存货审定
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索引号: 存货审定表 被审计单位: 单位:元 上年末审定数 未审数核对 索引号 调整分录金额 重分类分录金额 审定数 索引号 项目 金额 比率% (十一) (十一) 合计 调整分录: 审计标识: B:与上年已审会计报表一致 G:与总帐核对一致 S:与明细帐核对一致 T/B:与试算平衡表核对一致 审计结论:存货余额明细表 索引号: 页次: 存货余额明细表 被审计单位: 单位:人民币元 存货类别 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 备注 原材料 产成品 包装物 低值易耗品 自制半成品 在产品 其他存货 合计 审计说明:存货抽查情况表 索引号: 页次: 存货抽查情况表 仓库名称: 存货: 原材料() 外购商品() 低值易耗品() 在产品() 单位名称: 抽查人员: 包装物() 自制半成品() 陪同人员: 抽查日期: 单位:元 委托加工材料() 产成品() 存货名称和规格 单位 单价 盘点前账面记录 尚未入账数 应结存 盘点记录 抽查记录 抽查结果差异 品质状况(正常,残次,毁损,滞销) 数量 金额 入库 出库 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 1 2 3 4 5=3*4 6 7=3*6 8 9=3*8 10=4+6-8 11=5+7-9 12 13=3*12 14 15=3*14 16=14-10 17=15-11 18 合计 抽查结果汇总:(过入A21-2) 审计说明: 抽查金额: 应存账面金额合计: 抽查比率: 正确金额: 抽查正确率:存货余额明细表1 索引号: 页次: 存货余额明细表 被审计单位: 单位:人民币元 明细账户 盘点前账面余额 盘盈盘亏调整 盘点金额 盘点日至年末增加数 盘点日至年末减少数 年末账面余额 审计调整数 审定数 存货抽查结果表 存货类别 抽查正确金额 抽查金额 抽查正确率 抽查比率 审计说明:存货盘盈、盘亏、报废检查情况表 索引号: 页次: 存货盘盈、盘亏、报废检查情况表 单位:元 存货类别 金额 授权审批人 盘盈会计处理贷方科目 盘亏、报废会计处理贷方科目 备注 盘盈 盘亏 (十一) (十一) 合计 审计说明: