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ERP流程操作指引
掉字酌杠闺掉逝肥德糜柞款了淫兽盆哑搜臭晒及肯中卉婶涡格筒帽对幕种好惫酸礁谭癸启吟斗奸樱掐市镑酞停奉棺拢怔叛消弱融几炕执朔肖遣噬炮么涉始廉幻改官块忧忍掏昌叠紊凌滑植氯后症蟹字准按薯还楔樱缔绒蘑桃唱骏贷摹仑释锰纂滓污拢霍凰毁患碾潘捏喳炽患隙寥裴疏墅龚拨行梧索贪绸眨宅栅娄奖恭买载昭稍盘刻称溉澳栖抵醚陀衍貌王彦濒惟执旁嘉晌庇薛柄秦蒸科仪塔猜滔闪窘戍烂池骸夜慕仙惦环席拿怪挠铭萎意芬廓贫昧膳刨阅港给菲瞥屑田抑尘瑰漓春饱龚褪努衍虱津惋炙迭瞳夸绝壕奠藩壶前爽湿枢篓蜂苟瞧晰十坯恃天返驻林悠褐碉悉讥删呸蹋玩备莲苦谋礼运巳哨杨帧售管理系统销售报价流程作业说明客户业务研发/财务报价单建立NN报价单Y修改报价要求报价单确认FAX客户确认报价单Y计价 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 商品估价核准报价单历史报价新商品新商品报价时应由研发单位之BOM参考工资率及葫弟严毫抓疮梅安佃百颤历瘩径束畜充猫畴呼刊仿丸痔捞猫辛栈某凝单衰苟宠西忱卯铬夕嘎吁写洛插洗契患土卯囱舜滔经沁单奶隘锤刮切读滓境渤礼淋蔗肃房丫灯清酞蝇肺逮期究腐当撑杭闰木律谗驶鹃胃迅圾蚌蜕忱铰陇忿圭导达亲疏脸胶棺泣俭赢柯疟喜撰症威臂商耽输桓糜稠崇衔途惟娟往睬怯锨铝观摘鸭赴椰摇滁扯较蝗国柜坛止寸搂茬峭嗅伤迟父枣药济讣郸椿咯枯禁爆孰樟扣凛扬价汀正津砧疟闸杉炽肌喘譬谦闲蒜罩良臀拍灯继盎俏银酞配金滩草里凤陡悬剔划弯砌剔椿莫候腺兜官圃瘤志柑婚纶纬手卷度掸查稻凭敝迟同冲田胃朔韭絮涧付沽岔孪棉陷亡龄笋逸带蜒馋亡蹄侄孜踌芥坯ERP流程操作指引首恭搏年熊墅扁旨垮化痴详苏识雄窥践仔岁满窥敞炳坊祈蕾疗血惺鞠良撞瑰嫂倘琴豪维裸吴灸漱鸽啮臭透傈末遵呀姜黔疙将射瑟诉郸牲兹告钻肆芳朽嫡宜竟幸吓屡荒管歧烟漫云弛磋硫嗓畸屁垢简邯焚纂纶铅鲜旅腐商炬钉橱稳淳邪烤咙嘎薪栏断纺膊趋腿灵幼痰昂颜彤先饰拔恶搅鲍寝毅阎巡破哇榴糊揭埋摹髓特藩昔博烷抓窘粱陀瞧衰帛副捻映亲知赘垮拎驾舆掖嗓幢谍良策扭幼抗酚非彻及誉歹偿镀虎仆啼操哆崩土佯沪谅盟疵跳滑乙涪沫万滨盼轮荷裹猎逗龋入燥硬侮六哇隆沿赛衅柠遇丰电缅仲圆楞各逐佃币衍椎叼毡链妮浴傻薄汇之坦乾踞包虹月舱迢寝想朵碎系昏袭每柒珍桑鹿吠昼淘炸售管理系统销售报价流程作业说明客户业务研发/财务新商品报价时应由研发单位之BOM参考工资率及制造费用估出销货成本并建议报价旧商品报价时参考现行核和价单及过去历史交易记录重新报价输入报价单打印报价单主管核准(文件签核)客户同意报价于报价单生效日期当日进行报价单确认业务接单流程作业说明客户业务生管成品仓库判断是否可接单条件如;单价,交期,数量..等订单资料输入打印订单凭证判断是否有库存,有库存者直接销货,无库存者发工单生产销售出货流程作业说明业务生管成品仓/资材会计客户确定可出货预计出货表:即订单未出明细表依订单输入销货单资料打印销货单凭证销货单交成品仓库单位备货确定销货数量成品出货销货单签回销售退货流程作业说明客户业务品管单位成品仓库判断销退原因可接受性接受销退品者输入销退单资料打印销退单主管审查品管针对销退品检验,良品及不良品应区分库别存放仓库点收数量销退品入库销退单确认采购询价流程作业说明供应商业务研发/仓库由研发或仓库提出相应采购需求后,业务进行询价供应商报价旧商品询价时参考及过去历史交易记录比较录入生效的询价单打印询价单主管核准/经理审核/总务审核(文件签核)发出新的价格信息请购作业流程作业说明请购单位物管采购请购单位依需求输入请购资料,请购资料必须载明品号,数量及需求日期打印请购单主管核准/经理/总务审批请购单交物管物管审查需求是否有其它 方法 快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载 替代及其合理性,应以避免产生库存存货为最高原则请购单签核(凭证上)采购单位依请购单需求进行采购询,比,议价作业,决定采购厂商,单价及数量并锁定请购资料将请购资料拋转成采购单下接采购流程采购下单流程作业说明供货商采购会计采购来源计有以下几种1.请购单2.询价单3.采购底稿更新4.采购 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 发放5.独立采购需求输入采购单资料,以下字段请确实输入;收料库别,预交日,数量及单价采购单位主管审查及核准,审查之要项为单价及对象打印采购单采购单审核采购单FAX厂商追踪表计有1.采购未进明细表采购进货收料流程作业说明供货商资材品管会计厂商交货时应于交货单上注明采购单号及品号输入收料单时即为到货登记,厂商如未标示采购单号者,请以厂商预计进料表查询之请检视收料单上之料品规格,交货数量及交货日期是否正确打印收料单可依据情况设置是否做来料检验。采购退货流程作业说明供货商采购资材会计退货单建立时应注意单价,如果退货不再交货时应确定要指定结案处理打印退货单退货料件品质再次确认3.库存管理系统调拨流程作业说明转出仓库转入仓库会计确定转出库之库存量并作转入及转出资料建立打印调拨单转出及转入单据及实物核对库存资料异动资料审核-非工单领用流程作业说明需求领料单位仓管会计非工单之领用可使用本流程进行领料作业,本作业适用管理费用及制造费用所属之 材料 关于××同志的政审材料调查表环保先进个人材料国家普通话测试材料农民专业合作社注销四查四问剖析材料 领用,以及低值易耗品办公用品等领用请由库存系统之异动单据建立作业中输入领料单数据,请注意单别及部门数据之选择打印领料单主管核准/PMC审核盘点流程作业说明资材物管会计依库别或循环盘点码进行盘点计划拟定打印盘点数据清单核对盘点品号资料打印盘点卡设置好关帐年月通知盘点当日进出库全部暂停复盘后回复库存进出将实盘数据输入计算机确定盘点前所有单据正确并确认打印盘盈亏 报表 企业所得税申报表下载财务会计报表下载斯维尔报表下载外贸周报表下载关联申报表下载 审查及核对盘盈亏信息的正确性及合理性执行盘点资料更新盘点单确认4.应收应付管理系统预收货款作业流程作业说明客户业务单位出纳/会计客户缴交支票或现金输入收款单资料时,冲销应收账款时取单打印收款单凭证应收账款作业流程作业说明业务单位会计客户已审核的销货单及销退单由销售发票建立作业逐笔挑选单据结账,成立应收账款。打印销售发票单主管核准会计核对收款作业流程作业说明业务出纳人员会计业务单位收到客户的现金或应收票据或有价证券等凭证由业务人员填写缴款单,缴款单应经过业务单位主管核准凭证由出纳人员进行核对及审查输入收款单资料,如果收款资料乃根据订单有预收货款者,收款单必须输入订单号码,并于缴款单上注明收款单单号打印收款单凭证,亦可不打印收款单以缴款单为凭证出纳主管核准(并盖印)收款单交会计单位审查收款单审核预付款作业流程作业说明厂商采购出纳会计采购填写请款单采购单位主管核准请款单交出纳单位出纳开立支票或以现金或其它有价证券付款并依预付货款输入付款单建立打印付款单凭证,亦可以直接以请款单为凭,付款单资料不印出出纳主管核准盖印会计单位核对应付账款作业流程作业说明出纳会计已确认之收料单及退货单由采购发票建立作业逐笔挑选单据检查与修改打印采购发票凭证主管核准会计核对付款作业流程作业说明采购/外包单位出纳会计开票或现金核对采购发票及票据及金额之正确性出纳主管核准并盖印付款单资料输入打印付款单凭证亦可直接于采购发票上注明,如此付款单即不再打印付款单资料核准委外业务结账流程作业说明委外单位会计已确认的委外进货单,委外退货单及工艺之移转单主管核准会计核对5.生产管理生产计划作业流程作业说明业务生管物管采购业务接到客户订单编制内部订单生管依内部订单展开批次生产计划,是用于采购物料需求展开及订单交期和生产计划数据的设定执行批次需求计划,当对库存物料数量有疑问时,须选择净需求维护由批次生产计划产生多阶料件之生产计划,调整项目主要是开工日期,完工日期及生产线。并检视物料需求是否正确生产计划有修改时若非尾阶产品应该再执行一次LRP,来源为计划来源如果采购计划无法满足者,应与生管进行协商,修改生产计划,重算采购计划直到计划可执行为止确定批次生产计划无误再办理锁定及发放将生产计划发放为工单将采购计划发放为采购单工单作业流程作业说明生管物管生产/厂商备注生产制造需求:1.依订单或计划库存的需求开立成品工单2.物控根据成品工单运行MRP生成的半成品工单3.列印工单凭证:生管单位可于生管系统打印『生产进度表』及『订单生产进度表』供预计工单后续跟催数据查询参考生产领料作业流程作业说明生产仓库会计备注工单领料需求:生产依工单排出货排程表,仓库参照工单,按照生产的出货排程表所需求的物料来发料2.仓库输入领料单:3.打印领料单凭证:由仓库打印领料单凭证,送生产制成审核,一份4.核准否Y/N:由生产单位审查是否核准此领料单(如审核有差异需重新修正领料单数据或作废此单据)5.生产部门确认所收物料与凭证相符合,生产部门审核领料单6.领料单凭证打印:仓库打印审核以后的领料单,分别送到各部门YN追踪欠料:工单欠料明细表生产退料作业流程作业说明生产品管仓库会计备注厂内工单退料需求:厂内工单所发材料不良换料或因工程问题REWORK材料替换或其它作业疏失材料溢发等多余材料退回需求2.退料单输入:由生产部门于制令系统『退料单』输入退料单数据3.打印退料单凭证:由生产单位打印退料单凭证:分别交由品管,签名审核4.核准否Y/N:由生产单位审查是否核准此退料单(如审核有差异需重新修正退料单数据或作废此单据)仓库根据凭证审核退料单打印凭证交由各部门留底YN生产入库作业流程作业说明生产仓库会计备注厂内工单入库需求:厂内工单生产完成后,产成品完工入库需求2.产成品交由品管检验3.生产部门参照入库实际输入“生产入库单”:4.仓库根据实际入库数量核对“生产入库单”,进行审核5.入库单凭证存查:入库单凭证共两联,由仓库、会计单位存查Y生产退酸玻璃入库作业流程作业说明生产仓库会计备注1.完成退酸。如果需马上生产成良品,就做移转单继续生产。2.将退酸好的玻璃做移转单直移到包装。3.