu@iask.cn,我们尽快处理。
本作品所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用。
网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽..)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
下载需要: 免费 已有0 人下载
最新资料
资料动态
专题动态
个人认证用户
白学芝
热爱爱问
格式:pdf
大小:734KB
软件:PDF阅读器
页数:18
分类:
上传时间:2023-04-21
浏览量:6