201X年绩效评定
报告
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编号:BZH13.1-3修订状态:1/0审核目的:公司依据《企业安全生产
标准
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化基本
规范
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》验证各项安全生产
制度
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措施的适宜性、充分性和有效性,检查安全生产工作目标、指标的完成情况,寻求改进的机会及时纠正体系运行存在的不符合项。审核范围:公司各部门、生产车间、仓库审核依据:1)《企业安全生产标准化基本规范》;2)《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》;3)安全生产标准化文件;4)国家有关的法律、法规;5)合同(或委托协议)。审核组成员:组长:组员:审核时间:审核综述:审核组对本公司各部门及生产现场进行了抽样调查,发现严重不符合项0个,一般不符合项5个,观察项0个,详见《不符合项报告》。从不合格的情况看,本公司安全生产标准化体系运行:存在系统失效/区域失效√不存在系统失效/区域失效标准化体系评价,本公司的标准化体系:√满足要求不满足要求本公司标准化体系运行:√有效□基本有效□失效本公司发现和改进标准化体系运行问题机制:√已建立□已初步建立□未建立对纠正措施的要求:要求受审核部门针对审核组发现的不符合项能及时采取纠正措施,并在5日内将纠正措施
计划
项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载
报总经理。跟踪方式:由审核员确认。本审核报告由审核组成员共同签暑,组长对审核报告负责。审核组长:组员:报告发放范围:总经理、公司各部门负责人、车间、班组201X年绩效评定报告(续)编号:BZH13.1-3修订状态:1/0存在的不符合项:年度安全生产目标未已文件形式发放。检查安全生产投入,公司未建立安全生产费用使用台账。生产车间缺注意噪声、严禁吸烟等部分警示标识。未对员工进行职业健康教育。灭火器部分区域设置不规范。审核组长:组员:日期:年月日