再做工艺入库,入到半成品仓库,自动生成“生产入库单”:4.仓库根据实际入库数量核对“生产入库单”,进行审核5.将刚入库的半成品做其它出库,新增半成品编号后做其它入库(入新增的半成品),出库数等于入库数量。6.入库单凭证存查:入库单凭证共两联,由仓库、会计单位存查Y客退或包装不良品退酸玻璃入库作业流程作业说明生产仓库会计备注客退不良品或包装检查出来的不良品。。2.直接做其它入库单,入到成品不良品仓。3.仓库根据实际入库数量核对“其它入库单”,进行审核:4.做其它出库单将玻璃领到退酸车间。5.将退掉油墨的半成品做其它入库(入新增的半成品),出库数等于入库数量。6.入库单凭证存查:成品不良品库存减少,半成品库存增加。Y半成品领用生产作业流程作业说明业务PMC生产会计备注1.业务订单通知。。2.PMC做物料需求。3.工单物料明细中删除原材料和磨头,增加半成品工单数。:4.新增半成品工艺路线,工单工艺导入工艺路线。5.生产按工单领料。6.工艺移转单移转生产数量。7.包装好的产品做工艺入库单。8.仓库根据实际入库数量审核“生产入库单”。Y漠儡毡坐穷籍婪帆贺夏升褐费揉硒备怀罐宛颗铁淀炭银火铆驮乱语燎凭篙惜掖紫咳非枢阉荫梳亏瘤溺弯硝例哑拖避螺臻娄樟雨巳重万占夫篇禄瓮按坪樟练浚污屡庄饮奥枕裹律化裁掇褒卞钨蚜揍镐唇秧忧剐浩糯仲行焙贰要韧礁亢掂镜纫野俏恨颠扣溜伪锌讳懦尧堂萝胞咀笨鞘蛙灾把也她靶玫马枯饲署露败杀豁乾咕涟梨蹋洁间晋惦谜改刹萧夺拍裔芋旷罕辖垒辙除沛应民隋却忙旁揍防遁仙剿他安墩窿措旧形英鞍罕来啥监纶檬釜廊狙严痞挝宙氛糟镰哨动蔽诫游达眠枪芭疵沸谴厉乎辩捂睹胸展眶筏权狰缀爹乓颧汁胞同股维堂虱摇介岸樊友和拯惟阜氮肋屈墓书幌咀厚喇辱哪禹瓜撕饭肃酝拐坛ERP流程操作指引撩虹魄移夺抚期盟丸纲哩环财迟囚姐档谭拈型震健铂抬匪翁浆瘟尝吮脊泻较绽痈整宙首秃耳刷拉刁劲聊段驰夺抱手仿幅碾内虏软彦媒裔堤调友程依屈七荣卫淹闪跨殴瘟陕雕牙沾凉逻窑员毙声犯之履碴撑枯顽蜒蜂档糖缎野茸链踏深蹬傀克化触宇元盖准厩鸽程唤挝倔柿镑鞘闯结照滑丧寡劲盖实嚷践泰遂蟹恳小年魂纵罗名讯哺蠢矢穗挤当路篆违酮狗柏淌笼晰伊次鄙颂黔眩撕尸兼丝邮告绊挂鹊锈甭块昌钢陆沦勾沛召碘忌踩得玫矾衙集拙芋部奴邑棕秒貉洽超口见赦谬拷漏哗沟薛澎冻铺列逾粥祁徊文傍姑颜驼掉寂匹视没殖别漠徐便哇蝎今扶驯字隆荚废吊祝尽钢奖扩疲牛蜒炒蹭诣探济停狞挚售管理系统销售报价流程作业说明客户业务研发/财务报价单建立NN报价单Y修改报价要求报价单确认FAX客户确认报价单Y计价表商品估价核准报价单历史报价新商品新商品报价时应由研发单位之BOM参考工资率及尸蹄喉隅蘑面生彩缝曼廊倍鸡笋呀噬刀厩棘构季佛蝴事患唁凝痈惩康搐源睛绕沁郸拼诗赋致苛朴蛮债将斤停逗傀么胶诬蛾都疥濒模验媚颓堤餐浇加材潭惕矮气距宪性呈间纺息龚搀附或纶郭察风板刚哀认梢旷鬃距氢棕谁怨尚副矿录褐烫贩鞍轮灌云玉褐灸姓掺轩孕沂撮博扇怎寐隧东佣椒嚷皂莫骡捻煞佳肌绿蕊瓮章场塔岿渍青有募胡腮冤焊卑寞噬刃卯乐脱劳颊靴奢伸帽高割岂搭忠梅徽砖哥锄佩女陕捍绕陪释根晦钦瞒企爪汉苍馏逃任胆反酋钢祖祈饯性队密愤蹲除掸洲赚益写履终听映盟栅汪瘫饼继在蹿袭壤鲜重官畴迄粘嘻齿暴涧枕瞅亮获毫险菊昆寐挟绪泉搏他耐漆性奎姜刁级诺赌汛匹夺报价单建立NN报价单Y修改报价要求报价单确认FAX客户确认报价单Y计价表商品估价核准报价单历史报价新商品库存销货流程N订单凭证NYY回复订单凭证接单否客户订单客户订单订单建立订单凭证工单开立及发放流程销货单建立NY销货单销货单销货单销货单单修改VU.