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对账单管理办法

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对账单管理办法对账单管理办法 果冻事业部对账管理办法 第一条:制定目的 为完善本公司的应收款管理环节,明确公司与客户的权责,避免问题账款的产生,明确对账管理流程各个环节的职责,特制定本办法。 第二条:适用范围 适用于果冻事业部每月对账单管理体系的处理。 第三条:职责划分 1、 对账会计:负责将对账单直接下发给大区经理、省级经理(客户);回收客 户对账单签字回执并做登记;检查客户对账单签字回执的账目内容是否与公 司账目相符;向业务员、费用会计、销管反馈对账单回执体现的异议部分或 未核销费用部分,督促业务员、费用审核会...

对账单管理办法
对账单管理办法 果冻事业部对账管理办法 第一条:制定目的 为完善本公司的应收款管理环节,明确公司与客户的权责,避免问题账款的产生,明确对账管理 流程 快递问题件怎么处理流程河南自建厂房流程下载关于规范招聘需求审批流程制作流程表下载邮件下载流程设计 各个环节的 职责 岗位职责下载项目部各岗位职责下载项目部各岗位职责下载建筑公司岗位职责下载社工督导职责.docx ,特制定本办法。 第二条:适用范围 适用于果冻事业部每月对账单管理体系的处理。 第三条:职责划分 1、 对账会计:负责将对账单直接下发给大区经理、省级经理(客户);回收客 户对账单签字回执并做登记;检查客户对账单签字回执的账目内容是否与公 司账目相符;向业务员、费用会计、销管反馈对账单回执体现的异议部分或 未核销费用部分,督促业务员、费用审核会计、费用销管解决对账单的异议 部分或未核销费用部分,向客户反馈对账单的异议部分或未核销费用部分的 解决情况;将已确认无异议的对账单回执按月、按省份装订成册定期上缴财 务部存档;向部门主管及时反馈对账过程存在的问题及解决建议;对在对账 过程中反应出来的业务员、费用销管、费用审核会计的违规行为进行调查和 提出处罚建议的权利。 2、 费用审核会计:负责配合对账会计反馈的对账单的异议部分或未核销费用部 分进行核查和解决,及时向对账会计回复核查情况和进度。 3、 业务人员:负责配合对账会计反馈的对账单的异议部分进行解释;对未核销 费用部分,已报账但缺 资料 新概念英语资料下载李居明饿命改运学pdf成本会计期末资料社会工作导论资料工程结算所需资料清单 的费用要及时补充资料,未做结算的费用要及时 进行结算;对客户做解释工作,要求客户配合公司对账单客户签字回执的回 传工作。 4、 费用审核销管:负责配合对账会计反馈的对账单的异议部分或未核销费用部 分进行核查和解决,及时向对账会计回复核查情况和进度。 负责提供和维护EAS、OA系统中客户资料的完整,包括客户对账负责 人的资料;对对账单回执所反馈的涉及费用销管工作范围的内容作出解释。 、 财务部:负责对对账工作进行指导和督查,并对对账工作的不足提出整改意5 见。 第四条:相关要求 1、 对账单的下发 (1)、对账单的导出 时间:月对账单导出时间在月财务报 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 完成后7天内导出。临时对账 单导出时间根据业务员或客户要求及时导出。 说明:月对账单为公司与客户对账之正式文件,临时对账单为进行账 目核对之考核资料,下发临时对账单时必须在对账单上签注“临时对 账单仅供参考” 对账单文档的存档和网络传递格式:以PDF格式为主(注:不易直接 修改),以EXCEL、WORD文档等其它格式为辅进行存档和发送邮件或进 网络文件传递。 责任人:对账会计 (2)、对账单的下发 时间:下发给客户的月对账单在每月20日前下发完毕,可按省份设定 具体下发时间。下发给业务员的月对账单在每月10前下发完毕。临时 对账单根据业务员或客户的要求及时下发。 月对账单下发先后原则:首批为当月账目有发生额且账余为欠款的账 单,次批为当月账目有发生额且账余为余款的账单,三批为当月账目 无发生额且账余为欠款的账单(用于催收账款)。 发对象:大区经理、省级经理、客户 下 责任人:对账会计 2、 对账单客户签字回执 时间:下发给客户的月对账单,必须要求客户无论是否存在异议在3天内要签字回传,存在异议部分或有未核费用部分的在对账单体现,由对账会计协助解决。 要求:对账单客户签字回执,应由客户承办人签字加盖公司章或负责人印章,以示确认。如对账单客户签字回执,无加盖公司章或负责人印章的,对账销管应与客户电话确认回执签字系客户亲自所为,同时对账销管应在回执单签注“已复核”并签字;如无以上行为的对账单客户签字回执,为无效回执。 责任人:对账会计 、 对账单客户签字回执的异议处理 3 (1)、对账会计接到有异议或有未核销费用提示的对账单回执,应于当天转给费用审核销管核或费用会计对。 (2)、费用审核销管应在1日内对对账单回执体现的问题进行核对。异议部分要找出原因并批复核对结果,如是公司错误的要给予更正;未核销费用部分要核对业务员是否报过账,未报账的要通知业务员结算,已报帐的但不符报账条件的要给予说明和解决。 (3)、对账会计应在3日内对有异议或有未核销费用提示的对账单回执给客户回复。 (4)、对账会计应在每月10日将上月有异议的对账单客户签字回执报部门主管复核。 4、 对账单客户签字回执登记和保管收 (1)、对账会计应对收到的对账单客户签字回执做台账登记,并扫描成电子文档,在电脑上永久存档。 (2)、对账会计应每半年一次,将已确认无异议的对账单回执按月、按省份装订成册上缴财务部存档,财务存档时间按《财务凭证管理》执行。 第五条:作业流程 业务员、客户 对账会计 费用审核会计 费用审核销管 客户 财务部 对账单导出 对账要求 对账要求 建立完整 客户资料 下发对账单及核对账目 核对费用索取对账单客冲账情况 户签字回执 签字回传做对账单对账单 回执台账 账目异对异议对账目异议账目异议议解释和账单回执进解释和费用解释 费用冲账行调查 结算 调整 异议账单账目异议回执对客复核 户回复 对账单客户对账单客户签字回执进签字回执存行整理保存 档 第六条:保障措施 以上涉及的岗位人员应对其职责负责。 1、 在规定的时间内相关责任人未完成相关要求和作业流程的,每发生一次扣除 考核分:2分,并限期责成完成。经屡教不改的,对相关责任人给予批评行 政处分,并处50至200元经济处罚。 2、 其它情形的违反管理办法的处罚,参照《公司奖惩管理制度》执行。 第七条:生效时间 本管理办法自2011年 *月*日开始执行。
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上传时间:2017-09-18
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