税务局情况说明
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篇一:税务情况说明
书
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情 况 说 明 书
因公司电子财务系统中病毒,导致2013年X月份至2013年X月份期间财务报
表
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出现错乱。我公司财务人员当时没有及时发现,就已上传了网上报税系统。导致所上传报表数据均为错误,无法如实向税务反映真实财务情况。具体错误附上错误报表及正确报表说明。
现向有关上级税务机构部门提出申请:将2013年X月份一直至今所上传的财务报表和所得税核算均予以注销,再重新上传申报。
我公司将引以为诫,完善财务系统,加强对人员的培训,杜绝类似事情的再次发生。
某某有限公司
篇二:致地税局情况说明
情况说明
×××地方税务局:
1
兹有我单位在××年度处于停产状态,全年总收入××元,成本××元,利润亏损××元,在2013年申报2012年度年报时,不慎将所要填报的数据填制为零申报,从而导致国地税数据不同步,特此说明。
××××××有限公司×× 年×月×日
篇三:发票情况说明
范文
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情况说明
xx国税局:
我局所属xx公司 年月 日开具的购货方为 xx公司的一份增值税专用发票(发票代码: ,发票号码: ,金额 元,税额 元,货物名称: ),已经向我局正常申报纳税。特此证明。
Xxx国税局(公章)
年 月 日
备注:此证明由你的主管国税局出具,应加盖其公章。你可以打印好,让他们审
核后盖章。
证 明
南明区国家税务局:
兹有 向我单位供应商品(提供劳务),单价 数量 ,总计金额元(清单附后),我单位已付款。 特此证明
开错情况说明 付款方:(盖章) 年 月 日
2
我公司开具给XXXXX公司的增值税专用发票XX份,发票代码:XXXX,发票号码:XXXX,开票日期:XX年XX月XX日。金额XXX元,税额XXXX元,合计:XXXX元。该专用发票(单价、货物名称、型号、数量、规格、企业名称、地址、金额)开具错误,具体错误项目如下:
名称单位数量单价金额税率税额
此发票原开具的是样衣数量和金额的预开数,购货方要求此样衣合并在下次大货发票中一起开具。
正确应该如下:
名称单位数量单价金额税率 税额 原发票数量金额合并在下次大货结算中一起开具。
该专用发票我公司未交予购货方。
特此说明
销货方:XXXXXXXXXXXX有限公司
二??七年十月十八日
附:发票联、
抵扣联原件和复印件。
拒收证明
我公司收到XXXXXX公司开具的增值税专用发票XX份,发票代码:XXXXX,发票号码:XXXXXX,开票日期:XXX年X月X日。金额XXXXX元,税额XXXXX元,合计:XXXXX元。该专用发票(单价、货物名称、型号、数
3
量、规格、企业名称、地址、金额)开具错误,具体错误项目如下:
名称单位数量单价金额税率税额
正确应该如下:
名称单位数量单价金额税率 税额
因此我公司拒收该专用发票。该专用发票我公司未认证。
特此说明
购货方:XXXXXXXXXXXX有限公司
二??七年十月十八日
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