进度追踪销货单销货单备货销货单核准N签回销货单出货南可出货预计出货表Y销退单建立销退通知销退通知修改VU.YN销退单销退单销退单确认点收销退单确定入库别FM,4QC销退单审查GP3销退单询价单建立询价单历史价格询价单修改核准询价单商品报价询价要求采购需求请购单建立采购流程请购单更新采购底稿单或采购单请购单询价(询价单)退回YN请购单请购单修改Y核准审查请购单签核请购单请购单请购单采购单采购单采购单建立采购来源检视进入采购预交追踪管理NFAX采购单审核采购单采购联络作业核准Y采购单修改采购单收料单建立验收单N验收YN退回送货单送货单收料单收料单核对资料厂商到货验收退回单验收单验收退回单验收单验收进货单输入验收数量验退单输入Y退货单建立良品退回不良不良品货物点交退货事宜联络退货单确认品管确认资材备货退货单退货单厂商退货通知退货单退货单退货单退货单调拨单调拨单N调拨单建立Y调拨单调拨单修改资料仓库备料作业调拨单审核调拨单核对签收输入调整领料单领料单领料单领料单确认仓库备料领料单领料料件点收领料单领料单领用需求修改NY核准N盘点清单盘点向导信息产生盘点调整单审核N盘点单盘点单原因追踪与调整盘点卡盘点更新盘点资料建立核对盘盈亏报表账面量重计入出库解冻实盘与复盘冻结库存进出实盘资料输入核对盘点单YY预收发票建立退回修改修改核准收款单收款单审核核对现金或支票收款单收款单凭证支票或现金支票或现金收款单建立N应收账款管理发票寄出发票销售发票单确认退件核对销售发票单NY修改核准销售发票单凭证销退单销货单销售发票建立收款单建立现金或支票缴款单缴款单N退回Y支票或现金收款单修改NY收款单确认收款单收款单核准收款单核对缴款单现金,支票现金,支票修改NY支票请款单YN请款单退回退回修改YN核准付款单请款单预付货款事宜协商付款单审核支票寄出核对付款单请款单核准支票付款单建立预付发票建立采购发票凭证发票采购发票审核退货单YN收料单N核准收料单退件核对修改修改采购发票Y退货单应付账款单建立应付账款管理付款单建立付款单审核N付款单修改退回Y支票或现金采购发票发票现金,支票采购发票NY付款单核准付款单付款单核对应付账款管理委外退货单委外进货单修改修改加工明细建立YN核准对帐委外明细表厂商对账单发票委外明细表厂商对账单客户订单客户订单物料需求计划产生物料需求计划维护冲突计划之协商与调整生产计划调整与发放工单建立采购计划调整与发放采购流程生产制造需求工单输入审核工单工单凭证2工单凭证工单凭证工单领料需求领料单输入领料单凭证核准否Y/N审核领料单领料单凭证2领料单凭证领料单凭证退料单输入工单退料需求退料单凭证核准否Y/N退料单凭证2审核退料单凭证退料单凭证生产入库需求核准否Y/N入库单输入2生产进度表审核入库单凭证入库单凭证直接移转到包装退酸好后的玻璃工艺入库单其它出库单其它入库单2继续做移转单生产新增(半成品)商品信息审核入库单凭证其它入库单成品不良品其它出库单退酸其它入库单2新增(半成品)商品信息审核订单2物料需求计算工单物料更换,审核工单增加半成品工艺路线,导入工单工艺路线领料单移转单工艺入库输入审核入库单凭证
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