纳税申报错误更正
通知
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书
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国税销处( )第 号
:
我局通过增值税纳税申报“一窗式”销项比对后,发现你企业申报数据存在以下问
题
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,并按要求进行相关处理:
少报销售收入 元。
一、对应补缴税款请于 年 月 日进行补缴。
二、对所属期为 年 月的申报数据进行如下调整:
(一)在增值税纳税申报
表
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附列资料(表一)第4栏“未开具发票”销售额,反映《税款处理情况
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》第(1)列中的数据。
(二)在增值税纳税申报表主表第28栏“分次预缴税款”,手工录入《税款处理情况明细表》第(4)列中的数据。
多报销售收入 元。
对所属期为 年 月的申报数据进行如下调整:
在增值税纳税申报表附列资料(表一)第4栏“未开具发票”销售额,反映《税款处理情况明细表》第(1)列中的数据。
税款处理情况明细表
少(多)申报销售额
(多缴为负数)
少(多)申报税额
(多缴为负数)
期末留抵税额
应补缴税额
(多缴为负数)
(1)
(2)
(3)
(4)=(2)-(3)(少缴时)
(4)=(2)(多缴时)
经管税务机关(章): 纳税人签名:
年 月 日 年 月 日
说明:该通知书一式三份,纳税人签名确认后办税服务厅和税务分局各留存一份归档。
纳税申报错误更正通知书
国税销处( )第 号
:
我局通过增值税纳税申报“一窗式”销项比对后,发现你企业申报数据存在以下问题,并按要求进行相关处理:
少报销售收入 元。
一、对应补缴税款请于 年 月 日进行补缴。
二、对所属期为 年 月的申报数据进行如下调整:
(一)在增值税纳税申报表附列资料(表一)第4栏“未开具发票”销售额,反映《税款处理情况明细表》第(1)列中的数据。
(二)在增值税纳税申报表主表第28栏“分次预缴税款”,手工录入《税款处理情况明细表》第(4)列中的数据。
多报销售收入 元。
对所属期为 年 月的申报数据进行如下调整:
在增值税纳税申报表附列资料(表一)第4栏“未开具发票”销售额,反映《税款处理情况明细表》第(1)列中的数据。
税款处理情况明细表
少(多)申报销售额
(多缴为负数)
少(多)申报税额
(多缴为负数)
期末留抵税额
少(多)缴税额
(多缴为负数)
(1)
(2)
(3)
(4)=(2)-(3)(少缴时)
(4)=(2)(多缴时)
经办人员: 办税服务厅负责人:
经管税务机关(章): 纳税人签名:
年 月 日 年 月 日
说明:该通知书一式三份,纳税人签名确认后办税服务厅和税务分局各留存一份归档。
纳税申报错误更正通知书
国税销处( )第 号
:
我局通过增值税纳税申报“一窗式”销项比对后,发现你企业申报数据存在以下问题,并按要求进行相关处理:
少报销售收入 元。
一、对应补缴税款请于 年 月 日进行补缴。
二、对所属期为 年 月的申报数据进行如下调整:
(一)在增值税纳税申报表附列资料(表一)第4栏“未开具发票”销售额,反映《税款处理情况明细表》第(1)列中的数据。
(二)在增值税纳税申报表主表第28栏“分次预缴税款”,手工录入《税款处理情况明细表》第(4)列中的数据。
多报销售收入 元。
对所属期为 年 月的申报数据进行如下调整:
在增值税纳税申报表附列资料(表一)第4栏“未开具发票”销售额,反映《税款处理情况明细表》第(1)列中的数据。
税款处理情况明细表
少(多)申报销售额
(多缴为负数)
少(多)申报税额
(多缴为负数)
期末留抵税额
少(多)缴税额
(多缴为负数)
(1)
(2)
(3)
(4)=(2)-(3)(少缴时)
(4)=(2)(多缴时)
经管税务机关(章): 纳税人签名:
年 月 日 年 月 日
管理员审核: 年 月 日
说明:该通知书一式三份,纳税人签名确认后办税服务厅和税务分局各留存一份归档。
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